审计助理岗位职责

时间:2023-03-24 10:58:10 岗位职责 我要投稿

审计助理岗位职责(集锦15篇)

  在生活中,人们运用到岗位职责的场合不断增多,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。大家知道岗位职责的格式吗?下面是小编精心整理的审计助理岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

审计助理岗位职责(集锦15篇)

审计助理岗位职责1

  1、负责协助项目经理完成项目操作工作;

  2、负责收集、整理必要的项目资料,主持编写工作底稿;

  3、负责完成税务资料的整理、报告装订、档案归档等工作;

  4、协助维护客户及对外公共关系;及时报告项目中发现的'问题,有效防控项目风险;

  5、完成领导交办的其他工作;

审计助理岗位职责2

  1、在项目经理的安排下参与执行各类型审计业务;

  2、协助项目经理开展现场审核、资料收集和底稿完备等工作;

  3、在项目经理的指导下,初步处理简单的`审计、税务及评估工作;

  4、协助项目经理做好审计资料整理归档工作,完善审计工作底稿编制。

审计助理岗位职责3

  1、按照部门经理或项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务;

  2、服从项目经理的指挥,按照项目经理的`要求执行审计工作;

  3、根据要求编制、整理审计工作底稿;

  4、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;

  5、公司分派所需完成的任务。

审计助理岗位职责4

  1、服务企业做公司设立、异常、注销、工商变更、社保和各种资质办理等

  2、配合业务主管完成工商注册及变更业务的流程实施

  3、做好工商注册等相关流程的跟进

  4、做好客户、税务人员的沟通协调工作,及时处理

  5、完成业务主管安排的.其他工作事项

审计助理岗位职责5

  1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;

  2、对汇划所有金额与虚拟户里的金额进行核对,并进行代付操作;

  3、制作每日到账明细表格;

  4、总表的.汇总、及每月的核对工作;

  5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;

  6、以邮件方式确认客户清算状态。

审计助理岗位职责6

  1.编制底稿,协助税务师出具所得税汇算清缴报告、资产损失等专项报告;

  2.与客户沟通及跟进税审情况,整理底稿及其他相关工作;

  3.代理记账工作,能独立完成一般纳税人全盘账务处理;

  4. 代办工商登记、注销、变更等工作。

审计助理岗位职责7

  1、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书;制定项目审计实施方案。参与实施项目审计;起草审计报告;审计报告内部复核;收回审计款项;归集审计底稿资料立卷归档。承办审计组长分派的审计事项并对承办事项负责。

  2、协助项目经理(组长)签定项目业务约定书,甲乙双方承诺书。

  3、参与审前调查,协助项目经理(组长)制定项目审计实施方案。

  4、承办项目经理(组长)分派的`审计事项并对承办事项负责(包括接、还甲方相关资料办理交接手续;送达审计报告办理签收;收取审计款项等)。

  5、按方案分工承办审计事项,并按规定编制工作底稿和审计证据笔录

  6、汇集工作底稿,按项目经理(组长)安排复核工作底稿。

  7、参与拟写审计报告。

  8、参与复核审计报告。

  9、归集审计底稿资料立卷归档。

  10、完成领导交办的其它工作任务。

审计助理岗位职责8

  1、完成现场审计工作,包括执行审计程序、获取审计证据、编制审计底稿;

  2、编制试算平衡表;

  3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

  4、对审计过程中发现的问题能作出专业判断并提出调整意见;

  5、完成项目经理安排的其他工作。

审计助理岗位职责9

  1、完成项目负责人布置的.工作;

  2、独立承担小型项目的审计工作;

  3、在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

  4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;

  5、完成主管交办的各项临时性工作;

  6、根据工作表现与考核结果获得职务晋升。

审计助理岗位职责10

  1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料:会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。

  2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行存款客户需提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对,抽查明细账中大额发生额的原始凭证,并做记录。

  3、在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通。

  4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。

  5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、成本、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写调整项目明细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。

  6、做高新时,关注协助项目经理收集材料,整理费用的明细,以便项目经理及符合老师符合。

  7、做市科委结题审计时,关注十二大费用和期间费用的`开支是否符合市科委的规定,查看收集需企业或事业单位需提供的资料,现场与客户沟通交流,编写结题审计报告。

审计助理岗位职责11

  1、协助上级领导建立、修订各项内部管理制度

  2、针对各类会议进行记录,并就会议事项追踪各部门落实执行

  3、参与对下属企业的专项性审计工作,协助完成审计报告

  4、协助完成上级整改对接,定期监督整改自查

  5、完成上级领导交办的其它工作。

审计助理岗位职责12

  1、根据高级审计经理或审计主管的要求完成具体审计任务,并接受高级审计经理或审计主管工作指导和监督;

  2、参与公司各业务单元以及管理部门进行内部控制制度的.建立、修订、评价;

  3、对所进行的审计事项按要求形成审计工作底稿,并完成审计小结。

审计助理岗位职责13

  1、参与执行各类型审计业务;

  2、独立承担小型项目的审计工作;

  3、负责编制审计业务工作底稿;

  4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。

  5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

  6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作

审计助理岗位职责14

  1、了解客户业务,分析业务数据

  2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料

  3、协助审计专员完成项目各项工作

  4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。

  拓展:助理审计岗位能力

  1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的`价值增长具有前瞻性考虑;

  2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;

  3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;

  4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;

  5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。

审计助理岗位职责15

  职位描述:

  1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;

  2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;

  4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;

  5、协助进行内控制度的建立,完善;

  6、其他交办的工作。

  任职资格:

  1、财会、审计等相关专业本科及以上学历,2年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验,有工程预决算审计经验优先考虑;

  2、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程,有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书;

  3、熟练运用财务审计准则,良好的职业道德和团队协作精神,严格遵守审计人员职业操守;

  4、优秀的'沟通能力及逻辑分析能力,抗压能力强。此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求

  审计助理(岗位职责)

  职位描述

  资格要求:1、大学本科及以上学历:财务管理、会计、审计及相关专业;应届毕业生也可;

  2、诚实守信、勤奋好学、爱岗敬业、具有良好的团队合作

  3、有较好的文字及沟通能力,有较强的责任心

  4、能经常出差

  5、有相关资格证书或职称者优先考虑。

  主要工作:

  1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;

  2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控 制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;

  3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;

  4、按分工编制审计工作底稿

  5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;

  审计助理(岗位职责)

  岗位职责

  1、协助审计负责人制定完善公司审计相关制度的工作流程;

  2、协助拟定审计方案,起草审计报告及管理建议书等审计文书;

  3、协助审计负责人,开展对集团公司各部门及子公司的各项审计工作;

  4、参与对集团内部控制体系运行状况进行定期评价;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调沟通;

  6、完成领导交办的其他任务。

  任职资格

  1、年龄25—30岁,审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历;

  2、1年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;

  3、有较强的学习能力和领悟能力,责任心强;

  4、能适应短期出差工作。

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