审计岗位职责
在现实社会中,很多场合都离不了岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编为大家收集的审计岗位职责,欢迎大家分享。
审计岗位职责1
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业,按规定使用所获取的`审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
审计岗位职责2
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的'拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
(1)负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
(2)负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
(3)负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
(4)负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
(5)负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计岗位职责3
1、 负责工程成本预决算的审计,对公司工程过程中涉及工程量、工程结算、招标等开展专项审计工作;
2、 负责组织,编制项目的施工图预算,编制工程预决算;
3、 做好竣工验收工作,跟进结算审计;编制整体项目的`实施总结;
4、 根据施工图对现场实际实施情况进行复核,施工单位是否按图施工;做好供应商管理;
任职要求:
1、 本科及以上学历,建筑工程或工程预决算类相关专业优先;从事工程预决算、造价、审计相关工作5年以上;
2、熟悉市场通用材料价、人工价格,对建筑材料采购把关,有供应商资源的优先考虑;
3、善于工程进度、质量、施工与预决算管理,熟悉施工流程和相关工程管理法律法规;推动公司类成本优化;
4、工作认真、严谨、细致,坚持原则,具有强烈的事业心,责任感,有良好的职业道德,具有良好的管控意识,保守企业秘密。
审计岗位职责4
岗位职责:
1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;
2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;
3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的'过程监督;
4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;
5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;
6、完成领导安排的其它工作。
审计岗位职责5
1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度,严格遵守审计职业道德。
2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。
3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况,确定内部审计工作重点,编制年度审计计划。
4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下,对以下事项进行审计监督和审计评价:
⑴贯彻执行国家法律法规,集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况;
⑵财务状况、财务收支及有关经营活动;
⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况; ⑷企业对外投资、借款、担保情况;
⑸按照有关规定,对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计;
⑹企业经营管理和效益情况,经营目标完成情况; ⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况;
⑻接受信访、纪检等部门委托,对各种违法违规行为进行专项审计。
⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。
5、需要委托中介机构审计的事项,负责对中介机构的
聘用、协调、费用支付等,对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。
6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。
7、监督被审计单位执行审计决定情况。
8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。 9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。
10、领导交办的其他事项。
审计部部门岗位职责
1、内部审计部门应当履行以下基本职责:
(1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
(2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
(4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
2、其他职责:
(1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;
内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的'必备内容。
(2)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;
(3)内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节,包括但不限于:销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等;
(4)内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中;
(5)内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿,并在审计项目完成后,及时对审计工作底稿进行分类整理并归档;内部审计部门应当建立工作底稿保密制度,并依据有关法律、法规的规定,建立相应的档案管理制度,明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间;
(6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;
(7)协助监事会检查相关事项,为监事会提供相关材料;
审计岗位职责6
1、品牌管理与推广
(1)制订医院品牌、科室品牌、产品品牌营销策略以及针对区域的营销策略;
(2)整合营销时在战略上要注重品牌推广,在做产品推广时要归口输出品牌信息;
(3)根据品牌核心价值,对品牌执行环节的系统维护与管理,使品牌保持有效一致。
2、市场调查与分析
(1)负责市场及客户信息的定向调研、收集和分析,结合医院自身实际,并提出相关策略建议;
(2)拟订系统的调查计划,形成对市场、客户、竞争对手的信息和分析报告,供市场和运营决策参考;
3、营销策划、创意、整合与推广
(1)根据年度经营计划和品牌营销策略,制定医院年度营销规划、季度营销策略、月度营销计划,并组织相关资源落实;(2)执行有关策略的文字、影视、平面的创意,执行并组织所有对外输出广告统合主题;
(3)负责自办刊物的规划、内容编写及发行投放;
(4)负责大型活动、新闻、事件营销的策划、组织和把控;(5)负责医院内外的现场包装;
4、媒介整合
(1)负责媒介(含网络)信息的'收集、分析,竞争对手广告、活动信息的汇总和分析;
(2)研究与分析各类媒体的特性与受众,探索和尝试运用新媒体,整合媒体投放策略;
(3)根据年度营销规划制定年度营销预算,月度营销费用分解(项目类别、媒体类别、产品类别),拟订有效媒介计划;
(4)构建并维护媒体关系,追求最大性价比和投入产出比。(5)配合执行并监督营销策划的策略执行与媒体投放。(6)负责营销成本的管理。
5、产品包装与现场包装
负责对医院设备、技术等进行整合,包装,形成医院独特的服务产品。
