药店采购管理制度

时间:2024-08-06 13:10:08 金磊 制度 我要投稿
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药店采购管理制度范本(精选12篇)

  在学习、工作、生活中,越来越多人会去使用制度,制度具有合理性和合法性分配功能。想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编精心整理的药店采购管理制度范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

药店采购管理制度范本(精选12篇)

  药店采购管理制度 1

  (一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规,依法购进。

  (二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训,考试合格,持证上岗。

  (三)购进药品以质量为前提,从具有合法证照的供货单位进货。

  (四)购进药品要有合法票据,并依据原始票据建立购进记录,购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年,但不得少于二年。

  (五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行,实行进口药品报关制度后,应附《进口药品通关单》。

  (六)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行,填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”,并进行相应的质量审查,经审批合格后方可经营。

  (七)购进药品的合同要有明确的.的质量条款内容。

  (八)定期对时货情况进行质量评审,一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题,加以分析改进。

  药店采购管理制度 2

  一、为加强药品购进环节的质量管理,确保购进药品的合法性和质量,依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。

  二、把质量作为选择药品和供货单位条件的首位,严格执行“按需购进、择优选购”的`原则购进药品。

  三、 严格执行药品购进程序,认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等,确保从合法的企业购进符合规定要求和质量可靠的药品。

  四、 购进药品应尽可能签订含有规定质量条款的购货合同;如购货合同不是以书面形式确立时,应与供货单位签订质量保证协议书,协议书应明确有效期限。

  五、 严格执行《首营企业和首营品种审核制度》,配合质量管理部门或人员做好首营企业和首营品种的审核工作,向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、包装、标签、说明书、物价批文等资料,经审核批准后方可购进。

  六、购进药品应有合法票据,做好真实完整的购进记录,并做到票、帐、货相符。药品购进记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。

  药店采购管理制度 3

  1.目的:加强药品购进环节的质量管理,确保购进药品的质量和合法性。

  2.依据:《药品经营质量管理规范》第70、71、72条,《药品经营质量管理规范实施细则》第66条。

  3.适用范围:适用于本店药品购进的质量管理。

  4.责任:药品购进人员和质量负责人对本制度的实施负责。

  5.内容:

  5.1 把质量作为选择药品和供货单位条件的首位,严格执行“按需购进、择优选购,质量第一”的原则购进药品;

  5.2 严格执行《药品购进程序》,认真审查供货单位的法定资格、经营范围和质量信誉等,确保从合法的`企业购进符合规定要求和质量合格的药品。

  5.3 购进药品应签订有明确规定质量条款的购货合同。如购货合同不是以书面形式确立时,应与供货单位签订质量保证协议书,协议书应明确有效期限。

  5.4 严格执行《首营企业和首营品种审核制度》,做好首营企业和首营品种的审核工作,向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准、检验报告书、标签、说明书、物价批文等资料,经审核批准后方可购进。

  5.5 购进药品应有合法票据,做好真实完整的购进记录,并做到票、帐、货相符。药品购进记录和购进票据应保存至超过药品有效期一年,但不得少于两年。

  5.6 药品购进记录应包括:购货日期、药品通用名称、剂型、规格、生产厂家、供货单位、购进数量、有效期、批号、购进人员、备注等内容。

  药店采购管理制度 4

  一、营业管理制度

  (一)交接班管理

  每天交接班时间为每天14:30—15:00,交接班记录包括:本班发生的药品遗失情况、破损情况、销售收入记录、效期药品提示、新品种上柜情况、缺货品种情况、定购、邮购情况、卫生情况、外来人员接待情况以及需要提示转告下班的情况和上班遗留问题落实、承办情况等等。交接班记录由每班领班填写,接班人签字。凡因交接班记录不全造成工作失误或经营损失,要追究经理和当班人员的责任。

  收银员交接班必须由本班收银员结清本班次的营业额,与电脑核对,结清余额。在帐、款一致的前提下,向下班收银员交班。上交款由本班收银员与门店经理一起在场进行交接。门店销售额进帐单、备用金由专人保管存入保险柜,保险柜钥匙由门店经理保管。财务每旬对药店进行一次清交核查。

  (二)药店商品的折扣权限

  只能凭药店优惠卡实行折扣,不得超越权限,特殊情况应报药店经理裁定。若有不遵守规定,一经查出,门店经理将作严肃处理。

  (三)商品遗失的处理

  遗失商品必须由店面主管统计出品种数量及金额。经责任人签字报门店经理统一消帐,凡遗失金超额过规定上限的部分,由责任人按进价赔偿损失,若是责任不明确,由门店人员共同承担损失。

