财务审计岗位职责

时间:2022-05-22 12:39:55 岗位职责 我要投稿

财务审计岗位职责15篇

  在社会一步步向前发展的今天,岗位职责使用的情况越来越多,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编整理的财务审计岗位职责,希望能够帮助到大家。

财务审计岗位职责15篇

财务审计岗位职责1

  职责描述:

  1、30岁左右;

  2、统招本科以上学历,国外学历要求有教育部留学服务中心的认证;

  3、3年以上普华永道、德勒、毕马威、安永四家事务所从业经验;

  4、持有CPA证书者优先;

  5、具有独立开展内部审计等财务工作的能力;

  6、抗压能力强。

财务审计岗位职责2

  1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

  2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

  3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

  4、具有制造型工厂成本核算经验;

  5、开具发票,申报退税。

  6、完善内部单据,编制部分凭证。

  7、服从分配,完成领导交代的其他工作

财务审计岗位职责3

  岗位职责:

  1、学历专业:财务审计类相关专业,本科以上学历,英语四级以上;

  2、工作经验:有3年以上内部控制或财务管理工作经验;具有会计师事务所工作经验和注册会计师证者优先;

  3、具有良好的分析总结能力,有较强的沟通能力和学习能力。

  4、工作细心,责任心强,较强的服务意识和团队合作精神。

  任职资格:

  1、评价公司各项制度的健全性和有效性,推动完善内部控制体系的建设;

  2、定期开展风险评估工作,识别和梳理风险点,提出风险应对策略,并跟踪改善情况;

  3、定期评估公司业务流程的设计和运行,提出优化和改善建议;

  4、持续关注重点业务领域的关键控制点,评价其业务控制的有效性;

  5、定期出具内部控制检查报告,重大内控缺陷及时报告管理层;

  6、负责内控培训宣贯,提高全员内控意识和能力。

财务审计岗位职责4

  1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。

  2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。

  3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。

  4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。

  5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。

  5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。

  6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。

  7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。

  8、及时完成部门经理交办的其他工作。

财务审计岗位职责5

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

财务审计岗位职责6

  职责:

  1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

  2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

  3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

  4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

  6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

  任职资格:

  1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

  2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

  4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

财务审计岗位职责7

  岗位职责

  1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

  2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

  3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

  4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

  5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

  6、负责办理委托社会审计的具体事项;

  7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

  8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

  9、参与集团年度资产清点工作;

  10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

  职位要求

  1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

  2、3年以上审计类相关工作经历;

  3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

  4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

  5、熟练使用各类办公软件;

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:3-5年

财务审计岗位职责8

  工作职责:

  1、负责对公司体系内的'财务收支、工程项目等进行专项审计;

  2、按照上市公司要求,对募集资金使用、关联交易、关联方资金占用等进行专项审计;

  3、梳理、完善业务流程和制度,对公司内控体系实施评估;

  4、负责公司大数据比对及管理人员工作,降低操作风险;

  5、协助领导进行其他专项审计规范工作。

  任职要求:

  1、大学本科及以上学历,财务或审计专业优先;

  2、具有5年以上工作经验,有审计事务所工作经验优先;

  3、具有较强的沟通能力、文字表达能力。

财务审计岗位职责9

  岗位职责:

  1、遵纪守规,具有良好的职业道德;

  2、全日制硕士及以上学历;男优先,愿意回江西发展

  3、三年以上四大审计从业经验;

  4、具备一定的会计基础,熟悉项目运营工作

  5、做事认真负责,具备较好的抗压能力

财务审计岗位职责10

  一、审计监察中心职则

  1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

  2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

  3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

  4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

  5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。

  6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

  7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

  8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

  9、完成公司布置的其它工作。

  二、审计监察中心经理岗位职责

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

  2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

  3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

  4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

  5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。

  7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

  8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。

  9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

  10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门员工的管理和考核。

  11、负责组织完成上级安排的其他工作。

  三、审计监察中心主管位职责

  1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。

  2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。

  3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

  4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

  5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

  6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

  7、完成上级安排的其他工作。

  四、审计监察中心审计员岗位职责

  1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

  5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

  6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

  7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

  8、完成上级安排的其他工作。

财务审计岗位职责11

  1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;

  2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。

  3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;

财务审计岗位职责12

  1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;

  2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;

  3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;

  4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;

  5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;

  6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;

  7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;

  8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;

  9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。 

财务审计岗位职责13

  财务审计岗位职责:

  1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

  2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

  3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

  4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

  5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

  6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

  7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

  8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

  9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

  10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

  11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

  12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

  13. 完成集团领导交给的其他工作。

  辅助工作职责:

  1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

  2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

  3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

  4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

  5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

  任职要求:

  1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

  2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

  3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

财务审计岗位职责14

  1、参与开展公司内部控制评审与优化。

  2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。

  3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。

  4、不定期地进行专项审计和专案审计。

  5、公司内部规章管理制度监督执行。

财务审计岗位职责15

  职责描述:

  1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

  2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

  3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

  4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

  5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

  6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

  7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任职要求:

  从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

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