建筑公司会计岗位职责

时间:2023-11-14 16:46:33 岗位职责 我要投稿

建筑公司会计岗位职责

  随着社会一步步向前发展,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么制定岗位职责真的很难吗?下面是小编整理的建筑公司会计岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

建筑公司会计岗位职责

建筑公司会计岗位职责1

  岗位职责:

  1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

  2、负责建筑公司和固定资产管理、材料、物资成本核算、人员工资的结算功能工作;

  3、定期盘点公司库存现金,审核银行对账单及银行存款余额调节表;

  4、定期编制会计报表及附注,保证账表相符,内容完整;编制项目部财务报告,报告项目部整体财务状况;

  5、协助、配合各类内、外部审计工作;

  6、定期备份财务数据,配合公司财务管理部有关信息化建设工作;

  7、完成领导及部门负责人交办的`其他相关工作;

  在职资格:

  1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;

  2、有3年以上建筑、房地产业财务会计工作经历者优先;

  3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、熟悉工程预算、结算、决算、成本分析、成本控制、工程造价核算工作;

建筑公司会计岗位职责2

  1。负责公司往来账的确认核对,及时清算应收应付款,确保汇款的及时性和准确性;

  2。负责公司的`收入、成本核算和控制、费用稽核等。做到手续完备,数据准确,账目清晰;

  3。及时、准确申报纳税、开具发票,准确合理筹划税务;

  4。各类原始单据、财务报表和文件的制作、复查、归档和管理,并审核其合理、合法性;

  5。记录清晰,及时了解资产状况,定期盘点,保证账实相符;

  6。负责每月社保公积金操作和报表制作;

  7。领导安排的其他工作。

建筑公司会计岗位职责3

  1、通过QQ及时准确的'回复处理客户的加款问题;

  2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题;

  3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货;

  4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的问题订单;

  5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。

建筑公司会计岗位职责4

  1、协助主管完成日常事物性工作,编制会计凭证,协助账务处理;

  2、审核和录入内部各类会计凭单,熟悉账务操作流程;协助会计经理管进行预算控制;

  3、应收账款、应付账款的核算;

  4、公司的行政事务性工作,协助人事主管处理人事工作,

  5、办理各级领导交办的`其他工作。

建筑公司会计岗位职责5

  1、执行公司《管理手册》,在总经理领导下,主持财务部工作。

  2、严格执行国家及行业的经济政策、财经纪律及会计制度,督促并组织下属分公司、直属项目部执行财经纪律和会计制度。

  3、及时准确地做好财务会计工作,做到日清月结,每月8日前做好财务月度报表,编制年终财务决算,并送交董事会、总经理和有关上级部门。

  4、会同经营部组织经济活动分析,结合建筑、建材市场的可变信息,提出挖掘、增值、改善经营管理和增加经济效益的建议和良策。

  5、协助分公司、直属项目部催讨、收取工程备料款,工程度及竣工结算尾款,审核各项目部、分公司的资金用途,完善用款手续,严格监督各项资金专款专用。搞好各项目部的成本核算,实施对各项目债权、债务的跟踪催讨。

  6、妥善保管公司的.会计帐策、报表、凭证等,建立经济档案。

  7、负责完成内部经济承包责任合同规定的各种税收、利润等规费的收缴和上缴国家的税收工作。

  8、建立财务检查制度,定期对分公司、直属项目部的财务进行检查、指导,接受董事会和上级的各种财务、税收检查。

  9、组织公司及下属分公司、直属项目部财务专业人员的培训和考核,支持会计人员依法行使职权。

  10、监督下属财务人员做好民工工资发放工作,会同经营部处理好民工工资纠纷。

建筑公司会计岗位职责6

  1、经营预算管理,负责公司预算管理,组织编制公司预算,定期对预算执行情况进行差异分析,预警,并提出建议;

  2、对所负责业务的毛利、费用支出、库存周转、人力成本、现金流等进行细化分析,并对异常数据进行重点分析,提出可落地实施的'建议;

  3、深入业务各环节,洞察业务风险,不断从财务视角,对经营活动、业务流程提出合理化建议;

  4、制度及流程,制定并完善预算管理制度及流程,确保流程制度得以有效的执行,市县级既定的预算目标;

  5、财务经营分析,按月、季、年度向上级领导汇报公司财务状况、经营成果和财务收支及计划的具体情况,为相关决策提供支持;