  (四)效期商品的管理

  效期药品必须在近效期两个月时将记录清单报门店经理,由经理组织促销。若因门店主管检查不及时,造成过期、失效的'药品以及因报送不及时造成损失的药品,由查出的责任人、门店主管或门店人员共同承担。

  (五)订购、邮购药品应遵循下列要求

  1、做好求购登记记录,应包括求购人员姓名、商品名称、规格、数量、金额、生产厂家或产地、以及联系电话、地址等。

  2、先预收求购总额15%作定金。

  3、统一交门店负责人处理,24小时必须有回复。各分组订购,邮购业务销售额纳入分组销售考核。

  (六)保持清新、整洁、干净的店内环境,所有个人物品、办公用品、卫生用具按规定定置定位存放,药店经理经常检查店容店貌,进行服务质量检查,对优胜分组颁发流动锦旗,并做为分组考核内容之一。

  二、药店十不准规则

  (一)不准干与工作无关的事情或上班时间接打私人电话。

  (二)不准与顾客发生争执。

  (三)不准占用经营商品或代亲友寄售商品。

  (四)不准销售商品后不输电脑。

  (五)不准挪用公款或私设小金库。

  (六)不准隐瞒实情,当天货款及商品余缺应如实上报。

  (七)不准随意乱开发票。

  (八)不准未经允许擅自换班。

  (九)不准接受顾客及供货商的任何馈赠(含回扣、让利、宣传费、宣传品、商品)。

  (十)不准泄露药店机密或发生任何有损药店形象的言行。

  三、药店服务质量管理规范

  为了树立良好的企业形象,促进天龙药业连锁事业的健康发展,特订立本规范:

  (一)售前准备

  1、提前10分钟上班,穿着统一的工作服,正确佩带统一号牌,保持仪表仪容的整洁。

  2、做好橱窗、货架、场地、收银台、购物框、商场地面通道的清洁卫生工作。

  3、做好收银机、备用金、塑料袋、购物框等的检查整理、配备准备工作。

  (二)售中服务

  1、保持商场环境整洁、美观、舒畅、灯光明亮适宜,商场走道及公用部位通畅,不堆物品。保持四洁:自身清洁、货架清洁、地面清洁、门面清洁。

  2、认真执行商品定位陈列规定、货架专柜、橱窗等框架上陈列的商品要做到摆放整齐、美观、饱满,不得有空格,商品售缺应及时配货补足。

  3、实行站立服务,保持仪容端庄、大方、微笑、接待顾客应主动热情、耐心、周到、有问必答、百问不厌、礼貌用语“您好、请、谢谢、对不起”,用普通话。不得在商场内大声喧哗,不得和顾客争吵。

  4、要熟悉商品的性能、特点、用途、禁忌和注意事项。准确、实事求是的介绍。对一些容易引起过敏、严重副作用(如孕妇和小儿家用的药品)或特殊用途的药品要主动劝告顾客。对所有顾客都必须告知:“请详细阅读说明书”(非处方药)或告知:“请在医生指导下使用”(处方药)。

