物业管理出纳岗位职责

时间:2022-07-20 12:33:53 岗位职责 我要投稿

物业管理出纳岗位职责

  在每个公司里,每个职位都是至关重要的作用和职责,接下来小编搜集了物业管理出纳岗位职责,欢迎查看。

物业管理出纳岗位职责

  物业管理出纳岗位职责一

  1、认真执行国家的财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

  2、遵守财务人员的职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

  3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

  4、负责货币资金的收付和管理工作。

  5、负责每天办理的各项经营收入收款工作,每天逐笔核对收入款的.到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

  6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

  7、每天根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

  8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

  9、负责每天清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

  10、服从领导的安排,及时配合会计做好其他日常工作。

  物业管理出纳岗位职责二

  一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定,复核收付凭证,办理收付。

  二、银行存款和现金要及时登记,做到日清月结,定期将银行存款余额调节表交会计审核。

  三、金库不得有帐外现金,库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金,不得任意挪用现金,如有短缺,负有赔偿责任,不得把金库钥匙、密码交给他人保管。

  四、要规范使用支票,遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管,不签发空白支票。

  五、保管好各种印章和有价证券,严格按照规定用途使用。

  六、记账要及时准确,做到日清月结,库存现金要与账面相符。

  七、认真学习贯彻落实《档案法》,不断提高做好档案工作的能力。

  八、积极主动向领导请示,汇报档案工作出现的新情况新问题,征得领导的支持,按标准完成本职工作。

  九、虚心接受上级部门的指导检查,积极探索做好档案工作的新方法,新途径。

  十、做好各类档案的`收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。

  十一、严格遵守档案工作各项制度,确保档案安全无损。

  十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。

  物业管理出纳岗位职责三

  1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。

  2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查,做到帐目清晰。

  3.每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。

  4.每月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制“银行存款余额调节表”,并报财务主办会计审核。

  5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。

  6.严格把关资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

  7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。

  8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

  9.审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的'收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。

  10.配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。

  11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

  12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表,每月18日通过银行发放工资。

  13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。

  14.协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

  物业管理出纳岗位职责四

  1、每天做好出纳现金、银行日报表,早上12点前用OA发送电子档至财务经理处。

  2、做好日常现金的报销工作,领款人领款时,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

  3、月初第一日对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

  4、每月作银行存款余额调节表。

  5、统一管理管理处的发票和收据,做好各部门领用和核销工作。

  6、审核每天收支情况,日常督促客服的`跟催管理费工作,有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。

  7、协助项目经理编制年度预算。

  8、每天登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统,做到日清月结。

  9、整理好记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  10、准确开具各项票据;

  11、配合好财务办公室财务管理统计汇总,保管好汇总资料。

  12、复核行政部编制的工资表,月中及时做好公司员工工资的发放。

  13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。

  14、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

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