负责医院内外的VI导入、装饰布置、物料设计及氛围营造。
6、公共关系
(1)负责对医院的品牌形象进行信息监测及评估;
(2)经过广播、电视、报刊、杂志等媒体公共关系宣传医院的品牌、产品和服务;
(3)负责医院对公众的信息沟通与协调;(4)负责处理医院的公关危机事件。
审计岗位职责7
岗位职责:
1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的.落实;
6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
任职资格:
1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
审计岗位职责8
1、根据人事工作政策、制度和有关规定,负责全院人员定编定岗定员、机构设置、人事统计及人员调配等管理工作。
2、掌握熟悉干部业务水平、组织能力和政治思想情况,制定医院的人才招聘方案、薪酬分配方案、培训方案、人力资源管理制度等管理方案和制度,并督促有关部门落实。
3、负责医院综合绩效考评政策的制定。主动和有关科室研究,提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的意见。
4、按照国家规定,做好工作人员的`退职退休、离职休养工作。
5、按照国家规定,做好工作人员计划生育工作。
6、负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。
7、负责院长临时交办的其他工作。
审计岗位职责9
职位介绍:
为安永中国的`审计部门提供后端支持类服务,包括:
1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
2、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
3、完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
1、会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
2、英语四级及以上水平;
3、实习期间:20xx年11月-20xx年4月末
4、出勤率不得低于95%
审计岗位职责10
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的.专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
审计岗位职责审计风控经理青岛中纺亿联开发投资有限公司青岛中纺亿联开发投资有限公司,中纺亿联职责描述:
1.主持编制内控审计计划,开展内控审计,制定可行的审计方案并编制审计报告;
2.主持协调核心管理人员离任审计工作并编制审计报告;3.牵头协调经营管理体系审计与改善实施;
4.建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程,协助健全内控平台;
5.有效管控内控潜在风险,提升各级公司日常招采标准化,保证采购质量杜绝浪费;
6.对现有制度、流程进行评估改进,完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正;
7.开展内控评价工作,完善风险控制指标,有效识别和控制风险;8.对合作资源方进行跟踪评价,建立优质供应商库并及时更新;任职要求:
1.本科及以上,财务管理、审计、预算管理、企业管理、房地产类等相关专业
2.熟悉内控和审计知识;
3.3年以上大型地产公司审计风控经验;
审计岗位职责11
1、在审计总监的领导下,制定适合本企业的内部审计制度和流程,建立健全内部审计管理体系。
2、根据公司发展需要,制定部门的战略发展规划,规划审计部的自身发展。
3、编制年度/月度工作计划,编制月度/年度工作总结。
4、编制部门年度费用预算,并负责部门费用的管理和管控;
5、全面负责部门内部的日常事务管理,合理安排并协调部门内各岗位人员的分工合作。对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议。
6、负责拟定审计方案和审计范围,组织审计干部根据审计项目选择适当的审计方法有序地推进各项审计工作。
7、负责实施日常审计工作,并做好落实、跟踪审计整改工作,必要时开展后续审计。
8、按照审计工作计划,结合审计项目的实际进度与领导的'具体安排,监督、实施完成各项审计任务,并提出有效管理建议。
9、动态审计工程、招标及成本部门。
10、定期或不定期进行常规审计、专项审计、专案审计、财务审计,负责审计过程中的现场复核、关键节点复核,把控审计质量;通过内部审计,对内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系。
11、围绕项目主要工程质量存在的问题,组织部门人员对工地现场施工情况开展审计。主要围绕是否按图纸及规范施工,使用材料是否满足合同约定及国家技术性能要求,施工现场对材料使用的把关情况。
12、分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论。
13、审计完成后,撰写审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;跟踪并督促被审单位审计结论和整改措施的落实。
14、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
15、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
16、对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议。
17、负责建立部门内部激励机制,对内部审计干部的工作进行监督、考核。
18、确保审计团队具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本岗位所要求的任务及职责。
19、负责审计人员的业务培训和考核监督工作,为提高部门工作绩效,培养并发展部门员工的专业和综合技能,为员工的个人发展提供方向、建议和帮助;支持审计干部依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权
20、对公司财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
21、组织部门人员对工程项目的招投标、重大合同签订情况开展审计监督。
22、对审计工作的过程、结论及其它相关指标信息保密。
23、及时向部门总监报告日常工作中的重要情况;
24、完成上级领导交办的其他任务。
审计岗位职责12
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的`合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
审计岗位职责13
职责:
1、指导Onsite人员处理工单中的问题;
2、 IT HelpDesk的知识库建立、积累
3、指导各站点级别基础架构服务器及网络设备普通运维和管理中的问题
4、与技术团队形成对接关系,快速响应运维的内部技术服务需要
5、新服务从技术团队到运维团队的落地,制定服务的'SLA、推广、用户手册,运维工程师的培训、IT服务手册等
6、作为新入职现场工程师培训与导师
REQUIREMENTS:
1、 3年以上IT工程师的工作经验,有IT管理的经验优先;
2、熟练掌握Windows Server操作系统的基本配置和维护经验
3、熟悉台式电脑和笔记本电脑、打印机、会议设备的维修及故障判断;
4、具有出色的桌面端故障处理和分析能力;
5、对需求和事件有快速反应能力;
6、具备基本的网络故障排除能力,具有主流产品的配置经验者优;
7、具有团队意识,有责任心
8、参与IT运维服务项目的工作经验
审计岗位职责14
1、按时通知客户做账审计
2、沟通衔接做账审计客户报价,合同签订。
3、银行询证函制作,整理银行月结单,业务标签,做账审计基础资料。
4、衔接沟通客户与做账审计同事的问题,协助客户补欠缺数据,跟客户沟通确认。
5、跟进所有做账审计客户下单进度,催单,跟单。
审计岗位职责15
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的'合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案; 8、按时完成公司交办的其他工作。
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