  5、要严格检查商品的质量,不得将过期、失效、变质、破损等商品存列在货架上。

  6、商品标价要统一打价,清楚醒目,商品标签脱落要及时补好,不准出现无标价或多张标价重叠的商品出现。

  7、收银员收找钞票,要做到“三唱一单”即唱收、唱价、唱找、同时给顾客一张收取货款的打印单据。

  8、顾客购买商品付清款后,一般要用塑料袋将商品装好。凡需要包扎商品应替顾客包严扎牢,便于携带。递交商品要轻拿释放,注意礼貌用语,不要让顾客久候。

  9、对顾客的要求及建议要如实记录,及时向经理汇报,可以立即答复的,应立即答复,不能立即答复的,应报告门店经理处理。

  10、随时留意商场情况,做好安全保卫工作。

  (三)售后服务

  1、认真做好商品的调换工作。凡符合调换规定的,办妥退调手续予以迅调。对不符合退调规定的,收银员应耐心解释清楚,注意文明礼貌。

  2、顾客购物,发生遗忘物品要妥善保存,设法归还,发生业务差错,经查对核实,予以纠正。

  3、下班交接前,收银机上的营业额累计数须严格查对,履行复核手续后,认真做好结帐、填单、交款工作。

  4、交接班前要严格按照规定整理货架,清点货物,如有短缺报经理处置。

  (四)纪律

  1、服从经理的工作安排。

  2、上班时间不得干与本职工作无关的事,不得带领家属小孩在商场逗留,不得陪同熟人选购商品。

  3、丢失商品由当班人员赔偿,收银不入帐,经查实将从严处罚。

  药店采购管理制度 5

  一、负责本店的质量管理工作,掌握药品法律、法规等基本知识,并严格执行,协助经理组织员工认真学习严格执行《药品管理法》《药品经营质量管理规范》及实施细则等法律法规和行政规章。

  二、负责处方药与非处方药的分类管理及销售的管理,协助经理每季度召开一次质量分析会并记录。

  三、指导和督促各责任区的质量责任人以陈列药品每月进行定期循环检查,并做好记录;对近效期的药品、易霉变、易潮解的药品视情况缩短检查周期,对检查中发现的问题及时处理。

  四、负责汇总填报有效期药品催销表报药店经理。

  五、检查药品陈列环境和储存条件是否符合规定要求,并负责温湿度管理和调控工作,做好温湿度记录。

  六、负责对各种养护设备进行检查。检查中发现的`问题及时向药店经理汇报并尽快处理。负责养护设备的养护管理,并做好养护及使用记录。负责计量器具的校准和检定,并做好记录和管理台帐。

  七、负责药品抽送检验登记及药品质量有关资料的收集存档工作。负责将记录凭证装订成册。

  八、负责质量信息的收集与反馈。

  九、对本药店的质量管理工作负具体责任。

  药店采购管理制度 6

  一、医保信息系统由院网络中统一管理,各使用科室必须遵照网络中心的统一要求使用信息系统。

  二、网络中心负责全院医保信息系统的安装、维护及管理。负责全院医保信息系统管理、操作人员的操作。

  三、系统管理员、操作人员上岗前必须参加医保信息系统管理、操作的培训。非管理人员和操作人员在未经许可的情况下,不得使用医保设施,访问医保信息系统或本机数据库。

  四、网络中心由专人负责对医保信息系统进行定期维护。包括对操作系统杀毒,对数据进行日常备份。

  五、医保系统电脑为专机专用,与医保无关的`软件一律不得在医保信息系统电脑上安装、使用。

  六、医保系统操作人员不得在未经许可的情况下访问数据库。不得对医保系统数据库信息(包括中心数据库,本地数据库)进行修改或删除。不得将医保信息系统的信息资料外传。

  七、医保线为专线专用,任何人员不得通过不正当手段非法进入医保信息系统网络。

  八、系统出现故障时,先自行排除,若不能解决,及时医保中心,请医保中心协助解决。

  药店采购管理制度 7

  (一)总则

  为了确保公司安全生产标准化的适宜性、充分性和有效性,按照安全生产标准化体系的要求进行评审,保证体系持续有效的正常运行。

  (二)范围

  本制度适用于对威宁西南水泥责任有限公司开展安全标准化的持续改进控制。

  (三)细则

  1.职责

  1.1总经理负责营造一个激励员工安全标准化管理持续改进的良好环境,提供改进资源。

  1.2生产技术处负责安全标准化管理持续改进的归口管理和总体策划。

  1.3各有关部门负责完成安全标准化管理持续改措施计划中的相关项目。

  1.4公司全体员工提供安全标准化管理持续改进信息和改进建议。

  2.工作程序

  2.1建立公司安全标准化管理持续改进的思想体系

  2.1.1总经理承诺坚持不懈地开展安全标准化管理改进活动,使员工认识到:公司的生存与发展依存于安全。通过持续改进,努力使各项安全标准化管理工作不断完善。

  2.1.2总经理应贯彻安全标准化管理持续改进的理念,营造一个良好的安全标准化管理持续改进的氛围和环境,倡导、鼓励和支持员工积极参与安全标准化管理持续改进活动,并为安全标准化管理持续改进活动的实施提供必要的资源、培训和技术支持。使员工自觉遵循安全标准化管理持续改进的原则,积极参与安全标准化管理体系、现场安全作业特性、改进工艺技术、改善作业环境、降低能耗及污染物等各方面的持续改进活动。

  2.1.3公司各部门在制定安全标准化管理持续改进措施应坚持以下原则:

