审计岗位职责汇编15篇
随着社会不断地进步,很多情况下我们都会接触到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编收集整理的审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
审计岗位职责1
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;
6、负责资金、资产的'管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。
审计岗位职责2
岗位职责:
1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;
3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;
4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;
5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;
6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的'各项审计检查。
任职资格:
1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;
2、注册会计师和审计师(含)优先;
3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;
4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;
5、拥有较强的逻辑判断、发现和解决问题的能力;
6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;
7、能适应短期出差。
审计岗位职责3
1、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息,正确理解国家和相关部门的有关规定,做好本职工作;
2、经常深入施工现场,了解现场的实际情况,及时掌握和积累第一手资料;
3、及时完成对总工办概算,工程预、结算提供技术支持;
4、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
5、加强燃气行业有关设计、施工等专业规范的.学习,熟悉各种施工工艺、施工流程,努力提高业务能力;
6、完成领导交办的其他任务。
审计岗位职责4
职责:
1、负责审计各公司财务管理制度的的`落实执行情况;
2、负责制订公司内部年度审计计划;
3、负责组织审计人员培训;
4、负责制订各项审计制度;
5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;
6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、负责公司要求的专项审计工作;
8、负责财务总监委托的其它工作。
要求:
1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;
2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;
3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。
审计岗位职责5
1、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。收集企业需向会计师事务所提供的资料:会计报表、账本、凭证、营业执照、税务登记证、组织机构代码、银行对账单、公司章程、验资报告、销售合同和其他重要合同以及房屋租赁协议等。
2、填写工作底稿,其中现金需跟财务出纳进行现场盘点,监盘,签字确认;银行存款客户需提供审计截止日银行对账单;往来科目年末大额发生户出具询证函,并做账龄分析;固定资产科目做折旧测试,需要时做固定资产盘点;对应付工资福利进行测算,应交税金做税金测算。每个科目都需将科目余额与总账核对,抽查明细账中大额发生额的原始凭证,并做记录。
3、在审计过程中发现的问题,及时与项目经理沟通。
4、编制审计报告,经主审及所领导签字盖章后,报告完成。
5、做税审时,填写鉴证底稿,抽查收入、成本、费用凭证,检查是否合规的同时需做好抽凭记录,并且每个科目都要复印重要的原始凭证,以便二级和三级符合老师符合。在做加计扣除的.时候,企业的支出要符合税法的规定,对于调整项要复印原始凭证,并填写调整项目明细表,跟企业交换意见时需企业盖章签字。
6、做高新时,关注协助项目经理收集材料,整理费用的明细,以便项目经理及符合老师符合。
7、做市科委结题审计时,关注十二大费用和期间费用的开支是否符合市科委的规定,查看收集需企业或事业单位需提供的资料,现场与客户沟通交流,编写结题审计报告。
审计岗位职责6
岗位职责:
1、政策研究:国家工程项目招投标、预算编制、工程监理、质量管控、竣工验收及工程结算相关法律法规研究;各地建设工程造价管理办法、工程造价信息等数据研究;
2、审计体系搭建:编制年度工程审计计划,对集团工程管理开展持续性风险评估;编制及完善工程审计程序文件,配置及培养工程审计专业人员;建立及维护工程审计专家资源库,包含工程专家顾问和外部咨询公司等。
3、审计项目执行:执行集团工程管理审计,评价集团工程管理相关部门的架构设计和实际职责履行情况,及集团工程管理体系的设计和执行有效性;执行基地工程项目审计,评价工程项目立项、招投标、预算、过程施工、监理、设计变更、签证管理、竣工验收、造价结算等关键控制的有效性;开展工程领域的其他类工作,如专项审计、合规调查等。
任职要求:
1、本科及以上工程管理相关专业,工作经验特别丰富者可适当降低;
2、5年以上大型房产公司、施工企业或工程咨询机构工作经验,具有工程管理类相关专业资格证书(造价师、建造师等)者优先。
3、熟悉工程领域法律法规,熟悉各类工程施工方法,了解建筑材料市场行情;
4、熟悉工程图集、建设工程造价管理,能熟练操作各类工程计价软件,具有较强的审图能力;
5、拥有项目管理经验,具备较好的`沟通协调能力和书面表达能力;
6、细致认真,有责任心,良好的学习能力,逻辑判断能力;
7、能承受较大工作压力及适应出差。
审计岗位职责7
职责描述:
1、负责制定并维护it安全检查标准;
2、负责对it安全状况做安全检查,评估安全状况;
3、负责推动it安全风险改进。
任职要求:
1、本科3年或硕士2年以上信息安全相关工作经验;
2、熟悉信息安全管理体系及内审职业准则,掌握内审项目完整工作流程;
3、熟悉安全开发流程(sdl)、网络入侵检测、下一代防火墙、网络隔离、服务器安全、数据库安全等方案产品\服务,有相关工作经验者优先;
4、具备较强的逻辑分析、沟通能力、推动能力和团队协作精神;
5、获得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相关证书优先。
审计岗位职责8
1、服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的`收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确
2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档
4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告
5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对
6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7、审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
