报账员岗位职责(精选15篇)
在生活中,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?以下是小编为大家收集的报账员岗位职责,欢迎大家分享。
报账员岗位职责 篇1
1、做好本单位有关经费、预算、财务管理和监督工作。
2、及时登记现金、银行存款日记账并与岗位会计核对。
3、做好有关报表的报送及后勤服务工作。
4、经常保养、维修和检查汽车,随时保证车况良好。
5、严格遵守行车纪律,确保行车安全,不私自出车。
报账员岗位职责 篇2
1、负责党校资金的.收支管理,保证本单位工作的正常运转。
2、严格财经纪律,加强监督审核,遵守报账制度。
3、定期向领导报告财务执行情况,提供准确的财务信息。
4、完成领导交办的其他工作任务。
报账员岗位职责 篇3
1、认真遵守一切财务制度,依法财会。、
2、负责配合核算中心办理本单位固定资产、往来账务、工资、公积金等专项资金的核算工作。
3、负责编制、执行本单位经费的预算。
4、负责办理本单位日常经费及各项经费的收支报销业务,每月捐赠使用情况公布上墙。
5、负责本单位与核算中心的.业务联系和会计信息的传递,做好领导参谋。
6、完成院长交代的其他工作。
报账员岗位职责 篇4
1、遵守国家有关法律、法规和财经纪律,管理学校财务工作。
2、负责学校各项收入、缴交工作,向结算中心办理结报账。与中心会计做好资金核对工作。办理日常报销和资金结算等具体工作。
3、根据核定备用金标准和支出范围,支付小额开支,以及学校各项税费缴纳工作。
4、做好工资及住房公积金等社会保障资金核算、上报发放工作,协助做好代办费结算清退工。
5、负责单位使用票据购领、使用缴销工作。
6、及时向结算中心反映单位资金情况。
报账员岗位职责 篇5
1、报账员必须持有会计从业资格证。
2、负责本单位的收人解缴和支出报账工作。
3、加强单位内部财务管理,负责管理中心备用金。
4、其他有关财务事项。
5、向中心领导及时提供中心的经费情况,做好中心领导在经费收支方面的`参谋,为领导决策提供依据。
6、完成中心领导交办的其他工作。
报账员岗位职责 篇6
1、熟悉财经(出纳)业务,严格遵守财经纪律和财经规章制度。做好有关财务规定的宣传和咨询工作。
2、认真负责管好学院财务,负责办理日常有关院基金款项的收入和支出,以及报销手续等工作。严格执行审批制度。做好教职工报账、冲账工作。
3、负责学院各项经费的.收付、核算、登帐,固定资产登帐、对帐等具体工作,做到各种账目、凭证规范、完整、清楚,符合财务业务要求。
4、每月及时清理账目,当月收支情况及时向会计过账,发现问题及时报告有关领导,妥善处理。
5、按规定发放自考学生奖学金、培训班课酬,自考班外聘老师讲课金,学院教职工节日补贴、工作量补贴等各种费用。按规定收旁听生进修费、重修学生重修费等费用。
6、完成学院、办公室交办的其它工作。
报账员岗位职责 篇7
一、在单位负责人领导下具体负责本单位的财务管理工作,按规定编制好单位年度预算和年度收支计划,建立健全单位财务管理各项制度。
二、具体负责本单位的一切报账业务。收集、整理报账资料,对原始凭证的真实性、合法性、手续的完备性进行预审,填制报账单,办理报账手续。
三、负责本单位备用金管理工作,严格按规定用途使用,自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查,不得转存、挪用、私借。
四、负责讲单位各种收入按“收支两条线”管理规定及时交存“中心”指定帐户,不得截留、坐支。
五、负责单位收费票据(收款收据)的'保管使用,及时办理清理、缴销手续,不得买卖、转借、销毁、丢失票据。
六、加强国有资产管理,建立固定资产卡片账,保证账实相符,杜绝国有资产流失。
七、负责会计信息传递工作。及时将“中心”编制的会计报表、会计报告等资料报告给本单位领导。
报账员岗位职责 篇8
1、按会计中心要求设置“收入缴存登记簿”、“收支明细登记簿”、“固定资产登记簿”、“债权债务登记簿”、“公积金明细登记簿”和“票证领缴登记簿”。
2、办理各项收入的`收缴及报账业务。按规定对日常收取的各项收入直接缴存财政专户;填制“单位收入结算单”,连同所附原始凭证向会计中心报账。
3、办理现金(转账)支付及报账业务。根据会计中心确定的本单位备用金数额,领取本单位备用金;按照规定对单位所有支出原始凭证进行审核,办理付款业务;填制“单位支出报账单”,连同所附原始凭证报送会计中心审核,办理补充和抵减单位备用金业务。
4、办理单位临时专项用款申请业务。对超备用金限额的临时用款或先付款后取得发票的专项用款,填制“会计中心临时专项用款申请单”办理用款手续。
5、负责本单位财政统发工资有关资料的上报、审核、呈批和工资信息反馈等工作。
6、负责办理与政府采购相关的'事宜。
7、办理单位预算编制及调整业务。在单位负责人组织安排和财政部门的指导下,做好本单位综合财政预算编制工作;负责本单位支出预算追加、追减的调整申报工作,并及时将财政“追加(追减)通知单”送会计中心。
8、根据单位综合财政预算执行情况,向财政部门提出综合财政预算指标计划申请。
9、做好本单位固定资产的管理和债权债务清理回收工作。
10、根据会计中心编制的各种报表,及时与相关登记簿进行核对,并根据单位需要,做好相关会计信息的反馈工作。
报账员岗位职责 篇9
(一)负责编报本单位年度经费预算,掌握经费使用进度,并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。
(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;
(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;
(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;
