审计经理的岗位职责
在社会一步步向前发展的今天,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容,该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编整理的审计经理的岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
审计经理的岗位职责1
1、大专及以上学历,审计、财会等相关专业;
2、有汽车行业内审工作相关经验;
3、熟悉国家相关法律、法规知识、税收知识,熟悉企业内控、审计管理体系的建设及管理;
4、具有较强的观察能力、信息收集能力,沟通能力及写作能力
5、具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强
岗位职责:
1、负责拟定及完善企业内控、审计管理体系、制度和流程,制定审计内控计划和预算;
2、负责监管公司内部控制体系运行情况,各项管理制度、相关流程执行情况,并对其有效性、合理性及经济性进行评价;
3、负责组织实施公司常规审计,以及各类专项财务审计、管理审计等,根据审计情况,对公司生产经营管理等方面提出改善建议。
审计经理的岗位职责2
审计经理(工程造价)-运通集团和裕地产北京和裕房地产开发有限公司,和裕地产,和裕岗位职责:
1.参与编制年度工作计划并推进计划的执行;
2.参与建立并执行审计管理制度;
3.实施工程、造价项目审计。
任职要求:
1.统招本科及以上学历;
2.工民建、土木工程等相关专业本科及以上学历,30-40岁;
3.具备8年以上集团化公司工程造价审计或大型地产公司土建成本工作经验。
审计经理的岗位职责3
经营审计经理(地产)成都世豪新瑞置业有限公司成都世豪新瑞置业有限公司,世豪职责描述:
1、按照集团和公司的要求,制定经营审计工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;
2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;
3、按公司要求,参与公司审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;
4、结合专业工作的开展,对公司经营工作管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;
5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档;
6、完成其他工作。
任职要求:
1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事经营内控审计、财务管理的工作经验;规范化、系统化接触地产板块财务工作。
2、教育背景:全日制本科及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业;若考取注册会计师、税务师或有高级会计师等职称,学历可适当放宽至大专。
3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为了解;
4、年龄性别:30~40岁;
5、其他要求:具有良好的职业素养、职业操守、认真负责、务实的工作态度,较强的'逻辑思维能力、文字表达能力、沟通能力。
审计经理的岗位职责4
职责:
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
6、培养初级审计人员;
7、领导交办的其他工作。
职位要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;
2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;
3、、有竣工决算审计经验者优先。
4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;
5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。
审计经理的岗位职责5
职责:
1、对公司各项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;
2、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
3、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、参与公司工程项目预结算方面工作,对项目收方验方、材料核价、物资采购等工作审核;
5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职要求:
1、年龄28-35岁之间,统招本科及以上学历,工程造价、审计类等相关专业优先;
2、具备5年以上成本、造价方面工作经验,2年以上地产公司工程审计工作经验,精通工程造价、合同管理、施工管理相关知识及工作流程;
3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;
4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。
审计经理的岗位职责6
职责:
1、贯彻执行相关法律、法规、规章制度。
2、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定,精通本专业理论知识,熟悉工程图纸,掌握工程预算定额及有关政策规定、规范,为正确编制和审核预算奠定基础。
3、在公司合约部及项目经理的领导下,全面负责施工项目的工程预(结)算工作,及时办理和完成预(结)算工作,对项目经理负责。
4、协助财务进行成本核算。协助拟投标项目的成本分析及商务谈判。
5、负责编制或编审工程分包、劳务层的结算。
6、负责审查施工图纸,参加图纸会审和设计技术交底,依据其记录进行预算调整,解决预(结)算中的问题。
7、协助领导做好工程项目的立项申报、组织招投标、开工前的报批、竣工后的验收。
8、根据现场设计变更和签证及时调整预算。
9、编制各工程的材料总计划,包括材料的规格、型号、材质。在材料总计划中,主材应按部位编制,耗材按工程编制。
10、编制每月工程进度预算及材料调差(根据材料员提供市场价格或财务提供实际价格)并及时上报有关部门审批。
11、参与采购工程材料和设备,负责工程材料分析,复核材料价差,收集和掌握技术变更、材料代换记录,并随时做好造价测算,为领导决策提供科学依据。
12、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,准确掌握市场价格和预算价格,及时调整预、结算,为结算复核工作打好基础。
13、工程竣工验收后,及时进行竣工工程的结算工作,并报公司合约部签字认可,并完成工程造价的经济分析,及时完成工程结算资料的归档。
14、协助编制基本建设计划和调整计划,了解基建计划的执行情况。
任职资格:
1、大专及以上学历,年龄28—40岁,5年以上项目造价预算相关工作经验
2、熟练使用各类软件(宏业、广联达等)
3、熟悉了解全国各区域定额
4、熟练建模
5、具良好的判断和决策能力人际沟通和协调能力;
6、具有良好的职业素养和执行力。
审计经理的岗位职责7
职责:
1、面向房地产行业和高端别墅市场,在公司行业排名品牌号召力基础上,开发和管理区域经销商;
2、运作项目属于科技住宅绿色建筑科技产品,规模从20万至1000万元,协助经销商为用户提供方案设计和报价服务;
3、搜集、整理及分析市场信息;
4、维护品牌形象及认知度、
职位要求:
1、本科学历;
2、具备家电,建材或暖通设备渠道工作经验;
3、具备敏锐的销售意识和能力,具有驾驭复杂销售项目的能力;
4,内驱力强,具有强烈的成功欲望;
5、有大局观,对自我职业发展有长期规划能力;
6、心态开放,具有良好的学习能力。
审计经理的岗位职责8
职责:
1、负责项目投标工作,完善公司投标程序、投标制度以及投标资源的建设和管理;
