财务内审岗位职责15篇
随着社会一步步向前发展,岗位职责的使用频率逐渐增多,制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编收集整理的财务内审岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
财务内审岗位职责1
质量管理体系内审员岗位职责
1.负责制定质量管理工作计划和总结,协助公司开展内审工作。
2.负责协助公司对工厂进行审核。
3.负责协助公司对质量管理体系文件进行修订。
4.负责对工厂体系运行的有效性实时进行监控。
5.负责对工厂质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。
6.负责对不合格项的'跟踪验证工作。
7.会英文优先。
财务内审岗位职责2
1、负责集团账务处理、申报情况的.汇总和分析;
2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;
3、协助各事业部进行集团预算编制工作;
4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;
5、协助部门工作管理和资源配合工作等。
财务内审岗位职责3
1. 区域个人报销单据审核,入账。
2. 区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。
3. 个人报销项目进项发票账务处理
4. 协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。
5. 个人报销项目BS 科目清理,重点项目追踪。
6. 维护个人报销员工基本信息。
7. 协助更新报销政策。
8. 协助区域新员工报销培训。
9. 纸质凭证整理装订。
10. 其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。
财务内审岗位职责4
(1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;
(2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;
(3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;
(4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;
(5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。
财务内审岗位职责5
1、每月审核出纳的凭证,及时编制转账凭证;负责事业部账务的'准确性、核算主体间重要财务核算事项的具体对接、跟进、上传下达,月度结账及时、准确完整;
2、每月编制事业部的财务报表、预算执行表、等相关报表;对各项目财务数据进行分析;
3、及时审核事业部各项目报销流程;
4、每月按项目做好业委会供账及半年一次的业委会公示;
5、督促财务人员及时完成各项日常财务操作,复核所属各项目收费系统的数据及时性与准确性;对基础财务人员具有一定的指导性;
6、理解公司财务与运营制度,与业务人员建立有效沟通、熟悉运用公司业务与财务系统,及时提供业务所需经营数据;
7、配合做好领导交代的其他工作,协助完成各项财务安排及业委会换届审计工作;
财务内审岗位职责6
1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;
2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;
3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;
4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。
财务内审岗位职责7
职责描述:
1.负责公司内控审计管理工作,梳理公司内控流程,整合管理制度,搭建管理系统,指导公司及其孙、子公司内控内审工作;
2.负责拟定并完善公司内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系,对重要风险设计风险应对方案;
3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。
任职要求:
1.具有一定的`企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;
2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;
3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;
4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热爱审计工作;
5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。
财务内审员岗位
财务内审岗位职责8
1、根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;
2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;
3、负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的.相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;
4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;
5、根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;
6、研发费用加计扣除及规划;
7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;
8、与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;
9、上级交代的其他工作。
财务内审岗位职责9
1、负责编制集团财务分析报告,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;
2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;
3、 结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;
4、 优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关财务管理制度并监督执行。
财务内审岗位职责10
1、负责财务报销系统设计、优化工作;
2、围绕财务咨询、财务报销制度宣贯、财务流程等2行财务报销的运营,时间能够洞察员工的诉求和痛点,不断通过运营提升报销的满意度;
3、定期进行报销数据的分析,识别成本变动的.原因和合理性,针对不提倡的支出行为,能够联动公司的业务和财务其他部门,一起推进解决,以此降低公司不必要的费用支出。
财务内审岗位职责11
1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;
2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;
3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;
4、对公司内可能存在的.舞弊行为进行审计评价及监督。
财务内审岗位职责12
1、制定公司内部审计工作制度及实施办法。
2、负责拟定年度内部审计工作目标、工作计划。
3、出具内部审计报告。
4、负责协助外部审计机构做好财务审计和经济责任审计。
5、跟踪监督公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判读企业运行效率。6、分析公司财务状况,研究行业内公司信息。
7、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策。
8、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况。
9、撰写基础财务分析报告。
财务内审岗位职责13
1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;
2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;
3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;
4. 对接客服财务资料的.整理和归档;
5. 其他临时交办事情。
财务内审岗位职责14
负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;
协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;
负责做好有关审计资料的`原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
配合完成集团审计流程的相关准备工作;
执行临时的、特定的审计/控制项目。
财务内审岗位职责15
1、库存及成本的.账务处理;
2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;
3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
4、编制财务报表、财务综合分析报告等;
5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
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