(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;
(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费,并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。
(七)负责将会计核算中心编制的'会计报表传递到本单位,并报送到有关部门,如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;
(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账,并定期与会计核算中心对账。
报账员岗位职责 篇10
为了加强我馆内部财务管理,规范财务行为,明确责任,提高资金使用效率,结合我馆实际情况,现明确报账员工作职责如下:
(一)报账员在分管财务领导下进行工作,主要负责本单位的日常财务报账和财务等方面的.联络工作。
(二)财务报账员的要求。
1、财务报账员在受理业务经办人的原始凭证后,应按照制度的规定,及时进行严格预审,不循私情;
2、财务报账员应对备用金的安全完整负责,严格按规定使用,不得挪用和私借备用金;
3、财务报账员应对单位已发生的经济业务及时受理,并及时向上级财务机关办理报账手续,不得积压和拖延;
4、财务报账员及时安全地将上级财务机关编制的月度会计报表送单位领导人,不得丢失和延误;
5、财务报账员必须及时,足额办理各项收入解缴业务,并接受财政、审计、监察部门的检查和监督。
报账员岗位职责 篇11
岗位职责:
1.负责商务部每月物资采购资金计划编制。
2.负责资金计划的执行:跟踪、协调、统计。
3.负责本部门管理费用的上报与执行。
4.协助财务对账、报账。
5.领导交办的.其他工作。
任职要求:
1.大专以上学历,财务类、机械类相关专业,优秀应届生也可。
2.较强的组织能力、沟通能力、语言表达能力、综合分析能力和判断能力以及相应的亲和力、文字表达能力,抗压能力强。
3.熟悉商务、财务知识。
报账员岗位职责 篇12
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。
2、按照会计制度,审核记账凭证,做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的'会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3、严格票据管理,保管和使用空白发票,收据要合规范。
4、银行付款的复核、银行来款分业务报款要准确
5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交。
6、及时清理往来款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。
7、遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
报账员岗位职责 篇13
◆资料接收:报销单据等资料的接收、扫描进报账系统;
◆单据审核:根据操作手册要求审核纸质单据及系统录入;
◆单据复核:运营报销部门对初审单据进行复核;
◆资料扫描:单据分类扫描上传影像系统;
◆资料退件:差错单据在系统中操作拒绝,纸质单据退回至报销人并做好登记;
◆报表更新:日报表登记处理节点及更新单据状态(现金、转账);
◆单据归档:单据清点核对分类按月归档。
报账员岗位职责 篇14
1、遵守国家财经纪律和财务会计制度,编制年、月、日财务收支计划。
2、认真审核,填制各种原始凭证、记帐凭证。
3、按财务制度正确使用会计科目、明细科目、合理设置总分类帐、明细分类帐。
4、登记帐薄必须将审核无误的记帐凭证资料在帐薄上进行连续、完整、清晰地记录。
5、严格执行国家税收政策的`银行经算制度、正确计算收入和支出、及时办理贷款结算。
6、及时正确的清理债权,债务,确保双方往来款项无误,防止发生呆帐,坏帐。
7、监督检查各项经济指标和财务指标执行情况。
8、负责会计凭证汇总报表的整理,装订,妥善保管,按照档案管理和会计制度的规定做好年终结算。汇总。
9、认真钻研业务。不断丰富会计理论知识,提高业务能力,科学地处理会计帐务,为学校经济效益逐年提高,充分发挥职能作用。
10、有权对收据不符。签字不健全或收据有涂改、伪造等现象拒绝付款,各项补助费不符财务规定有权不给核销。
报账员岗位职责 篇15
1、按规定完成各种奖酬金及各种补贴的`制表工作,交由领导签字后到计财科领取并发放。
2、每月10日前协助计财科完成上月财务报表。每月1-12日统计计算幼儿出勤及伙食费,做好收费单据,算好幼儿出勤率。每月13-20日按规定收取幼儿各种款项,及其他各项收费并及时上交计财科。
3、对发生的每项经济业务,按规定进行登记、核对,无经手人及领导签字的发票一律不予报销。
4、保管好各种收据、凭证,定期向园长报告经费收支情况,协助园长做好幼儿园财务管理工作。严格执行“会计人员工作规则。
5、每天按需进行食品出入库并认真登记,每月10日前根据伙房人员提供盘库表认真计算伙食盈亏并公布明细账。
6、带领伙房人员认真执行食品卫生法,做好食堂卫生及食物保洁工作,严防食物中毒及肠道传染病的发生。负责伙房仓库管理,及时清点食品,做到账务相符。库房要按时清理,做到清洁卫生、摆放整齐。食品要按规定验收并先到先出,确保食品安全。
7、注意收集保管档案资料,档案内容翔实,各项记录完整,能为幼儿园提供可靠和优质的文字资料,在暑假中及时装订并熟悉内容,在各项重大检查工作中向领导熟练及时提供各种资料。
8、完成临时顶班任务、帮厨任务和协助园长完成其它应急性工作。
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