审计部岗位职责

时间:2023-04-02 19:24:19 岗位职责 我要投稿

审计部岗位职责(精选15篇)

  在社会一步步向前发展的今天,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责是组织考核的依据。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编为大家整理的审计部岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计部岗位职责(精选15篇)

  审计部岗位职责 篇1

  1、负责督促内部审计档案的.及时归档;

  2、负责内部审计档案的验收及装订;

  3、负责内部审计档案案卷的编目工作;

  4、负责内部审计档案的保管工作;

  5、负责内部审计档案借阅工作;

  6、负责内部审计档案利用的统计。

  审计部岗位职责 篇2

  1、主持审计部日常工作;

  2、组织制定、实施赛格股份公司年度审计工作计划;

  3、组织协调、实施赛格股份公司系统的内部审计项目;

  4、组织实施赛格股份公司安排的.股东审计项目;

  5、组织实施赛格股份公司总部经济合同的价格审核;

  6、组织对赛格股份公司投资企业财务情况的分析及预警工作;

  7、指导赛格股份公司投资企业内部审计工作;

  8、组织完成赛格股份公司董事会审计委员会交办的其它审计工作。

  审计部岗位职责 篇3

  (一)经理

  1、负责审计部全面工作的组织和管理,有效推动集团审计监督机制的正常运行;

  2、负责审计工作中与集团公司其他职能部门及项目公司、专业公司负责人的协调和沟通;

  3、负责组织制订集团审计工作规章制度和审计操作规程,并组织实施;

  4、负责制定年度审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责审计项目的实施和推进;

  5、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中带倾向性、普遍性的问题,为领导决策提供参考信息;

  6、负责督办经集团领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事会汇报;

  7、负责并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  8、负责集团公司审计方面的咨询工作,为被审计单位提供管理咨询服务;

  9、负责组织审计专业知识学习,加强部属的培养和审计团队建设;

  10、负责组织完成集团公司董事会及总经理交办的其他工作。

  (二)副经理

  1、协助部门经理对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展;

  2、协助部门经理制定集团内部审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,并具体负责实施;

  3、协助部门经理制定年度审计计划,负责项目审计实施计划和审计方案的制定和实施;

  4、协助部门经理组织并参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;

  5、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作;

  6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

  7、协助部门经理开展咨询工作和业务培训;

  8、完成上级交办的`其他工作。

  (三)审计员

  1、参与集团审计工作规章制度、内部审计操作规程等管理办法,以及年度审计计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制;

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成上级交办的其他工作。

  审计部岗位职责 篇4

  1、按照审计计划及部长安排,负责内部审计项目的具体实施;

  2、根据部长安排负责股东审计项目的具体实施;

  3、根据部长安排负责赛格股份公司总部经济合同价格审核的实施;

  4、根据部长安排负责投资企业财务情况的'分析及预警工作;

  5、负责起草内部审计项目的实施方案;

  6、负责起草内部审计报告;

  7、负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档。

  审计部岗位职责 篇5

  职责描述:

  1.宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

  2.负责财务管理制度建设与落实工作;

  3.负责部门计划与总结工作;

  4.负责公司预算与决算工作;

  5.负责公司资金管理工作;

  6.负责公司资产统筹与监管工作;

  7.负责公司风险识别与管控工作;

  8.负责公司审计工作;

  9.负责公司税务筹划工作;

  10.负责财务分析与改进工作;

  11.负责财务架构优化工作;

  12.负责财务审计线团队建设工作;

  13.完成领导交办其他任务。

  任职要求:

  1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

  2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

  3、具有较强的沟通能力、协作能力。

  4、具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

  审计部岗位职责 篇6

  岗位职责:

  1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

  2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

  3、负责对集团本部和所属企业的.财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

  4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

  5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

  6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

  7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

  8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 篇7

  1、负责督促内部审计档案的及时归档;

  2、负责内部审计档案的.验收及装订;

  3、负责内部审计档案案卷的编目工作;

  4、负责内部审计档案的保管工作;

  5、负责内部审计档案借阅工作;

  6、负责内部审计档案利用的统计。

  审计部岗位职责 篇8

  职责描述:

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的`新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

  5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任职要求:

  从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

  审计部岗位职责 篇9

  岗位职责:

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的'变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。

  9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

  审计部岗位职责 篇10

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、有汽车行业内审工作相关经验;

  3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;

  4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力

  5、具有强烈的事业心、责任心和良好的`职业道德,保密意识强

  岗位职责:

  1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;

  2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;

  3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。

  审计部岗位职责 篇11

  职位描述:

  1、审核各项目公司的控制系统,并提供有效的改进建议

  2、根据团队的审计计划,准时高效的完成国内各项目公司的'审计复核工作

  3、评估各项目公司的财务和商业风险,实行并推广企业风险管理计划

  任职要求:

  1、会计师职称或相关资格

  2、了解国内和国际内部审计相关的法律法规及要求

  3、掌握财务审计的理论和方法,能独立、客观公正的进行内部审计

  4、具有较强的应变力、出色的工作能力及团队合作能力

  审计部岗位职责 篇12

  岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的'财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

  审计部岗位职责 篇13

  1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制度。

  2、组织对公司内部控制系统的`健全性、合理性、有效性的检查和评价。

  3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章制度及作业流程。

  4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并组织实施。

  5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。

  6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进行审计监督。

  7、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。

  8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。

  9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。

  10、完成领导交办的其他工作

  审计部岗位职责 篇14

  一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。

  二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。

  三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。

  四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。

  五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的`提高。

  六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。

  七、完成领导交办的其他工作。

  审计部岗位职责 篇15

  一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

  二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

  三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

  四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

  五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

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