应收岗位岗位职责(精选25篇)
在社会发展不断提速的今天,很多情况下我们都会接触到岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。到底应如何制定岗位职责呢?下面是小编为大家整理的应收岗位岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
应收岗位岗位职责 篇1
1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表,每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);
2、每天按会计通知开具广州发票;
3、每天及时按规定处理费用复核;
4、每月出具应收款客户对账单;
5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;
6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;
7、仓库上月循环及月盘点分析报表;
8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。
应收岗位岗位职责 篇2
岗位职责:
1、负责公司往来结算账户的.核算、管理工作。
2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算,并登好明细账。
3、定期对账,督促相关人员及时收回货款。
4、做好与相关部门各环节的沟通。
5、帮助处理公司领导临时安排的其他事情。
任职要求:
1. 持有助理会计师证,2年商贸公司工作经验;
2. 工作适应能力强,善于沟通,能够尽快上手。
3.工作经验1年以上
应收岗位岗位职责 篇3
岗位职责:
1、销售折让与折价的审核;
2、退货单的审核与财务对账;
3、促销费用冲减应收账款的系统录入;
4、逾期账款的`统计与分析汇报;
5、与客户应收账款的对账;
6、销售收入的统计;
7、销售成本与库存的统计;
8、涉及应收账款的会计凭证录入;
9、财务经理交代的其他事宜等。
任职要求:
1、具有财会相关专业的大专及以上学历;
2、具有财务相关工作经验两年以上;
3、能熟练操作相关的财务办公软件;
4、能掌握网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);
5、有从事商超工作经验的优先考虑。
应收岗位岗位职责 篇4
1.协助主办会计开展工作,做好会计应付帐与供应商加工厂的'日常对帐工作,应收帐款,客户发货单的审单工作。
2.审核收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。
3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿 。
4.完成月度应收、应付帐的统计工作。
5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。
6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。
7.办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。
8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。
应收岗位岗位职责 篇5
岗位职责:
1.负责公司国外代理,往来账核对,收款的跟进;
2.负责到款确认,及时登记银行日记账;
3.负责应收账款的销账,制作收款凭证;
4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;
5.完成公司交办的.其他事务性工作。
任职要求:
1.英文四级以上,具备较好的英文写作能力;
2.大专以上学历,熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;
3.熟练会计函数的应用,逻辑性强,对数字敏感;
4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致,具有较强的沟通能力
5.工作细心,责任心强,有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
6.熟悉FMS 系统优先。
应收岗位岗位职责 篇6
工作职责:
1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,及时解答客户疑问。
2.根据汇款附言及客户邮件等方式,及时将收款与发票匹配并通知相关部门,配合放单及放货工作。
3.根据网银入账信息在系统中输入水单
4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。
5.与gl组核对银行往来账
6.每月完成ar组上月所有单据的归档。
要求:
1. 大专或以上学历,财会专业毕业
2. cet-6级,英语听说读写良好
3. 熟练运用电脑及office软件
4. 一年以上财会工作经验,具有应收账款相关工作经验者优先
5. 良好沟通能力,高度责任心
应收岗位岗位职责 篇7
职责:
1、熟练掌握企业各种财务制度,熟悉并遵守信用政策,协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程。
2、对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪。
3、设置信贷限额并检查所有住店客及挂帐客人的消费变动是否超过限额。
4、区分整理已获批准的挂帐帐户和未获批准的信贷申请,对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。
5、负责客人的信用评估,对于客人信贷申请的批准或否定给予建议。
6、核对并催付近期的账单和未付的`帐目。
7、根据房费报表和旅行社核对应付支票。
8、对拖延时间太久、有问题的应付帐目,要及时通知财务经理/财务总监。
9、查看每天住酒店客人的高额消费报表,必要时采取适当的行动。
10、回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求。
11、控制所有应收帐目的赊账。
12、负责住店客人的挂帐要求。
13、调查有争议的入账并及时回复挂帐客人的疑问。
14、及时处理所有挂帐费用和信用卡的程序。
15、检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。
16、及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。
17、在跟踪及催收帐款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。
在挂帐帐户里,确认每张退票要有记录,要与未销帐时保持一致,减少付款户最小差异。
任职资格:
1、大专(含)以上学历,财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业,持有两年以上会计证,一年以上相关工作经验;
2、熟悉与收入相关的会计、税收制度;
3、通晓酒店收入核算流程;
4、能熟练运用Opera,Infrasys,等酒店操作系统;
5、较强的数字分析和报告能力;
6、良好的团队合作意识;