建筑公司会计岗位职责7

  1。对财务部整体工作成果负责,负责全盘账务;

  2。负责月度及年度结账和编制各类财务报表;

  3。对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

  4。制定公司相关财务管理制度、内部控制制度建设,执行公司经营方针、政策、监督检查各项财务制度落实情况。

建筑公司会计岗位职责8

  1、 负责每月薪资核算、汇总及相关资料装订、存档;

  2、 负责材料成本核算,每月的'原材料、成品、半成品进销存报表统计与审核;

  3、 负责每月的盘点、盘点差异整理及相关单据的保管;

  4、 负责对外统计办报表及公司工会相关帐务;

  5、 协助银行相关业务处理;

  6、 协助处理部门其他事务。

建筑公司会计岗位职责9

  1、严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理现金收付和银行结算业务。

  2、及时登记现金和银行日记帐,库存现金要日清月结,编制出纳日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对,未达帐项要及时查询、清理。

  3、每月初3日前做好上月的收付款凭证。

  4、负责保管库存现金,保管有关印章和空白支票。严格按规定用途使用。对空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,并认真按规定办理使用、注销手续。

  5、每日审核收费处日报表并上缴营业款及备好零钱,了解收费系统,能操作收费业务。

  6、负责申购、缴销收费处发票,做好收费员领用发票工作。

  7、负责发放专家和员工工资奖金及各种福利。

  8、兼收费员工作。

  8、完成领导交办的临时性工作。

建筑公司会计岗位职责10

  1、利用财务分析工具,对业务、财务数据收集和输出,进行企业财务分析,编制管理报表;

  2、建立业务板块经营分析模型,出具月度经营分析报告,可为高层管理决策提供有效建议;

  3、根据财务分析,经营分析,提出管理建议,提升公司运营效果;

  4、建立并实施公司及相关业务板块审计、内控体系,发现问题及时分析整改;

  5、落实公司运营审计计划,跟踪审计结果问题整改落实情况,提高企业管理体系。

建筑公司会计岗位职责11

  财务部各岗位职责划分会计:

  岗位职责:

  一:费用报销审批流程:

  1、审核报销单据,合同及收付单据,准确核算收入及控制各项成本支出等,

  2、审核出纳转账业务、工资的核算

  二:采购方面:

  1、根据制定好的应付账款的付款流程,把工作落实到行动。

  2、完全按流程完成应付账款账务处理及对账工作;

  3、编制账龄分析,协助完成预算报表

  三:成本核算方面:

  1:原材料、低值易耗品及其他物料出库凭证编制;

  2、委托加工费用分摊结转及相关凭证编制;

  3、计算产品成本并编制产成品凭证;

  4、产品成本分析、编制成本核算报表、分析成本,提出成本改进建议。

  5、负责所有库存商品期初,当期,期末入库的核对工作。

  四:销售收入方面

  1、制定完善的销售台账。

  2、销售费用审核及报销

  3、应收账款核对确认,回款的跟踪;

  2、销售组财务报表填列,销售数据分析。

  五:总账方面

  1、编制和维护公司的总帐和明细帐,及时准确地记录公司业务往来;

  2、进行帐务处理,整理错账、乱账,成本核算,固定资产管理;

  3、负责日常收支的管理和核对;

  4、负责编制月度财务报表,半年、年度财务决算报告;

  5、根据公司的全盘账务,编制财务报表分析,整理保管财务会计档案

  6、负责公司财务管理统计汇总。

  出纳:

  一、岗位职责:

  1、对公司日常现金的收付管理,每日逐笔记录现金日记帐,并在下班前核对库存现金,做到日清月结,账实相符。

  2、负责公司银行业务的`结算,对公账户,银行卡账户等往来款项的查询,业务办理。经总经理批准签发确认后,办理银行相关业务。每月末核对各银行账户余额,编制银行存款余额调节表,将对账单整理清楚交与会计。

  3、负责公司收据,财务章,私章,财务文件资料等保管工作。

  4、负责公司相关证件年审工作,配合会计做好公司各项财务工作。

  5、负责作好工资、奖金、发放工作。

  6、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;登记发票使用明细表格,以及税控表。

  7、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  8、负责社保,保险,住房公积金等相关事宜。

建筑公司会计岗位职责12

  岗位职责:

