会计的岗位职责

时间:2023-06-29 15:24:04 岗位职责 我要投稿

会计的岗位职责(通用15篇)

  在现在的社会生活中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围,职责是职务与责任的统一,由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编整理的会计的岗位职责,欢迎阅读与收藏。

会计的岗位职责(通用15篇)

会计的岗位职责1

  (一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

  (二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。

  (三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

  (四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

  (五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

  (六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

  (七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

  (八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

  (九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

  岗位职责:

  1、认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。

  2、规范材料出入库、细化成本核算,逐步推行项目库存管理电算化。

  3、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

  4、接收各单位材料计划要有记录,并整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。

  5、审核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

  6、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料,逐步完善公司相关材料管理监管流程。

  7、每月将库房报来的`验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报公司财务。

  8、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。

  9、负责设备材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。

  任职资格:

  1、财务相关专业大专以上学历,有材料会计相关证书。

  2、两年以上建筑企业会计工作经验,熟悉施工企业流程。

  3、有良好的职业操守,责任心强,有团队合作精神。

会计的岗位职责2

  1.负责全公司开票资料审核及发票开具工作,熟练使用各种开票设备

  2.根据公司税务筹划方案,合理地进行进项发票认证工作

  3.负责税务相关账务处理工作

  4.负责发票申领,核定,增量增额申请工作

  5.熟练各项税务事项办理流程。

  6.协助完成各项税费申报,包括增值税抄报税,申报表格编制等工作。

  7.负责与各政府部门的数据上报交接,有良好的'沟通能力与反映能力。

  8.能够熟练使用金蝶软件处理一般纳税人全盘账务;

  9.供应商及其他对账工作

会计的岗位职责3

  1、负责自有品牌应付账的对账工作;

  2、负责自有品牌货款支付单的填写及汇款跟踪;

  3、负责自有品牌进项发票的签收及保管工作;

  4、负责银行支付会计凭证的录入及核对工作;

  5、负责每月会计凭证整理归档及保管工作;

  6、每月协助会计师事务所完成当月的`报税工作;

  7、负责相关供应商合同的保管及核算合同费用收支工作;

  8、每月5日递交上月工作报告及本月工作计划;

  9、完成上级交办的其他工作任务。

会计的岗位职责4

  1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

  2.即使确认销售收入,正确计算增值税、消项税额。

  3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

  4.认真计算财务成果及各种税金。

  5.按财务制度规定正确核算利润分配。

  6.按期缴纳各种税款。

  7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

  8.对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管。

  9.对商场的'财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。

  10.记帐要及时、准确,明细帐要按日登记,总帐定期登记,但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

  11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

会计的岗位职责5

  1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;

  2、审核原始凭证、记账凭证的`合法性、真实性、合理性;

  3、能独立负责所属公司的全盘账务,合并会计报表的准确、及时编报;

  4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

  5、协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标;

  6、收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作;

  7、负责会计凭证装订、归档;

  8、上级临时交办的其他工作。

会计的岗位职责6

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

  二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

  三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

  四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

  五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

  六、做好领导临时交办的.其他工作。

会计的岗位职责7

  1.必须严格遵守财经纪律,执行(会计法)及学校制定的各项财务规章制度。

  2.负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

  3.正确区分经营收入与服务收入,严格成本、费用的核算,根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

  4.协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

  5.根据主任、部门经理的要求,及时、准确提供有关数据资料及报表。

  6.每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对,做到帐帐、帐物、帐款相符,发现问题及时向主任、部门经理汇报。

  7.每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

  8.按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

  9.积极参与经济活动分析和经营管理决策,当好领导的.参谋和助手,定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

  10.负责会计凭证,帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

会计的岗位职责8

  1、根据规定的成本项目、费用开支范围和标准等,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批流程是否符合规定

  2、根据日常业务编制会计凭证,正确列报收入、成本、费用

  3、月末与各明细账进行核对,做到账账相符。

  4、负责对各种应收、应付、暂收、暂付以及内部往来款项台账管理工作,与业务部门进行对接并协助进行相应的'催收结算。

  5、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

  6、按规定进行资产清查盘点工作,保证账实相符,对企业有账无实资产进行清查,保证财产安全

  7、完成领导交办的其他事项

会计的岗位职责9

  1、审核费用报销、往来款等单据,保证单据的合理合法性;

  2、组织日常会计核算工作,审核会计凭证,月末编制财务报表;

  3、盘点固定资产、低值易耗品等物资;

  4、每月进行纳税申报,控制税务风险;

  5、定期、不定期盘点库存现金、支票;