7、具有较强的风险控制能力,避免企业产生坏账;
8、五年以上五星级酒店应收主管与此相关的工作经验。
应收岗位岗位职责 篇8
1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的'报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
应收岗位岗位职责 篇9
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出,领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算,并按“收货报告”所填的'使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行调节表,做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证,审核财产分配表及会计凭证。(备注:企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全,包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议,并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后,编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
应收岗位岗位职责 篇10
岗位要求:
1、中专以上学历;
2、具备会计上岗证;
3、电脑熟练,精通word和excel;
4、一年工作经验以上,应届毕业生可择优考虑。
工作职责:
1、协助主办会计主管开展工作,搞好会计核算及分析;
2、每天进行“收支日记账”,协助出纳核对现金、银行存款,盘点工厂及公司内部库存物资,做到账账、账证、账表相符;
3、办理公司证件年检及工商有关事宜;
4、办理公司与银行的业务往来;
5、完成领导交办的其它临时性工作。
应收岗位岗位职责 篇11
(1) 贯彻执行党和国家的财经政策,法令,严格执行会计制度,坚持和维护财经纪律。
(2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划,合理使用资金。
(3) 严格按照费用开支范围和开支标准,控制支出,及时清理债务,加速资金周转。
(4) 贯彻执行经济核算制度,提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员,指导帮助班(组)开展“三笔帐”核算。
(5) 负责审查全队的计工考勤,办理工资计算、发放工作以及六项费用的.计算审核和正确摊列,编制会计报表和季、年度决算,及时上报,妥善保管财会档案。
(6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。
(7) 参加本队对外洽谈,签定各种经济合同,严格按合同办理债款的催交结算工作。
(8) 办理本队的劳动保险,福利费用的支出,报销以及现金出纳,银行存款的收支事宜。
(9) 指导职工食堂,搞好成本核算和帐目管理。
应收岗位岗位职责 篇12
1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作,做到认真、仔细、准确。
2、协助出纳完成银行票据的`结算工作。
3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6、完成发票的购、销工作。
7、月末纳税申报,及时抄、报税。
8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作,并将问题及时反馈总帐会计,及时处理。
10、不断学习钻研,提高岗位技能,作好总帐会计的助手。
11、领导交办的其他工作。
应收岗位岗位职责 篇13
岗位职责:
1、负责各项回款的办理与统计工作;
2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的.任务;
4、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、对已审核的原始凭证及时填制记帐, 编制、审核财务统计报表。
任职资格:
1、财务、会计、审计或相关专业,持有会计证,有快消型企业工作经历者优先;
2、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、敬业、责任心强、严谨踏实,有良好的纪律性、团队合作精神;
5、接受应届毕业生。
应收岗位岗位职责 篇14
1、现金管理和报销款的支付;
2、对所有现金报销的单据要审核xx的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否
有总经理签字和经办人员签字;
3、应收帐款立帐管理,建立客户应收款明细账,保证账实相符;
4、应收帐款帐龄分析,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐;
5、定期应收帐款管理报表的.提供,关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理:现金记账,银行记账;
7、日常xx登记和跟踪;
应收岗位岗位职责 篇15
岗位职责:
1、负责公司应收账款核算和管理;及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况,并提出恰当的成本控制方案;
2、负责业务提成核算和管理;
3、负责公司发票开具及保管,对应收账款相关凭证进行相关账务处理,发现问题能及时上报并积极细心解决问题;
4、编制整理与应收账款相关的文件、报告;
5、对部分财务数据进行核算、分析、统计;
6、配合公司年度审计工作,提供相关资料;
7、领导交办的其他事宜。
岗位要求:
1、财务、金融等相关专业本科以上学历,持有初级会计师或以上证书;
2、有两年以上会计岗位工作经验,熟悉企业财务制度及应收账款对账流程;
3、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策;
4、具备良好的职业道德与素养,细心,有责任心,对数字敏感;
5、良好的.沟通技巧、分析能力及解决问题的能力;
6、熟练操作各类办公/财务软件,熟练使用Excel。
应收岗位岗位职责 篇16
工作职责:
1、所有中都应收账款的核对
2、所有中都应收账款的开票、销账,
3、对收款过程中出现的问题运费,找出原因及时进行预警反馈;
4、应收扣款的'核对与标注;
5、提供各项基础数据,协助出具应收运费分析报表
要求:
1、男女不限,大专以上学历
2、熟练使用办公软件
应收岗位岗位职责 篇17
岗位职责:
1、会计相关专业,大专以上学历;持会计从业资格证书,有会计专业知识;
2、2年以上工作经验,熟悉增值税发票的开具,验旧购买等日常操作。
3、熟练应用财务及Office办公软件,对金蝶财务系统有实际操作者优先
4、熟悉应收账款的管理,能熟练核算返利返点提成。
5、对仓存管理有一定的经验,能管理仓存系统。
6、认真细致,吃苦耐劳,有良好的职业操守;有处理问题应变能力。
7、具有良好的'沟通能力;性格开朗,易于沟通。
8、具备会计初级资格证者优先考虑。
工作内容:
1、认真核对并确认客户每一笔回款、做好客户回款审核确认工作,编制会计凭证并登记应收账款明细台帐;
