信息公司安全管理制度

时间:2024-10-06 08:01:55 生产管理 我要投稿

信息公司安全管理制度

  引导语:为了您和他人的安全,让我们一起将安全落实到实际行动中。下面是yjbys小编为你带来的信息公司安全管理制度,希望对你有所帮助。

信息公司安全管理制度

  近年来,随着计算机技术和信息技术的飞速发展,社会的需求不断进步,企业传统的手工生产模式和管理模式迈入了一个全新的时代——信息化时代。随着信息化程度的日益推进,企业信息的脆弱性也日益暴露。如何规范日趋复杂的信息安全保障体系建设,如何进行信息风险评估保护企业的信息资产不受侵害,已成为当前行业实现信息化运作亟待解决的问题。

  一、计算机设备管理制度

  1. 计算机的使用部门要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境,禁止在计算机应用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。若因上述原因造成损坏、损失的,由计算机使用责任人负全责。

  2. 非本单位技术人员对我单位的设备更新、升级、系统等进行维修、维护时,必须由公司信息部及相关技术人员现场全程监督进行。计算机设备送外维修,公司行政、办公、财务、采购、质管等重要部门须经部门负责人批准签字,信息部对设备的中药数据拷贝清空后方可送修。

  3. 非公司人员需使用电脑时,必须由部门经理同意并有设备使用人员在场监督下使用。否则要追查部门领导责任和设备使用人的全责。

  4. 严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正

  确的使用方法。任何人不允许带电插拨计算机外部设备接口,计算机出现故障时应及时向电脑负责部门报告,不允许私自处理或找非本单位技术人员进行维修及操作。 造成文件、数据丢失负全责,后果严重的要追究法律责任。

  二、操作员安全管理制度

  (一). 登录密码是进入公司业务系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的密码。岗位不同,操作权限也不同,权限的设置根据不同的岗位职责要求而设置;公司任何部门和个人要保存好自己的密码,他人不得使用,以防信息外漏。

  (二).系统管理登录密码的设置与管理

  1、系统管理员负责业务系统的维护,负责操作员权限的生成和维护,负责业务系统进行数据整理,负责故障恢复等管理及维护;日常做好检查工作,天天对进、销、存数据的检查,及时排除故障,保障业务开展。

  2、系统管理员不得使用他人操作口令进行业务操作;以防数据混乱,业务统计不准确情况的出现。

  3、系统管理员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时通知注销其操作权限并生成新系统管理员的密码;

  (三).一般操作员的设置与管理

  1、一般操作员由系统管理员根据岗位职责来分配业务系统的权限,应按每操作用户一码设置。

  2、操作员不得使用他人用户名登录进行业务操作,每发现一次

  罚500元;

  3、不得让非公司人员使用公司业务系统,每发现一次罚1000元;

  4、操作员调离岗位,上级管理员(或相关负责人)应及时通知系统管理员注销其登录权限并生成新的操作员密码。未及时上报的,对部门罚款。

  5、任何部门和个人未遵照执行者,信息部有权停止业务,关掉部门系统,直至更新准确。

  三、密码与权限管理制度

  1.密码是保护系统和数据安全的控制密码,也是保护用户自身权益的控制密码。密码设置应具有安全性、保密性,不能使用简单的密码和标记。因密码外漏,他人使用给公司发现者罚责任人200元;

  2.密码应定期修改,间隔时间不得超过一个月,如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改,并在相应登记簿记录用户名、修改时间、修改人等内容。凡未按此规定给公司造成损失的负全责;

  3.服务器、路由器等重要设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人(不参与系统开发和维护的人员)设置和管理,其他人员不得随意设置;

  4.有关密码授权工作人员调离岗位,有关部门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除, 并报信息部备案监督、管理。

  四、数据安全管理制度

  1. 存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责。公司财务信息数据的

  备份,每月压缩成文后,拷贝给业务副总备案;

  2. 注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存储、安全保密管理,保证存储介质的物理安全;

  3. 数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行,出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后,必须进行审核,确认,确保数据恢复的完整性和可用性;

  4.数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响;

  5.管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。公司外派机构的药店、服务站要有申请批准,信息备案同意后进行;

  6. 营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括光盘、U盘、移动硬盘等)。若发现任何部门违规操作,信息部报公司对部门罚款3000—5000元,情节严重者追法律责任。

  五、机房管理制度

  1.保持机房整齐清洁,各种机器设备按维护计划定期进行保养,保持清洁光亮,每天由专人检查落实到位;

  2.机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无

  关的活动。严禁携带液体和食品进入机房,严禁携带与上机无关的物品,特别是易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。百信公司及外派机构参照执行;

  3.机房工作人员严禁违章操作,严禁私自将外来软件带入机房使用,严格执行机房管理制度;

  4.严禁在通电的情况下拆卸,移动计算机等设备和部件。做好拆卸、移动、申请、批准的工作记录;

  5.机房内不准随意丢弃储蓄介质和有关业务保密数据资料,对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁(碎纸),做好申请,由业务副总同意后,特殊处理。不得作为普通垃圾处理,严禁机房内的设备、储蓄介质、资料、工具等私自出借或带出;

  6.主机设备主要包括:服务器、路由器、交换机等。在计算机机房中要保持恒温、恒湿、电压稳定,做好静电防护和防尘等项工作,保证主机系统的平稳运行。及时发现和排除主机故障,根据业务应用要求及运行操作规范,确保业务系统的正常工作。每月对公司上述设备检查一次并做好记录;

  7.计算机机房后备电源(UPS)除了电池自动检测外,每年必须充放电一次到两次并做好工作记录。

  信 息 部

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