审计总监岗位职责(15篇)
在当下社会,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编收集整理的审计总监岗位职责,欢迎阅读与收藏。
审计总监岗位职责1
1、协助财务总监对部门工作进行安排、对接;
2、协助总监进行跨部门的沟通、工作项目的.统筹;
3、负责部门文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理;
4、合理安排、跟进总监的日常工作行程;
5、负责印章管理、合同盖章;
6、协助做好部门规章制度的汇总工作以及相关会议的会务工作;
7、完成总监临时下达的任务。
审计总监岗位职责2
1、根据公司的.审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;
2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;
3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;
4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;
5、兼做企业代理记帐工作
6、其他交办的工作。
审计总监岗位职责3
1、完善内控评估体系;
2、对公司的工程建设行为进行监督并加以规范,完成工程预算、结算、招投标、合同评审等工作;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、督促审计结论和建议的落实;
5、完成项目的尽职调查;
6、负责审计过程中与相关部门的.协调和沟通
审计总监岗位职责4
1、能独立完成大型集团或上市公司的审计工作;
2、负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的`常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通、表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
审计总监岗位职责5
1、全面负责审计法务部的`管理工作;
2、领导审计监察部计划、组织并开展对公司运营的独立稽核工作;
3、领导法务部为公司的重大决策和日常运营提供法律支持;
4、协助公司董事会建立健全风险管理及内部控制体系。
审计总监岗位职责6
1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。
2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。
3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。
4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。
5、其他专项审计及领导交代的审计工作。
6、监督审计整改并撰写整改报告。
审计总监岗位职责7
1、参与编制年度审计计划和审计方案;
2、负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性进行监督、检查与评价;
3、负责综合各类工程审计结果,参与编写审计报告的相关内容;
4、负责分析被审计单位工程管理存在的'问题和原因,提出可行性的管理建议和处理建议;
5、根据审计报告,监督检查被审计单位的相关业务政策、操作流程、管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价。
审计总监岗位职责8
1、协助项目经理完成日常审计业务,包括年度审计、各类专项审计;
2、协助项目经理完成行政事业单位的报表审核工作;
3、完成客户单位的代理记账工作;
4、完成客户单位的财政报表编制工作;
5、完成工作档案的`底稿整理归档;
6、其他项目经理及公司安排的工作。
审计总监岗位职责9
1、负责根据公司战略制定公司年度审计计划并负责组织实施;
2、负责根据年度审计计划对公司经营情况进行循环审计,并出具审计报告;
3、负责对审计报告发现的问题提出审计建议,并对问题改善的结果和效果进行跟踪、监督和评价;
4、负责推动公司管理标准建立,优化公司管理流程,完善公司管理体系;
5、负责公司审计团队搭建,组织能力建设。
审计总监岗位职责10
1、根据集团年度审计度计划,实施审计工作,包括但不限于运营审计、年度审计、专项审计和舞弊审计;
2、负责编写审计工作底稿,收集审计证据,出具审计报告,提出合理化整改建议;
3、根据审计结果下发的审计整改通知书,督促被审计单位落实整改,对整改情况开展后续监督;
4、负责各类审计档案、资料及文件收集、归类、整理工作;
审计总监岗位职责11
岗位职责
1.完成审计工作计划,并对审计计划的完成情况进行总结。
2.制定具体审计方案,并完成财务类的审计工作。
3.对内部控制的健全性和合理性进行评价。
4.对具体审计项目进行现场负责,安排组织现场审计工作。
5.控制审计工作质量,出具审计报告,并做出评价。
6.制订具体的后续审计计划,监督风险管理审计意见的落实情况,定期进行后续跟踪审计,并且提出后续审计意见。
7.跟踪利润点的.工作计划和总结,监督其落实情况,对内部审计人员进行业务指导。
任职要求:
1.会计、审计、财务管理、房地产开发管理、企业管理等财经类及管理类专业全日制大学本科及以上学历。
2.且需具有3年以上大型房地产集团公司内部审计、财务或运营管理等工作经验。
3.具有营销类或招商类相关工作经验或丰富的内部审计经验者优先。
4.具备中国注册会计师资格证书、国际内部审计师资格证书等职业证书者优先。
审计总监岗位职责12
1、协助经理、高级经理完成各类税务专业服务,如税务代理、税务鉴证、税务顾问、税务筹划、内控建设、国际税收等;
2、独立完成简单的税务鉴证类相关工作,完成服务建议书、服务合同等的.草拟工作;
3、在经理、高级经理等的指导下,提出有关服务方案的意见,帮助草拟有关服务报告;
4、指导助理完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;
5、指导、帮助低级别同事完成有关工作,增进团队合作。
审计总监岗位职责13
1.与各部门紧密的团队合作,并实施业务流程的'合规审计和进一步优化建议;
2.督促所属项目对于公司战略和策略的执行,确保保持一致性;
3.跟进高级管理层的指示以及重要会议中确定完成情况。
4.完成上级领导交办的其他任务。
5.工作内容会随着公司的营运方向及需要而调整。
审计总监岗位职责14
1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2.风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
3.审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;
4.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
5.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的.各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
6.完成董事长交办的其他工作。
审计总监岗位职责15
1.负责公司内审内控相关制度流程的制定与完善,以及定期财务报告的复核;
2.编制公司年度内部审计工作计划,经审批后组织协调实施,定期出具内部审计工作报告;
3.负责对内控制度的'设计、执行进行评估并提出改善建议,对公司及下属分、子公司的财务收支等进行核查与监督;
4.负责组织跟进内审程序,发现问题的整改情况、效果,定期汇报后续审计结果;
5.临时执行特别调查程序或流程改进。
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