审计主管岗位职责

时间:2023-05-23 12:47:30 岗位职责 我要投稿

审计主管岗位职责精选15篇

  在我们平凡的日常里,我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编精心整理的审计主管岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

审计主管岗位职责精选15篇

审计主管岗位职责1

  岗位职责:

  1、负责建立、健全集团公司内审工作规章制度、审计工作流程,确保内审体系的有效运转,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;

  2、对集团下属子公司定期财务、生产、工程、预决算等方向进行内审,编制审计报告;

  3、对发现违反国家法律法规和公司内部财务管理制度的行为及时报告;对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议;

  4、对公司及下属子公司的财务收支及其有关的经济活动、预算、计划执行情况、资金管理和使用情况进行审计;

  5、对公司内设机构及中高层的任期(任中)经济责任进行审计;

  6、配合外部审计机关、上级审计部门对公司及所属单位进行的各项审计检查。

  任职资格:

  1、本科(含)以上学历,审计管理、财务管理、预决算等相关专业毕业;

  2、注册会计师和审计师(含)优先;

  3、3年以上大中型企业钢结构建筑项目、总承包项目审计、财务专职工作经历,担任审计类或财务类职务3年以上;

  4、熟悉国家审计、财务政策、法规,熟悉审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务;

  5、拥有较强的`逻辑判断、发现和解决问题的能力;

  6、抗压力和执行力强,具备良好的责任心、人际沟通能力和团队合作精神;

  7、能适应短期出差。

审计主管岗位职责2

  职责:

  1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

  2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

  3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

  4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的`行为进行专案审计;

  5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

  6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

  任职资格:

  1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

  2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

  4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

审计主管岗位职责3

  岗位职责:

  1、协助建立与完善公司审计管理体系,制定相关内部审计制度和内审工作规范与流程;

  2、实施常规内部审计项目(包括但不限于财务基础工作、销售与收款、采购与付款、存货管理、生产车间管理、工程项目等审计)以及各类专项审计(包括但不限于舞弊审计以及其他特别事项审计);

  3、复核审计人员的审计底稿和审计报告。

  任职资格:

  1、具有本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业毕业;

  2、具备三年以上内审或外审经验,熟悉生产企业运作流程;

  3、有注册会计师(cpa)证书或国际内审师(cia)证书者优先;

  4、良好的理解力及交涉能力以及高度的`职业道德;

  5、良好的应用文写作能力。

审计主管岗位职责4

  职责

  1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支,专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金,财务状况;

  2.及时向部门领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告;

  3.根据国家有关制度和企业相关制度规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;

  4.对审计工作的相关资料,文件进行归档管理;

  5.对下属审计提供工作指导;

  岗位要求:

  1.熟悉国家相关的审计法律法规;

  2.具备审计相关的专业知识,熟悉审计工作的相关流程和方法;

  3.具备应变能力,能够及时准确的`处理审计工作中的问题,解决困难;

  4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力;

  5.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力;

  6.具备敏锐的观察力和预见能力。

审计主管岗位职责5

  1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

  2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

  2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

  2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

  2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

  2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

  2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

  3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

  4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

  10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

  11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

  12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

  13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

  14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

  15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

  16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的'价格是否与菜谱上价格一致。

  17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

  18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

  19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

  20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

  21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。

  22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

  23.突击检查收银员备用金。

  24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

  25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

  26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

  27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

  28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

  29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

  30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

  31.完成上级交办的其它工作。

审计主管岗位职责6

  职责:

  1、负责审计各公司财务管理制度的的落实执行情况;

  2、负责制订公司内部年度审计计划;

  3、负责组织审计人员培训;

  4、负责制订各项审计制度;

  5、协助外部中介机构,开展对公司内部控制、财务等方面的审计;

  6、检查所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  7、负责公司要求的`专项审计工作;

  8、负责财务总监委托的其它工作。

  要求:

  1、大专及以上学历,审计、财务或相关专业;

  2、5年及以上审计工作经验,必须有制造业内审工作经验;

  3、具有良好的语言文字及表达沟通能力。

审计主管岗位职责7

  岗位职责:

  1.按照国家、省、市审计法律法规和审计制度有关规定,负责贯彻落实公司各项内部审计工作;

  2.协助拟定年度审计计划并组织落实;

  3.负责对所属单位内部审计工作进行检查指导;

  4.负责与审计咨询单位等机构协调、配合;按照合同管理办法,实施对各类合同签订的审查,并对合同履行情况进行检查,提出建议;

  5.组织对所属单位合同的专项检查等。

  任职要求:

  1.审计、财务、经济、法律或项目管理等相关专业全日制大学本科及以上学历;

  2.熟悉建筑房地产业务流程和相关法律法规,有财务或审计基础知识;

  3.学习能力强,有较强的`组织协调能力和解决问题的能力;

  4.原则性强,具有较强的事业心和责任感;

  5.能熟练使用office等计算机办公软件,具有较强的公文写作能力和综合分析、逻辑能力;

  6.具有良好的职业道德和良好的团队合作精神。

审计主管岗位职责8

  岗位职责:

  1、建立、改进、完善本部门的关于工程类的内控监督流程及制度;

  2、作为内部监督部门,参与审核项目的预(结)算工作。严格核对定额及各有关取费标准,按审计部要求参与复核项目造价计划的编制和审核,维护公司权益;

  3、落实审计工程的预算工作,并完成公司相关成本指标的预决算复核;熟悉图纸及设计变更,及时审核工程预(结)算.依据各工程项目,出具工程审计报告.

