会计出纳岗位职责

时间:2024-07-28 08:27:44 岗位职责 我要投稿

会计出纳岗位职责(集合15篇)

  在不断进步的时代,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。什么样的岗位职责才是有效的呢?下面是小编为大家整理的会计出纳岗位职责,欢迎大家分享。

会计出纳岗位职责(集合15篇)

会计出纳岗位职责1

  岗位描述:

  1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

  2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

  4、协助会计做好各种帐务的'处理工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

会计出纳岗位职责2

  1、负责公司资金运作管理、日常财务管理分析、资金管理等;

  2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制;

  3、组织编制经营预算、资金计划、成本费用计划、融资计划、销售计划;

  4、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序,制定和管理税务解决方案;

  5、组织拟定项目经营预算及年度财务预算,定期上报财务报告和会计报表、财务分析等;

  6、负责组织实施内部及外部审计,对工程、经营部门执行财务制度和预算提供服务和监督;

  7、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率。

  8、审核公司的.原始单据,办理日常会计业务;

  9、负责对公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度预算,并跟踪其执行情况;

  10、负责对各部门财务计划执行情况的检查和考核;

  11、按时向公司总部提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;

会计出纳岗位职责3

  出纳:

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账。

  3、负责每月发放工资。

  4、完成公司交代的其他事宜。

  财务文员:

  1、审核公司财务单据,整理档案,管理发票,制作工资表,协助会计抄税等;有一定的英文水平。

  2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。

  3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。

  4、保管和发放本部门的'办公用品及设备。

  5、完成上级指派的其他工作。

会计出纳岗位职责4

  1、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的记账凭证,准确、及时办理各项报销业务;

  2、完成现金收付工作,开具或收取现金收付的'相关票据;

  3、及时办理银行收款付款手续,办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

  4、收取银行结算凭证,每月清查银行存款,定期进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表,保证账账相符、账实相符。

  5、根据经营需要,按公司有关规定提取、送存和保管现金,保证经营活动的正常运作;

  6、准确、及时完成清查现金工作,保证现金安全完整;

  7、根据公司领导的安排,定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表,并作相关分析说明,为公司资金运营提供管理依据;

  8、完成财务部经理临时布置的各项任务

会计出纳岗位职责5

  1、负责办理银行及现金的收付结算业务,做到日清月结,定期编制资金报表;

  2、负责合同和其他财务档案的.整理与归档;

  3、开具发票;

  4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系;

  5、完成领导安排的其他工作。

会计出纳岗位职责6

  1.现金的日常收支和保管,执行现金限额管理,超过限额的资金必须当天解入银行;

  2.资金收付后当日入账,现金盘点,核对现金日记账,补充备用金,执行备用金制度,编制资金日报;

  3.清点各部门交来的各种款项,做到有问题即时问清并及时处理;

  4.按公司要求执行费用报销审核,资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

  5.及时处理员工借款,每月跟踪清理借款,每月发送借款人及领导借款未清表;

  6.每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

  7.银行帐户的开户与销户;

  8.收据、支票、空白银行票据的`保管与开具,定期整理装订银行对账单;

  9.收到银行承兑汇票,即时出具收据,即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

  10.收集资金预算数据,编制资金预算表;

  11.查实、关注、汇报各银行帐户余额,避免入不敷出,定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

  12.每月15日前按时装订会计凭证;

  13.积极配合审计工作;经总账审核,财务(副)经理审批后提供对外数据;

  14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

  15.完成直接上级交办的临时任务。

会计出纳岗位职责7

  一、岗位职责

  1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

  2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

  3、负责库存现金的保管工作。

  4、负责与现金有关报表的编制和分析

  5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

  6、负责现金预算的编制和执行监控

  7、完成领导临时交办事项

  二、工作标准

  1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证,复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确;手续及相关单证是否齐全;数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确;南方,你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的.花朵你是天鹅船唯一的花朵

  2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

  出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款,对挪用者及时上报财务科长,视情节轻重追究责任。

  3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金,库存现金不得超过规定限额,超过部分及时存入银行。

  4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据,防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

  5、妥善保管库存现金及有价证券,保险柜的密码要保密,保管好保险柜钥匙,不得转交他人。

  6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符,发现差错及时查清原因更正。

会计出纳岗位职责8

  1、负责审核资金收付凭证;

  2、负责编制转账凭证;

  3、负责账薄登记工作,并进行账账、账实核对;

