用友财务软件常用业务操作流程2017
从开始记账入册直到结算的全过程以及其中的环节都叫做账,是指会计进行帐务处理的过程,一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程·也称会计实务。下面是yjbys小编为大家带来的用友财务软件常用业务操作流程,欢迎阅读。
1、建立新账套
桌面(→开始→程序→用友通→系统服务)→双击“系统管理” →点击 “系统”菜单 →注册 →输入操作员Admin,密码为空→确定→“账套”菜单 →建立→(输入相关账套信息→包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等)→ 启用相应模块
2、增加操作员
以Admin身份注册登录系统管理(参照上面前7项操作)→ “权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息(操作员代码、姓名、密码)→ 增加确认
3、增加操作员权限
以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“权限”菜单→权限 →选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权(即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色)→ 确定
4、备份数据
①设置自动备份计划
以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“系统”菜单→ “设置备份计划” →增加→录入备份计划详细情况(计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数)→设置备份保存路径建议在非系统盘新建一个文件夹→选中要备份的账套<在账套前打上“√”>
②手动备份
以Admin身份注册登录系统管理(同上)→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径 (建议先新建一个文件夹,名称为需要备份账套的账套号)→确定
5、删除凭证
“制单”→“作废/恢复”→凭证上出现“作废”标记→整理凭证→选择要删除的凭证,确定→整理凭证断号
6、修改凭证
直接修改(日期、摘要、科目、金额、辅助项)→保存
7、审核凭证(注:审核人和制单人不能为同一个人)
“审核凭证”→ 选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证(也可单个审核)→ 查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定
8、记账
记账→全选→下一步→下一步→记账→确定
9、转帐定义
总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定
10、转帐生成
月末转帐→选择期间损益结转→选择结转月份→全选→确定→保存凭证
11、结帐
结帐 →选择月份→下一步→对账→下一步→下一步→结帐
12、反结账
(操作员必须是账套主管)结帐→选择月份→Ctrl + Shift + F6 →输入口令→确定
13、反记账
对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示:恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定
14、反审核(操作员必须是审核人)
“审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→选择要取消的凭证→也可成批取消审核→查看取消审核统计表→已审核的凭证为零→确定
15、查询日记帐、银行帐 (必须在“现金”菜单查询)
会计科目→编辑菜单→指定科目→选“现金总帐科目”→把现金科目指定到右边空白框→选“银行总帐科目”→把银行存款科目指定到右边空白框中
16、指定现金流量科目
会计科目→编辑菜单→指定科目→选“现金流量科目”→把现金流量科目指定到右边空白框中
17、报表生成
财务报表→文件菜单→新建→选择行业分类模版→在格式状态下修改格式(左下角)→点击左下角“格式”,使其变成“数据”状态→数据菜单→关键字→录入关键字(单位名称、年、月、日)→确定
18、保存报表
报表取数完毕→ “保存”到本地磁盘(非系统盘)
19、增加报表月份取数
财务报表→文件菜单→打开(找到上次保存的报表)→在“数据”状态 →编辑→追加表页(页数自定)→在左下角打开第二页→录入关键字→(单位名称、年、月、日)→确定→取数后保存
20、报表导出EXCEL格式
报表取数→文件菜单→另存为→保存类型选为MS-EXCEL→确定
21、修改账套(在该操作下还可以修改编码长度、模块启用等信息)
双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入账套主管身份(eg:001 or 002)→输入密码→选择账套→年度→“账套”→修改→下一步
22、删除账套
双击“系统管理”→点击 “系统”菜单→注册→输入操作员Admin→密码为空→确定→“账套”→备份(此时系统弹出账套备份界面)→在"账套号"处选择需要备份的账套→选中"删除当前输出账套"→点击"确认"进行备份(此时系统会进行备份的工作,在系统进行备份过程中系统有一个进度条,任务完成后,系统会提示备份的路径<此处系统只可以选择本地的磁盘路径,例如:c:\backup下等等>→选择备份路径→点击确认完成备份→此时系统提示:"真要删除该账套吗?"→确认后系统删除该账套
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