8、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款
9、审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
10、审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等
11、对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
12、对照电脑记录是否与实际单据相符。
13、符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
14、确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
15、制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
审计岗位职责9
工作职责:
1、担任项目主审,制定项目实施方案、组织项目例会、对项目底稿、问题定性复核、撰写稽核报告,提出稽核建议处罚意见,跟踪整改并对项目负责;
2、根据项目具体情况主要承担经济责任相关检查工作,并就检查内容实施检查程序、编写工作底稿、撰写审计小结;
3、编制、归类、整理审计资料;
4、对审计中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题,提出合理化建议;
5、总结、归纳审计技巧、方法,研究审计课题;
6、组织实施部门日常培训;
7、其他经济责任审计相关工作。
任职资格:
1、全日制大学本科及以上;
2、金融保险类相关专业(金融、金融工程、保险、证券、投资、精算等专业)、财会类专业(财务管理、会计、审计、税务等)、法律相关专业;
3、寿险行业或其他相关行业3—5年从业经验;
4、1—3年同类岗位工作经验;
5、具备财务、金融保险知识,熟悉相关法律法规和监管规定;
6、具备良好的组织协调、人际沟通、解决冲突、表达、抗压及再学习能力和洞察力。
审计岗位职责10
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;
2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。
3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;
审计岗位职责11
岗位职责:
1、协助制定部门年度成本审计计划及月度审计计划;
2、负责开展各类成本审计项目,收集、整理审计证据,编写具体审计计划、审计底稿及审计报告,并督促与落实审计建议;
3、对审计项目执行目标成本管理、招投标管理、合同管理、结算管理、工程质量进度管理等具体审计工作;
4、完成上级领导临时交办的工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,工民建、工程造价、电气工程等相关专业;
2、 5年以上房地产招标合约工作经验,2年以上同等岗位经验者优先;
3、熟悉目标成本编制及工程结算。了解工程项目所涉材料设备市场品牌及价格情况、市场趋势等;
4、熟悉工程合同执行的相关行业规范、标准及法律法规;
5、良好的'职业操守数养、具较强的沟通协调能力及团队协作能力职责描述。
审计岗位职责12
工程审计、投资拓展审计经理投资拓展审计经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985
工程审计工作内容/职位描述:
1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;
2、参与制定公司审计计划并按计划执行;
3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;
4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;
2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的`责任心。
两个岗位,工程审计岗和投资拓展审计岗投资拓展审计经理:要求有相关领域的审计工作经验,学历背景要985
工程审计工作内容/职位描述:
1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;
2、参与制定公司审计计划并按计划执行;
3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;
4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
任职资格:
1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;
2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,了解工程管理的管控流程和要点,擅长独立完成工程业务线合规性审计并出具审计报告;
4、优秀的风险控制意识及沟通协调能力,良好的逻辑思维和文字表达能力,严谨务实,具备强烈的责任心。
审计岗位职责13
岗位职责:
1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;
2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的.编制和审核,维护公司权益;
3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.
4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告
5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告
6、进行项目实施过程中的成本监控及复核。
任职资格:
1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;
2、具有造价员资格证书或初级以上职称;
3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;
4、2年以上工程预决算工作经验;
5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;
6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人际关系;
8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。
审计岗位职责14
it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题
5、具备较强的`抗压能力,能适应长期出差。
审计岗位职责15
职责:
1.根据审计计划,能独立开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作;
2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控;
3.撰写审计报告,提出相关审计建议;
4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督;
5.完成领导交办的`其他工作。
岗位要求:
1.具有二年以上内审工作经验;
2.财务、审计、管理等相关专业本科及以上学历;
3.掌握审计、税务等基本法律法规;
4.工作严谨,善于沟通,原则性强,具备良好的团队合作精神和职业操守,能适应短期出差
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