财务部应付款会计岗位职责

时间:2023-03-03 14:00:23 岗位职责 我要投稿
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财务部应付款会计岗位职责

  在日新月异的现代社会中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编收集整理的财务部应付款会计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

财务部应付款会计岗位职责

财务部应付款会计岗位职责1

  财务部会计岗位职责

  1、遵守公司的规章制度,具有良好的职业素养和丰富的专业知识,爱岗敬业。

  2、做好会计基础工作,完善凭证,账簿和报表体系。

  3、按照会计制度的`要求准确使用会计科目,审核原始凭证,预提各种费用,编制记账凭证,并进行登帐,对税法规定受限制的费用开支要严格控制。

  4、汇总记账凭证,登记账簿,编制会计报告。

  5、正确核算应交税金,并及时申报和完税。

  6、随时掌握往来账项情况,并且及时告知当事人进行清理。

  7、核对账目和资产,做的帐帐,帐表和帐实相符。

  8、熟悉相关岗位工作,完成替补任务。

  9、负责装订当月的会计凭证,连同其他会计资料的归档工作。

  10、负责岁出纳上报的银行对账单,余额调节表进行审核,并督促未达账项及时处理。

  11、负责财务印鉴的保管工作,对银行支付票据审核并加盖印章。

  12、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。

财务部应付款会计岗位职责2

  一、会计岗位职责

  1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

  2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。

  3、责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。

  4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。

  5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

  6、完成上级领导交办的其它工作任务。

  二、出纳岗位职责

  1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行。

  2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

  3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。

  4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。

  5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。

  6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。

  7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

  8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

  9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。

  10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

  11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。

  12、完成上级领导交办的其他工作。

  三、固定资产的`管理规定

  1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。

  2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。

  3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。

  4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

  四、印章使用的管理

  1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

  2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管。

  3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

财务部应付款会计岗位职责3

  会计岗位职责

  1、负责企业费用核算,认真审核收支原始凭证,帐目清楚,数字准确,结算及时。

  2、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

  3、负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。

  4、负责公司各部门的费用报销业务手续。

  5、按月编制月、季、年度会计表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

  6、根据会计制度,定期汇总会计凭证,并与科目明细帐核对相符,确保准确无误。

  7、对公司的.会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册,登记编号,按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。

  8、定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

  9、为领导提供可靠的经营管理资料,应严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,保证财务结算的正确、及时和真实。

  10、及时掌握流动资金使用和周转的情况。

  11、学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度,提高思想水平和业务工作能力。

  12、按时完成领导交办的其他任务。

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