内审会计岗位职责_规章制度

时间:2022-08-28 06:12:06 岗位职责 我要投稿
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内审会计岗位职责_规章制度

  在充满活力,日益开放的今天,制度使用的情况越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。什么样的制度才是有效的呢?以下是小编收集整理的内审会计岗位职责_规章制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

内审会计岗位职责_规章制度

内审会计岗位职责_规章制度1

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的`真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

内审会计岗位职责_规章制度2

  1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

  2、成品成本核算与分析;

  3、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

  4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

  5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;

  6、负责工资提成的.核算等;

  7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

  8、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审会计岗位职责_规章制度3

  1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的`前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审会计岗位职责_规章制度4

  负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

  负责做好有关审计资料的原始调查的'收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审会计岗位职责_规章制度5

  1、库存及成本的.账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审会计岗位职责_规章制度6

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的`整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

内审会计岗位职责_规章制度7

  1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。

  2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。

  3、出具内部审计报告。

  4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。

  5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。

  7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。

  8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。

  9、撰写基础财务分析报告。

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