2、做好应收款日常核对工作,及时将对账资料归集存档;
3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表;
4、完成领导交代的其它工作事项。
应收岗位岗位职责 篇18
职责描述:
应收账款操作流程的监控与提升;
负责企业应收账款的'查询、催收、核销工作;
与顾问或客户确认收款明细,跟踪回款进度,定期清理逾期款项;
维护催款状态跟踪表,核对、下载系统数据与状态表数据,确保数据的一致性;
月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作;
应收账款内部管理报表的编制、分析。
任职要求:
两年以上财务相关工作经验;
熟练掌握SAP等财务软件及办公软件;
做事细心、严谨、认真负责;
逻辑清晰、良好的沟通能力。
应收岗位岗位职责 篇19
1、负责销售收入核算,确保销售收入及应收款核算准确
2、核对往来账款,跟踪督促往来账款回收
3、审核公司产品单价
4、对应收账款会计和客户信用控制有一定的了解
5、根据销售合同和公司的`相关规定,监督业务发货
6、审核业务人员月、年销售业绩,核算提成工资
7、按时完成上级安排的其他临时工作
8、熟悉金蝶软件优先考虑
任职资格:会计及财务管理相关专业毕业,有三年以上核算管理应收账款工作经验,具初级以上会计资格证
应收岗位岗位职责 篇20
1、负责安排电商各合作平台的`对账及发票开具;
2、负责客户对账及支付宝收款提现等;
3、负责客户信用限额控制及账期管理;
4、财务资料的编制及归档管理;
5、电商各渠道发票申请及信息登记;
6、领导交代的临时性任务。
应收岗位岗位职责 篇21
1、负责与供应商、客户的对账工作,按时准确地完成对账,及时跟踪回款;
2、核对应收账款,发现差异查明原因,沟通处理并核对账务;
3、负责就供应商、客户的`账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;
4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行;
5、优化对账流程,提高对账效率,对账单数据进行整理、分析、产出报告;
6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;
7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。
应收岗位岗位职责 篇22
1、负责审核应收及预收款项;
2、负责应收及预收款项的核算工作;
3、负责定期进行应收、预收款项、销售的'对账;
4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案,做到资料齐全、保密;
5、负责出具总部所需财务报表,完成上级交办的其他工作。
应收岗位岗位职责 篇23
岗位职责:
1、收入、应收确认及内部交易核对;
2、收款记账及应收账款管理;
3、协助解决om模块及ar模块订单执行过程中所面临的业务问题,并得出解决方案;
4、编制ar相关分析报表;
5、负责客人的挂帐、结算工作,控制应收帐款余额,并与相关部门进行工作的协调;
6、每月末按时完成应收帐款分析报告,根据应收帐款回收指标,按月分解,做到有的放矢,增强责任感;
7、对有挂帐协议的客户,按照所属类别设立对应收帐户,记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;
8、应收帐款的收款员,应及时按协议签定,及时到协议单位进行收款,减少资金的`占用、加速资金的回收;
9、收帐过程中发现问题及时汇报,并与相关部门协调解决;
10、协助审计等事项。
应收岗位岗位职责 篇24
岗位职责:
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理,做好销售合同的管理,每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款;保证帐实相符。
2、负责复核公司的计划成本和生产单成本,编制成本报表;
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细台帐(按合同号);
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐。负责应收帐款帐龄分析;
5、负责编制并报送应收与计划成本等各项相关报表(每月15号前经业务员签字确认后报送总经理与财务主管各一份);
6、负责审核销售合同是否按公司定价进行报价,对低于公司订价的合同及时进行上报;
7、负责审核销售合同,并与erp核对录入是否准确;录入excle合同管理与计划收入、成本明细表;
8、负责配合制定计划成本核算方法;
9、负责erp产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作;
10、负责erp沈阳现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作;
11、负责开具金税系统发票和月初抄税工作;管理并安排增值税、普通发票、出口发票的领购,保证发票的.安全与使用;
12、负责出口退税软件当期销售的录入工作;
13、负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工作;
14、负责协同康平核算会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作;
15、负责编税务工资表、个人所得税申报表,并进行申报;做到金额与税务帐面相符;
16、按税法要求及时编制企业房产税、土地使用税等各项地税申报表与地税所需各项报表,做好纳税申报工作;
17、录入excel电子版每日销售与收款明细;
18、负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作;
19、负责检查、监督与应收、计划成本有关的管理制度、内控制度、规章制度等的执行情况;
20、负责内部报表的编制与上报工作,每月十八号前,将内部报表报送到财务主管与总经理各一份;
21、按税法要求负责指导并定期检查出口退税备案表,检查备案报的合理与归档情况;
22、对公司财务数据必须保密,认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
应收岗位岗位职责 篇25
职责描述:
1、负责银行结算业务,及时办理银行汇款、收款,负责外汇审报、外汇结汇,付汇,按时核对各类银行帐务,按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。(现收、现付、银收、银付)
3、核对现金及银行日记账,做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单,及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的银行回单、对账单的'打印归档。
7、负责编制收付款凭证,录入ERP、下月初打印上月的凭证,编号、整理、归档
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入ERP,编制凭证
10、负责各大银行网银付款
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