会计岗位职责

时间:2022-05-13 12:36:12 岗位职责 我要投稿

会计岗位职责

  在现在的社会生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编收集整理的会计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。

会计岗位职责

会计岗位职责1

  (1)对银行和税务日常关系维护及问题处理。

  (2)审计工作。ERP系统财务审计,高新技术企业报审,帐务处理,税务筹划。

  (3)配合上海行政部。

  (4)配合安徽生产中心财务工作。

  (5)出口退税报关工作。

  (6)项目申报。

会计岗位职责2

  1、负责公司年度预算的编制、调整与上报

  2、负责公司预算执行情况的分析、管理和监督

  3、负责公司经济运行财务分析工作

  4、配合领导做好公司中长期财务规划与数据测算工作

  5、根据领导安排,配合其他部门做好投资项目经济评价工作

  6、承办上级领导交办其他事项

会计岗位职责3

  1、日常的会计核算工作,包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。

  2、按会计制度编制凭证、出具财务报表,按时提交公司内部经营周报。

  3、每月进行各类税务申报,统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的`税收。

  4、及时清理往来款项,定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

  5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。

  6、完成上级领导安排的其他工作。

会计岗位职责4

  1.负责全盘账务处理,审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;

  2.负责编制整理有关的会计凭证,查看原始凭证、手续的合规性;

  3.负责记账凭证的'装订、保存、归档,管理财务相关资料;

  4.审核各项成本支出,进行成本核算分析,对往来账款核对及管理,出入库产品审核;

  5.参与货物盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏资产;

会计岗位职责5

  1.在总会办公室主任的指导下,管理好总会的.一切开支,专款专用,按政策办事。

  2.审核一切收支凭证,及时结算记账,保证每项开支都符合规定,一切账目都清楚准确,发现问题及时汇报。

  3.保留好一切财务凭证,及时整理、装订、归约。

  4.按照规定编送各种预算报表,做到准确及时。

  5.办理捐款和总会经费的现金收付工作。

  6.严格按照各项财务制度和开支标准,仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。

  7.认真执行现金管理制度,每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行,不能放在保险箱过夜,更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。

  8.提高警懷,保管库存现金,外出或暂时离开要锁好保险箱、抽屉,为避免差错,不能让别人代发代收。

  9.接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

会计岗位职责6

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、申请票据,购增值税发票,认证发票,协助办理税务报表的申报;

  3、与业务部门对帐,填写付款单,开具分发快递发票;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、固定资产和存货的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的'对外联络。

会计岗位职责7

  1.负责产成品盘点的监盘工作,确保产成品账实相符

  2.负责期末成本核算,确保成本信息准确完整

  3.编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证

  4.根据需要提供成本分析报告

  5.维护成本核算设置,确保SAP中物料清单等基本信息正确

  6.根据批准过的盘点报告进行相关处理

会计岗位职责8

  1、熟悉建筑劳务公司的全盘账及操作流程,熟练操作税务筹划,为公司合理节税;

  2、熟悉工商税务要求,掌握税务操作和技巧,降低企业税负,提高利润;

  3、负责登记公司内外账、核算工资,审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表;

  4、负责项目成本核算,每月整理凭证、财务凭证资料归档。及时清理往来账目,避免呆账,并对费用账户进行分析,提出建议;

  5、完成上级领导下达的其他工作任务。

会计岗位职责9

  1、核算管理:负责城市区职能线、加盟商、直营店核算管理工作,确保数据及时、真实、准确;

  2、成本管控:降低门店商品损耗、审核门店费用报销、固定资产及租赁合同管理、并保障各项资产账实相符;

  3、预算管理:负责城市区年度预算制定、跟踪、调整,为经营管理者提供数据支持与改善建议,最终完成预算目标;

  4、财务风控:门店资金安全管控、财务管理制度宣导、资产管理、异常数据监控、及其他需优化改善方案的实施。

会计岗位职责10

  1) 按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;

  2) 完成系统外的收入业务(如春语咨询费、员工购物等)进行账务处理及对账;

  3) 做好跨区提取的往来协同及对账工作;

  4) 负责资金的核对工作。

  2. 存货及成本会计

  主要负责对存货的收发存业务进行账务处理,具体职责有:

  1) 核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;

  2) 对发出的存货,按系统流程确认收入、结转成本后,进行往来的对账及销售发票的'开具、管理;

  3) 确认存货入库成本,进行往来对账,负责采购发票的管理;

  4) 对退货业务按系统流程进行处理,并做好发票管理;

  5) 对存货(除门店外)进行监盘,统筹协调门店及异地分公司盘点工作,并监督处理盘点差异。

  3. 资产及费用会计

  主要负责处理工资计提和发放、费用报销、资产摊销等费用类凭证,具体职责有:

  1) 完成工资的计提和发放凭证;

  2) 对费用报销单据进行账务处理;

  3) 每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

  4) 年末对固定资产进行监盘。

会计岗位职责11

  1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;

  2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理,熟练使用财务软件,编制财务及日常管理报表;

  3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;

  4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报,季度申报,年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;

  5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;

  6、完成领导交代的.其他工作任务。

会计岗位职责12

  1、负责年度预算汇总,协助编制和完善预算管理制度,优化预算管理流程;

  2、负责沟通及跟踪预算,定期汇总对比预算及实际数据,编制预算分析报告;

  3、负责沟通、调整、更新预算,并持续完善经营分析体系;

  4、深入了解各项业务,协调业务与财务的沟通,承担沟通桥梁;

  5、对接预算系统供应商,对预算系统进行日常维护;

  6、对接集团数据化部门,提供必要财务数据;

  7、领导交办的其他工作;

会计岗位职责13

  1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。

  2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

  3.填写到货物资的验收单,要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报账付款。

  4.根据工程项目的.材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更,代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

  5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

  6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。

会计岗位职责14

  1、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规章制度,服从财务经理工作安排,维护公司经济利益。

  2、加强公司财务管理,促进各项经济指标的落实。

  3、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

  4、及时掌握往来帐款、银行存贷、库存现金等资金流向情况,严格控制费用开支,加强成本管理,厉行节约,合理使用资金。

  5、了解有关机构及财政、银行、税务、工商部门,主动提供有关资料,做好各种上报表格资料,做好财务检查工作。

  6、按照国家会计制度的规范,记帐、复帐、报帐做到手续完备、帐目清楚、数据准确。

  7、按照经济核算原则,定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金的'使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司的参谋。

  8、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

  9、对公司各种原始凭证资料按时收集、分类、整理并审核,编制各种统计报表、台帐,按时向总经理和主管部门提供分析统计资料。

  10、负责公司固定资产管理,包括固定资产的登记、增减、移转、折旧等工作。

  11、根据公司情况和总经理安排,负责公司财务审计、统计工作。

会计岗位职责15

  根据集团统一财务制度进行财务核算,实施财务监督;

  负责检查子公司现金银行的收付业务,完成凭证输入;

  负责检查应收应付的往来业务,对客户及供应商的材料进行审核,并保证往来余额的准确性;

  对存货核算数据进行核对,保证存货核算与总账数据的一致性;

  负责固定资产等期末数据的计提与摊销;

  保证收入与成本数据的配比;

  完成子公司财务报表;

  负责本公司纳税数据的'准确申报;

  完成高新技术等政府数据的及时申报;

  协调处理好公司与银行、工商、税务等部门的关系;

  安排做好各项常规审计年检等工作;

  完成上级领导安排的其他工作。

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