  4、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

  5、具体管理公司内部的统计工作,分别向公司及政府有关部门报送统计报表;

  6、负责凭证的装订及保管;

  7、负责公司税收的`相关事宜

  8、完成财务部经理临时布置的各项任务

会计出纳岗位职责9

  1、在财务主管的领导下,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务

  2、根据审核无误的手续,办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账,及时与银行对账,做好银行对账调节表

  3、正确编制现金、银行的.记账凭证,并录入ERP系统

  4、负责将发票录入系统,并跟踪往来账(应收,应付)对账工作

  5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作

  6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作

  7、传递财务部的单据给总经理签名

  8、领导交办的其他工作

会计出纳岗位职责10

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的.一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责11

  1、熟悉银行业务。

  2、公司报销单据的`收集整理以及审核。

  3、对接公司各部门,进行报销流程的及时跟进。

  4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

  5、财务报销流程及合规政策宣导。

  6、其他需要协助的财务方面工作。

会计出纳岗位职责12

  1、负责公司网银汇款,对账相关事宜。

  2、负责跟银行对接工作。

  3、负责公司员工社保,考勤等相关事宜。

  4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放,统计及计划申购。

  5、负责公司安排的对外联络工作及领导安排的`其他工作。

会计出纳岗位职责13

  岗位职责;

  1、贯彻执行国家财税法规政策,参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

  2、组织制定本公司的财务计划,负责公司各项费用的记账和报销审核

  3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

  4、负责公司各项税务工作的申报;

  5、领导交付的其他工作。

  任职要求:

  1、大专及以上学历,财务相关专业;

  2、三年以上财务工作经验;了解医美行业的'业务特性

  3、能够独立完成全盘账务处理、财务报表编制;

  4、数字敏感、逻辑思维能力强;对待工作谨慎、负责认真、积极主动;

  5、良好的团队合作精神,责任心强,工作细心,善于沟通,抗压力强。

会计出纳岗位职责14

  项目部门报销

  1 审核原始凭证(必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等) 2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全,对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回

  3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决

  4 核对现金银行账,各类报销单分类按报销日期录制台账,以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作

  6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算(分别发给总公司财务和销管部) 项目的其他工作

  1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项 2 在售房的过程中(排号费、定金、首付款、入住)审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档

  3 开发商换负责人和对接人员,重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系

  5 在售房过程中各种特殊事务的处理(房号的变更、房主的变更、退房等),销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理,并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦

  6 每天现金的.转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训 8 和项目案场客服的沟通 9 收银人员的调配

  收银岗位职责

  1 房款、定金、排号费要正确的收取:包括现金、刷卡及退票的计算,现金要在每天下午四点存入银行,如果没有及时存入银行的, 第二天十点之前一定要准时的存入银行,保证现金的准确性。刷卡时一式两份的,给客户一联,我们要保留存根,用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费,收取刷

  卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务,需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的,一定要将收据收回,以免出现错误,办理业务的时候,要清楚的将客户的各项金额,(如现金,刷卡,退票)等记录在会签单上,为每天的结账做准备。再收取完费用之后,要正确的给客户开具收据,由客户签字之后,还要正确的核对一下票据,避免错误,同时也要在会签单上签字,配合客服的工作。

  2 办理入住:由于入住时开具的收据比较多,都是需要提前将收据写好,收取各项费用之后,要正确的核对各项费用的收据,有时还需要为客户解释费用收取的由来,同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作(限香语收银工作)。

  3结账:将开出金额的数据进行汇总,记录到到账本上,做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上,保证正确后发到开发商邮箱。

  4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后,到开发商处将现金缴款单换成收据,然后交给开发商核对,将开发商签字的明细拿回留底。

  5 特殊情况的处理:比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的,都需要各项的特殊事故审批单,都是要都有各位经理签字的,需要更名|换房的客户,要正确的给客户开具收据,配合客服的工作,同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况,当然也要准确的退还现金给客户,收回收据。

  6 每月项目部都会有各项费用的支出,要正确的管理备用金,及时登记现金日记账,保证备用金的准确性(限香语收银工作)

  7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计,并配合公司时刻关注是否签字情况。

  8 收据的领还:每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上,将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对,核对无误后,再去领取收据,并将其盖章。领取相应本数的收据后,做记录。

  9 定期把会计的报销单据送总公司(限启程收银工作)。

会计出纳岗位职责15

  1,要认真审查各种报销或支出的原始凭证,要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  2、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  3、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的.现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  5、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

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