  6、对会计凭证、报表、税务等资料进行分类管理。

会计的岗位职责10

  1.遵守公司的规章制度,具有良好的职业素质和丰富的专业知识,爱岗敬业。热情服务、礼貌待人,保持着装统一及办公区域环境卫生。

  2.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度,做好会计基础工作,完善凭证、账簿和报表体系。

  3.材料会计负责备件的'入库、出库的财务核算工作,与五菱售后系统核对数据无误后,将备件库转来的单据交予制单会计做账。

  4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作,与业务核对后打出单据作为附件交予制单会计。

  5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。

  6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。

会计的岗位职责11

  一、严格执行国家《银行结算管理办法》,熟练掌握各种银行结算凭证的`填制方法和注意事项。

  二、根据制单人员编制的记帐凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。

  三、按月与银行核对各帐户存款余额,月末编制“银行存款调节表”,对未达帐项及时查明原因。

  四、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员

  五、负责保管支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据要登记备查帐。

  六、及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。

  七、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。

  八、逐日打印银行日记帐,按年装订成册,及时归档。

  九、负责职工公积金、养老保险金、医疗保险金等款项的缴纳工作。

  十、完成领导交办的其他工作。

会计的岗位职责12

  一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度,认真执行《会计法》,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

  二、分清资金渠道,合理使用资金,严格掌握费用开支范围和开支标准。

  三、按照国家会计制度和会计工作规范要求,设置各种会计账册;并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据(记账凭证和原始凭证等)进行审核,对打印、输出的报表进行认真核对。

  四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备,及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符,账实相符。

  五、及时清理应收应付款项。

  六、根据主管和有关部门的规定,定期编报各种报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

  七、必须经常监督、检查学校各个部门的'财务收支、财产保管等。

  八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案,定期装订,妥善保管,非批准,不得销毁。

  十、总账会计调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚,办理移接交手续,并由学校负责人或上级机关监交。

  十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业长远发展出发,提出改进和处理意见,当好领导“参谋”。或指定专人管理)起来。

会计的岗位职责13

  岗位职责:

  1、配合财务部审核各部门报送的业务凭证和单据;

  2、负责公司各项纳税申报,参与公司税务筹划;

  3、统计各类销售数据,出具相关统计报表;

  4、负责编制会计凭证、账务、会计报表;

  5、配合财务部其他财务工作。

  任职资格:

  1、财务、会计专业大专(含大专)以上学历,持有会计从业资格证;

  2、财务相关工作壹年以上工作经验优先;

  3、熟悉会计报表的处理,会计法规、准则和税法,熟练使用财务软件;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、诚实正直,吃苦耐劳,责任心强,有良好的`职业道德观念和素质,有较强的团队协作意识。

会计的岗位职责14

  1. 在科主任和药库负责人领导下进行工作。

  2. 负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

  3. 负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结,各种报表准确及时。

  4. 参与仓库的定期盘点,负责盘点表的统计工作。

  5. 参与采购计划的拟订。

  6. 负责购进物资价格的审定,协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

  7. 经常与供货方进行对帐,协助财务科进行货款结算工作。

  8. 指导医药院校学生生产实习工作。

  9. 完成医院、科室及仓库负责人布置的.其他工作

会计的岗位职责15

  1.所有药品均按国家规定的零售价建立明细账进行核算,明细账按品种入账。

  2.认真做好每一新品种药品的微机录入工作,建立药典。严格认真地进行折算率的核算,并做出是否医保类用药的录入登记工作。

  3.每月在20日左右对药品的原始发票和入库单进行核对,计算出进销差价做出凭证,并按入库单的第四联登记药品明细账及往来账。

  4.药品会计每月在药品盘点后第2天将全月调剂室请领单进行汇总,核算金额编制记账凭证,上报财务科主管会计,并进行明细账登记。

  5.每月月末与调剂室、财务科进行对账,保证药品账账、账物相符。

  6.参与每月规定的月末药品盘点工作。抽查各调剂室的盘点过程,做到微机、药品账、保管账三方面核对一致,对盘盈、盘亏的药品要查明原因,上报药剂科主任、科长,按规定做出相应的账务处理。

  7.负责药品的价格调整工作,接到上级有关药品调价的通知后,应及时准确的在微机中做出相应的调整,月末做出相应的账务处理,上报财务科。

  8.严格执行药品数量统计,金额管理,月末由微机调出各调剂室的消耗情况,并将调剂室消耗药品与各临床科室药品请领单进行核对,核对无误后编制凭证,上报财务科主管会计,做出财务处理。

  9.为了保证药品管理须遵循的"定额管理,合理使用,加速周转,保证供应"的原则,对药品的购入和领用,实行严格的'审核工作。在保证临床用药的同时,应控制和压缩药库和调剂室的库存量。

  10.负责药品的成本核算工作。对每月药品的成本高低做出相应的财务分析,提出合理化建议上报药剂科主任。

  11.计算药剂科奖金分配工作。

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