  4、监督预算的执行、过程造价控制及工程验收结算;形成日常控制报告

  5、依据工程台帐,防止超、漏报项目,做好工程造价及各类经济指标的分析报告

  6、进行项目实施过程中的`成本监控及复核。

  任职资格:

  1、工程造价、工程管理、机电一体化、给排水或相近专业本科以上学历;

  2、具有造价员资格证书或初级以上职称;

  3、熟练使用预算管理软件、cad制图软件、办公自动化软件;

  4、2年以上工程预决算工作经验;

  5、精通建筑工程经营预决算、成本控制,业务能力强;

  6、具有良好的计划能力、分析决策能力、组织协调能力、谈判沟通能力和信息管理能力;

  7、具有一定的管理和良好的人际关系;

  8、性格沉稳,工作细致,条理清晰,恪守诚信,有较强的承受力和忍耐力。

审计主管岗位职责9

  岗位职责:

  1、负责建立健全企业会计核算、财务管理、内部控制等有关制度;

  2、负责企业财务审核、会计核算、资金管理、预算管理、财务分析管理等工作;

  3、负责企业票据管理、纳税申报、税收筹划等工作;

  4、负责企业各类经济合同的监管工作;

  5、负责完成集团布置的内部审计工作。

  任职资格:

  1、取得全日制院校会计学、财务管理、审计等财经专业本科及以上学历,获得会计师职称5年以上。

  2、具有5年以上财务管理工作经验且在大中型企业担任财务主管以上职务3年以上,取得注册会计师资格并在会计师事务所担任主审3年以上或有在大中型集团从事内部审计工作3年以上者优先考虑。

  3、能熟练掌握并运用国家会计制度、会计准则和财税、金融、审计、证券等有关政策,能熟练使用各种财务软件和其他办公软件。

  4、年龄在40周岁以内,身体健康,积极上进,有良好的.语言表达和沟通协调能力,工作责任心强,有团队协作精神。

审计主管岗位职责10

  岗位职责:

  1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作,保障公司工程建设、设备安装的质量,价格合理。

  2、参与工程建设、设备安装项目前期招标,对招标程序的合规性进行过程监督。

  3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计,对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。

  4、通过审计、监察,发现工程建设、设备安装项目中存在的`问题,提出改善建议并实施后续跟进。

  5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,工程管理、审计、财务等相关专业;

  2、工程管理、审计经验3年以上;

  3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法,能够独立完成各项举报、调查工作。

  4、熟悉审计方法和程序、内控评估,能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

  5、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神。

审计主管岗位职责11

  工作职责:

  1、财务、审计类相关专业统招本科学历;

  2、有注册会计师、注册税务师等相关资格者优先;

  3、五年以上地产企业审计工作经验;

  4、熟悉国家财务、税收和审计方面的相关政策法规,熟悉公司财务会计、审计、税务等业务流程;

  5、较强的`组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神;

  6、能适应中长期出差。

  任职资格:

  1、对下属分公司财产的完整、安全进行监督;

  2、对经济活动预算、财务收支计划、重大经济合同的执行情况进行审计监督;

  3、对有关经济合同签订、资产处置、设备更新等重要的经济活动进行审计监督;

  4、为公司、部门提供审计方面的咨询服务。

审计主管岗位职责12

  岗位职责:

  1.负责各区域的工程成本核算及项目审计;

  2.负责公司重大工程项目的供应商资质审核、招标和合同审核、绘制工程图等工作;

  3.建立和定期更新负责工程实施和材料市场价格库的`信息;

  4.负责各区域工程供应商资源储备和现有供应商管理和绩效评估。

  任职要求:

  1.大专以上学历,建筑类,工程管理或者造价类专业;

  2.三年以上工程招标组织,合同审核,工程预结算工作经验;

  3.熟悉招标流程,合同管理,了解相关法律法规。

审计主管岗位职责13

  职位信息

  1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;

  2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;

  3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;

  4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;

  5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;

  6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。

  任职要求:

  1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。

  2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。

  3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。

  4、已在具有一定规模的.公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。

  5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。

审计主管岗位职责14

  岗位职责:

  1、参与制定财务审计制度及流程;

  2、根据公司财务工作安排,每季度项目公司财务进行现场内审;

  3、撰写审计报告,汇总分析审计调查结果,对重点问题,提出优化建议并追踪整改落实情况;

  4、对各类审计数据、记录、报告及时进行整理、归档。

  任职资格:

  1、财会、审计相关专业本科及以上学历,至少5年以上相关工作经验;

  2、至少中级会计师职称及以上,注册会计师、注册税务师、注册内审师优先;

  3、有内审或外审实务经验,能独立带队实施审计项目;

  4、熟悉财会、监察、审计、法律知识具备良好的数理逻辑思维能力,较强的财务分析能力。

  岗位要求

  学历要求:本科

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:不限

审计主管岗位职责15

  职责描述:

  1、协助部门负责人编制审计计划,并负责实施it审计项目;

  2、对公司信息系统项目进行持续监控,发现存在的问题与风险;

  3、督促被审单位进行审计整改;

  4、按要求完成部门负责人交待的临时任务。

  任职要求:

  1、年龄在25~40岁之间,本科学历;

  2、具备3年以上计算机相关、信息管理经验,或一年以上信息审计岗位经验;

  3、熟悉系统运维、系统架构、数据库管理、信息安全,具有一定的审计检查和风险识别能力;

  4、具备较强的'执行能力,报告撰写能力,思维活跃,敏感性高。

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