  1、协助会计经理编写公司的各项财务计划、财务预算;

  2、负责对预算的执行情况进行监控;

  3、协助会计经理编制、审核财务统计报表;

  4、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。

  任职资格:

  1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历;

  2、3年以上会计工作经验,有会计证者优先;

  3、熟悉会计核算流程;

  4、具有较强的.财务信息统计、预测、分析能力;

  5、有良好的组织协调能力、沟通能力。

建筑公司会计岗位职责13

  1、严格执行公司规章制度和核算管理的有关规定,服从财务科长的分工和管理,做好分工范围内各种账目的核算和监督检查工作。

  2、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。及时编制转帐凭证及各主管部门要求的各类报表及其网上申报、缴纳税金等工作。

  3、正确进行电算化账务处理,提高会计核算工作的速度和准确性。

  4、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料。

  5、每月负责和项目部保管员、设备管理员对仓库材料和设备的盘点及出纳人员库存现金的盘点工作。

  6、及时清理往来款项,做好往来账目的清查和核对工作,做到账实相符。

  7、负责各公司营业执照、税务登记证的年检和变更工作。

  8、配合好本科室内部、及各科室之间人员的工作。并积极配合好各项目部的查账、对账等工作。

  9、认真学习各公司总经理的会议报告精神及公司的`企业文化,加强专业知识学习,执行公司下发的各类通知。加强对公司后勤管理制度的学习与理解。

  10、服从公司的领导和安排,积极完成领导临时交办的工作。严格遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、热忱工作。

建筑公司会计岗位职责14

  1、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报,用好税收政策,规避企业涉税风险,依法纳税,合理避税;负责减免税、退税的`申报;

  2、编制财务报表、会计凭证,及保管各类会计凭证;

  3、负责公司账务的全盘账处理;

  4、负责企业所得税汇算清缴;

  5、熟悉高新技术企业相关政策;

  6、对成本控制、费用开支、资金收支情况进行分析、监控、预警;

  7、做好各项常规审计年检等工作。

建筑公司会计岗位职责15

  职责一:建筑出纳岗位职责

  1.负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

  2.现金业务要严格按照财务制度以及商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

  3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

  4.支票的签发要严格执行银行支票的管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的`收回情况。

  5.办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

  6.出纳在收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

  7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

  8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

  9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

  10.对领导交与的其他事务按规定办理。

  职责二:建筑出纳岗位职责

  1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

  2、保管库存现金、空白支票和空白票据,并对其安全和完整负责。

  3、负责办理现金的结算业务办理时,应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金,如有违反,负激励100元。

  4、复核或授权审核收付款原始凭证,及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

  5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,每曰进行日结和账实核对,做到日清月结。发现问题及时核对,查明原因,违者负激励50元。

  6、监督和维护财经纪律,依照规定阻止违法和违规的行为,合理利用资金,保证资金和财产的安全。

  职责三:建筑出纳岗位职责

  1.在上级的领导下,负责项目部现金收支工作。

  2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

  3.严格把好现金支付关。经上级主管审批,责任会计盖章后的合法凭证,才可办理付款手续,并要加盖现金付讫戳记。

  4.收付现金必须迅速、准确,在交款人面前点清,如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。

  5.每日及时登记现金日记账,并要结出个额,现金的账面额要同实际库存现金相符,对于现金和各种有价证券,要确保安全、完整无缺。如有短缺,要负责赔偿,出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的印章,不能全部交由出纳一人保管。

  6.督促各业务部收款后,按时上交款项。收款完毕,认真核对缴款凭证,并清理现金,及时将当天销售收人送交银行。

  7.每日收人现金,必须切实执行长缴短补的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须及时如实向领导汇报。

  8.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核处审核签收。

  9.要切实执行外汇管理制度,不准套取外汇也不得私自兑换外币。

  10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切现金收人,不准坐支,未经财务经理批准,不得将现金收人借给任何部门或个人,更不能任意挪用现金。

  11.严格保存现金支票,专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖作废戳与存根一并保存。

  12.编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证。

  13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次,做到账款相符。

  14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。

  15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度,负责各方面应收账款的回笼工作。

  16.要按财务制度规定,经常清理现金借款的报账和欠账,并要定期核对备用金。

  17.严格遵守公司各项规章制度,上班时不擅离职守,不做与本岗位无关的任何事项。

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