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日审岗位职责
随着社会不断地进步,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么制定岗位职责真的很难吗?以下是小编为大家整理的日审岗位职责,希望能够帮助到大家。
日审岗位职责1
1、负责审核各门店上交单据的入帐情况。
2、负责退房客帐情况的审核。
3、负责发票开具情况的审核。
4、负责各类单据连号使用情况的审核。
5、负责费用冲减单、免费房、自用房、及各类有价券卡使用情况的`统计工作。
6、负责出具每日审核报告,并反馈审核结果到部门,做好跟进工作。
7、完成上级交办的其他事宜。
日审岗位职责2
执行部经理的工作指令并报告工作。
审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表、电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。
审核昨日夜审员完成的报表是否按收银员提供的资料完成,报表是否平衡、完整。
审核前台当天未结客帐的.余额是否正确。
审核酒店营业收益情况报告表和现金结算情况报告表。
完成各部门收入明细表,做收入凭证。
检查入住登记表上的签字是否一致。
对各旅行社、挂帐单位的帐目进行整理复核,并转送财务部催收。
对夜审员发现的尚未处理的问题要及时了解和处理,并将处理结果报财务部经理。
每日把各类报表按日期、序号存放,月末装订成册。
认真检查收银工作,揭示问题,提示改进意见,杜绝弊端苗子。
日审岗位职责3
1、审核酒店各种帐单及报表,保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核酒店帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核酒店前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整,首先检查折扣有无相关审批人的签字批准,审查减帐原因是否清楚、合理,每笔减帐是否准确,如有不符,立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错,所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告,为成本率的计算提供准确的.依据。
6、根据酒店房费收入账目核对预定单与房价是否相符,以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
7、负责酒店商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
日审岗位职责4
1、每日审核前一天收银各班次帐单、发票、收据、班结单等原始单据,对收银员每日账务处理进行复核
2、与系统明细核对,审核收银收费项目是否准确完整;审核现金、银行卡、支票收入是否准确;编制每日的《日审收入日报表》邮件发财务经理
3、对账务处理不当要查明原因,并汇总上报相关领导
4、初审vip、保险及各种特批优惠客户的资料是否完整、有效,审核无误后交应收款会计复核并存档
5、审核发票开具是否齐全,按天整理税控发票记录,对不符的要查找原因并向上汇报
6、审核无误的`账单按天整理装订成册并存档
日审岗位职责5
1.指导和监督夜审工作,每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息,发现问题及时处理;
2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室,并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》,与出纳核对现金、信用卡的收入情况;将报告原件交给收入会计做凭证附件,复印件及班结放入当天报表。
4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券,核实酒管系统记录的准确性,并做好登记工作。如若发现问题,及时联系餐饮及客务予以解决。
5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单,审核自用房的使用情况,发现特殊情况予以查明并由相应人补签字;店值在客房吧的消费按转内招处理,单据审核后按月交给成本。
6.审核完当日报表后,登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况,作废单据单独留存,保证单据的连号使用,如发现缺号的.及时询问前台人员。
7.根据当天的报表,编制当日的《营业收入日报表》,将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计;如有挂账同时打折的,待应收做好台帐后拿给相应人员签字。
8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。
9.根据前台需要,准备好各种单据、餐券、收据,以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据,核实其连号使用情况并作登记。
10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本,并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总,审核后交给成本做相应处理。
11.按月做好《收入调整明细》,对账单报表中的调整事项做汇总;按月核对收入月报表,并与应收会计核对应收账款情况。
12.按月汇总当月的出租率及日均房价,制作统计表报财务经理阅。
13.按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好,发送给总办。
14.随时查看酒管系统中的相关信息,以便及时掌握客流情况,同时可以对系统进行跟踪记录,发现并汇报问题(特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录)。
15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目,并做好台帐,以供随时查阅。
16.做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作,以便解决问题。
17.细查管理部各项收入单据,保证其及时、准确、合法。编制《营业收入日报表》等手工报表。
18.检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。
19.交接、整理有关应收帐的账单和数据,为应收账款的及时回收提供依据。
20.监督各收银员入账结账情况,发现问题及时反映汇报。
21.负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。
22.加强安全防范,确保安全。
23.按时完成领导交办的其他工作。
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