企业的审计主管负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险,下面是相关的岗位职责范文,欢迎大家阅读!
审计主管岗位职责范文篇1:
为各类行业客户提供财税相关的每月顾问服务
1、企业全盘账务处理的指导(包括成本核算)
2、对企业财税规范提供咨询建议
3、根据企业税务状况,进行税收筹划,提供建议
4、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
5、对企业的运作模式提供建议,提高公司整体运营效率
6、督促意见和建议的落实
为各类行业客户提供相关审计服务
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计主管岗位职责范文篇2:
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;
6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
7、参与现场审计,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
8、协助投行部总监制定本部门并购计划和经营计划,经公司批准后实施。
9、协助投行部总监寻找、筛选投融资项目,多渠道收集项目信息。
10、独立承担或者带领项目助理承担项目尽职调查工作,撰写投资分析报告。
11、协助投行部总监拟定并购协议和整合方案,经公司批准后实施。
12、协助投行部总监参与并购项目的投后管理,必要时外派到并购项目短时间任职。
13、公司或者投行部总监安排的其他工作。
审计主管岗位职责范文篇3:
1、负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。
2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。
3、拟定具体审计项目方案及内控评价方案。
4、调查核实审计事项,收集审计证据、编制审计工作底稿。
5、对内控审计工作质量负责。
6、跟踪、评价已实施的管理改进措施。
7、做好审计底稿,整理、装订、存档审计工作档案。
8、配合公司的内控建设考核。
9、交办的其他工作。