2、积极有效地与各部门配合参加投标活动;
3、根据招标要求,负责招投标信息的收集,汇总,投标文件资料准备、制作、审核及投标办理;
4、进行项目投标工作,控制标书质量,提高投标项目的竞争力;
5、进行公司投标项目结果的整理和经验总结;
6、竣工工程的结算工资。
任职要求:
1、5年以上工作经验,工程管理、工民建、造价等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉房地产行业投标程序,熟悉工程及材料询价,掌握合同编制技能,熟知相关法律法规;
3、熟悉目标成本测算、施工图目标成本的测算、全过程合约规划及招标计划的编制;
4、熟悉材料设备核价,招投标,预算编制、结算审核、成本管控等管理工作经验。
5、有较好的语言、文字表达能力,文笔优秀,有独立工作的能力和承受压力的能力;
6、良好的人际交往能力与团队合作精神,工作认真、负责、细致、有耐心、注重细节,具有良好的观察分析及谈判能力;
7、能够熟练使用日常办公软件。
8、业内优先。
审计经理的岗位职责9
审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:
1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;
3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;
8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;
任职要求:
1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业
2.熟悉内控和审计知识;
3.3年以上大型地产公司审计风控经验;
审计经理的岗位职责10
岗位职责:
1、主导完成拟上市公司ipo,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2、独立承担大中型项目的汇总、合并等高难度挑战性工作;
3、合理有效地制定大中型项目工作计划,并监督工作进度及质量;
4、负责项目质量控制,发现并解决存在的问题;
5、维护客户关系,与客户保持良好的沟通。
任职要求:
1、大学本科以上学历,专业不限,致力于在事务所长期发展;
2、大型证券资格会计师事务所从业5—7年,注册会计师执业3年以上;
3、拥有主导拟上市公司ipo、上市公司资本市场业务经验;
4、具有优秀的专业能力、团队管理能力及客户沟通能力;
5、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受到过行业监管处罚;
6、外语能力达到海外项目执业要求者优先考虑。
审计高级项目经理岗位
审计经理的岗位职责11
岗位职责:
1、能与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核、熟悉完整相关工作底稿的填制,完成领导分配的工作。
2、熟悉科目审计程序和审计、税务、评估底稿要素,完成简单科目程序中的实质性测试。
3、完成领导安排的其他工作。
任职要求:
1、全日制大专及本科以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业,已取得学历学位证书,在大所工作过3年及以上的优先考虑。
2、具备初级及以上相关职称,掌握财务会计、审计、税务、评估等相关专业知识,熟悉财务软件及办公软件。
3、具有良好的沟通协调和写作能力。
4、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
5、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
6、一旦有能力或适应本行业将会得到快速的提升机会。
要求:
1、本科及以上学历,在会计师事务所、税务师事务所、评估事务所具有3年或3年以上相关工作经验。
2、具有初级会计师职称及以上证书。
3、能独立带队。
4、在大所工作年限超过3年的优先。
5、能独立完成准则要求的审计、税务、评估工作底稿。
6、熟练应用财务和审计软件,具有良好的沟通协调和写作能力;
7、热爱本职工作,身体健康,责任心强。
8、具有良好的敬业精神和团队合作意识,为人诚实守信,具备良好的职业道德。
审计经理的岗位职责12
1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各板块、各业务流学习网程内部控制的年度风险自我评估工作;
2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等;
3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系;
4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案;
5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、外部审计机构及审计部工作相关的社会关系维护;
6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;
7、完成领导交办的其他工作。
审计经理的岗位职责13
职责:
1、协助建立健全公司内部审计监察管理办法和规章制度;
2、对负责产业集团的业务和流程提供全面评估,根据风险导向找出内控弱点及操作低效点;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;
5、对公司业务和流程提供分析和调查,在保持最优方案的情况下实现风险最小化;
6、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;
7、根据有关发现与改进建议编制审计报告;
8、对违反公司管理制度的违规行为,提出处罚意见;
9、对于审计项目的反馈进行管理和后续评估;
10、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行调查;
11、完成所负责产业集团审计程序标准化工作的编制;
12、完成上级领导布置的其他任务。
任职资格:
1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,同时具有四大会计师事务所和知名地产企业审计工作经验者优先;
2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;
3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
4、熟悉地产企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验,有上市公司审计工作经验者优先;
5、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
6、财务、金融、管理学或法律相关专业。
审计经理的岗位职责14
1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
审计经理的岗位职责15
职责:
1、按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职资格:
1、学历要求:本科及以上学历;
2、专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;
3、工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;
4、知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;
5、能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。
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