【优秀】财务人员岗位职责
在现在社会,很多情况下我们都会接触到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢?下面是小编收集整理的财务人员岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
财务人员岗位职责1
出纳岗位
1、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的'收付业务,并随时记帐,做到日清月结。
2、及时登记现金和银行存款账,根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,每月终了,将各种原始凭证汇总交财务会计核算。
3、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。
4、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。
5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库,并当日存入银行。
6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。
7、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。
8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的,不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。
9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票,对支票要严格办理领用登记手续,不得签发空头支票、空白支票,库存现金不得超过规定的限额,超过库存限额部分的现金及时存入银行。
10、遵守现金保管的有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。加强安全防范意识,确保资金安全。
财务人员岗位职责2
1、完成各项财务核算及会计业务,负责成本管理、费用支出控制,预算编制、更新;
2、协助财务经理进行预算管理,处理税务事宜,组织协调内外部审计;
3、审核公司各项支付,清理往来帐户,定期对应收帐款进行分析,协助加强应收帐款的.管理;
4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检和更新工作;
5、完成会计凭证编制、登录工作,审核后上报相关财务报告及报表;
6、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件,指导财会资料档案管理;
7、主持财产清查,并对发现问题提出建议;
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
财务人员岗位职责3
1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作,确保费用收缴的及时准确,提高物业管理费的`收缴率;
2、熟悉相关的法律法规,严格执行收费制度,及时准确地做好各项收费工作;
3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单,核对后交相应工作人员进行派发;
4、协助申领、开具与保管等工作;
财务人员岗位职责4
1、负责区域门店内财务相关制度及工作要求的拟定下发,并监督执行;
2、负责定期与门店人员进行沟通,解决门店在财务工作中的'问题,提升工作效率;
3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训;
4、对门店的财务工作进行考核,并建立考核机制,定期进行绩效沟通;
5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化,完善财务筹建手册;
6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。
财务人员岗位职责5
(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作,做到日清月结。
(2)负责日常货币资金的盘点工作,保证账实相符。
(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。
(4)审核门市的报销费用单据的真实性,合理性。
(5)负责门市人员工资的`核算。
(6)负责月底盘点仓库物料,保证仓库物料的账实相符。
(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认,密切跟踪及反馈客户的赊销情况。
(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作,定期将预算执行情况向上级领导汇报。
(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。
财务人员岗位职责6
1、独立完成公司的总账、明细账、报表编制;
2、按时进行月度凭证填制,记账,月度报表编制与税务申报;
3、公司费用报销制度拟定与审核;
4、公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证;库存材料、进销存明细账务登记;
5、增值税发票申领、保管、填开;
6、公司薪资制度拟定与审核、发放;社保缴费及个税税费申报,扣缴;
7、负责公司银行/海关等业务办理;办理办理进出口清关,出口退税;
8、外汇入账申报及结汇(网上操作);
9、公司对外签署的财务审核;
10、公司工商变更等事项处理。
财务人员岗位职责7
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作;
2、公司运营成本核算与分析;
3、认真核对并确认客户的`每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
6、负责工资提成的核算等;
7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;
财务人员岗位职责8
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报
3、银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核
4、协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票
5、负责与银行、税务等部門联系,季度,年度报税,年终汇算清缴等等。
6、能及时完成公司交待的'各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。
财务人员岗位职责9
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的'管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
财务人员岗位职责10
1、全面主持公司财务工作(包括财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、存货控制等方面)。
2、完成月度管理报表、税务报表、合并报表并进行必要的.财务分析;
3、组织制定、完善财务管理制度及有关规定,并监督执行。
4、组织建立健全公司内部核算的数据管理体系
5、进行成本预测、控制、分析和现金流管理,配合业务部门不断提高公司的经营管理水平。
6、负责与财务工作相关的外部对接,如税局、银行、其他行业监管机构等。
7、完成上级领导交给的其他工作;
财务人员岗位职责11
一、熟悉企业会计准则以及现行的税法,熟悉行业业务流程以及会计核算方法,熟悉新旧会计准则之间的区别,掌握新旧两种准则下账务处理的规则
二、编制和维护公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务往来
三、定期出具成本报表、财务分析报告,并提出降低成本的措施和建议
四、审核和录入内部各类会计凭单进行帐务处理,包括审核银行和现金账目,费用核算和报销审核,负责公司单位往来的管理,及时核对和督促公司的往来结算等
五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑
六、协调财务部与公司其他部门的关系,对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作,并及时办理公司与其之间的业务往来
七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行
八、及时传达并严格执行下发的'各类财务管理文件,指导财会资料档案管理
九、完成会计凭证审核,及时结账,上报相关财务报告及报表
十、负责成本核算的工作,并就出现的问题及时上报,结合公司实际情况完善有效的成本核算及控制模式
财务人员岗位职责12
1、集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。
2、负责推进集团全面预算管理的各项工作。
3、负责推进集团本部及各成员企业与财务相关的'内部培训工作。
4、负责最新财经、税收法规、政策的收集、对企业影响研究及内部操作规范制定、讲解、培训工作。
5、集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作;
6、领导及部门安排的其他临时性工作。
财务人员岗位职责13
1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等,并完善会计制度;
2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;
3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;
4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;
5、该岗位的'合作与协助事项:检核产品线每月异常点,定期与事业部召开沟通协调会,并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;
6、完成领导安排的其他工作。
财务人员岗位职责14
1、负责登记项目表整理及租金收款跟踪,按时对内发送催收表;
2、日常凭证录入,协助报表编制;
3、负责开票、税务申报及税控系统的维护,按时向税务机关进行纳税申报,准时报送财务报表,做到内容真实,数据准确;
4、负责向相关单位按月、按季对外数据报送;
5、负责装订记账凭证及其他档案资料;
6、上级交代其它事项。
财务人员岗位职责15
1、承接大区费用各级规划的汇总,对未按预算规划的.省区督促及时进行修正
2、负责审核大区促销费用申请表,(预算、字段信息等维度、费率)
3、负责与客户费用对账(月初),催交结案材料
4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料,对费用真实性负责)
5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料,及时寄回总部
6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报
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