  1)安全技术措施等级顺序:

  a.直接安全技术措施;

  b.间接安全技术措施;

  c.指示性安全技术措施:

  d.若间接指示性安全技术措施仍然不能避免事故危害发生,则应采用安全操作规程、安全教育、培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

  2)根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则:

  a.消除;

  b.预防;

  c.减弱:

  d.隔离;

  e.连锁;

  f.警告。

  3)安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性。

  3.持续改进关注重点

  3.1公司确定以《水泥生产企业安全生产标准化评定标准实施指南》为标准做好持续改进过程。

  3.2公司推行行持续改进时应重点关注下列方面发生变化时:

  3.2.1工艺技术发生变化时;

  3.2.2设备设施发生变化时;

  3.2.3法律、法规和标准发生变化时;

  3.2.4人员发生变化时;

  3.2.5管理机构发生变化时;

  3.2.6管理职责发生变化时。

  3.3持续改进项目实施的步骤

  公司以《水泥生产企业安全生产标准化评定标准实施指南》为参考指南,规定持续改进项目实施的步骤。这些步骤包括:

  3.3.1改进的原因:识别过程中存在的问题,选择改进的区域,并记录改进的原因;

  3.3.2目前的状识:收集数据进行分析,选择特定的问题并确立改进的目标;

  3.3.3寻找问题的主要原因:通过运用适宜的统计技术识别并确定产生问题的根本原因;

  3.3.4确定可能解决问题的.办法和措施:制定措施计划,明确责任者和实施进度;

  3.3.5实施计划:在部门领导的带领下,实施制定的措施计划;

  3.3.6评价效果:针对已完成的改进措施,对其有效性和效率进行评价;

  3.3.7成果标准化:将改进措施良好的成果规范化,防止问题及其根本原因的再次发生;

  3.3.8进一步改进:寻找遗留的问题,开始新的pdca循环。

  3.4对持续改进过程的控制

  3.4.1生产技术处应维护实施计划的严肃性。当需要修改计划时,应讨论并认可修改方案。对突破性项目计划的修改,应报请公司主管领导批准;对渐进性项目计划的修改,应到设备保全处及办公室备案。

  3.4.2改进项目实施结束后,应由公司安全生产管理委员会对所有改进项目的效果进行评价。

  3.4.4对改进项目的效果评价应形成书面的评价报告,经评价认为需做进一步改进的方面应将其定为新一轮的改进项目。

  3.4.5有效的改进结果应纳入文件,并通过培训使员工掌握新的要求、方法和操作。

  (四)附则

  1.本制度自下发之日起执行。

  2.本制度归生产技术处负责解释并归口管理。

  药店采购管理制度 8

  一、店面形象管理

  1、门店招牌,店外标示,每月清洗一至二次。如有脱落,破损应立即重新粘贴或更换。

  2、门店各类证照,公告应整齐悬挂在醒目位置,框架大小要一致。

  3、门店雨天需在入口处放置塑料桶,方便顾客放雨伞,确保地面干爽,地面湿滑时应摆放防滑标识牌。

  4、门店卖场通道要保持通畅,不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点,保持整洁的购物环境。

  5、门店要灯光柔和,亮度适中。

  6、门店促销海报和告示牌等如脱落,破损应立即重新粘贴或更换,到期促销海报和告示牌及时拆除,拆除后应彻底清理干净。

  7、门店使用的各类设备,工具(包括清洁工具,如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等),使用完后应立即放回指定位置。

  8、商品陈列以整体丰满为原则,销售商品后要及时补货。

  9、商品、货架要时刻保持整洁,不得放置生活用品。

  10、门店入口地面确保清洁,卖场没有明显垃圾。

  11、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮,每周应清洗一次。

  12、门店垃圾篓每班必须清理一次,如装满应立即清理。

  13、门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮,不得出现卫生死角。

  14、门店周边环境应保持整洁有序。

  二、服务规范管理

  (一)着装仪容

  1、门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服,夏冬装需全店统一。制服要求:干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹,衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。

  2、上班时间必须佩戴工作牌,工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。

  3、头发应修剪、梳理整齐,保持干净。

  4、女员工须化淡妆,忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须,面部清洁无油腻。

  (二)行为举止

  1、站立姿势:应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等,不能叉腰、交抱胸前,或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上,不得盘腿。书写时,应在指定的地方或办公室进行。

  2、不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰,需顾客避让时应讲“麻烦您!请让一下。

  3、上班时间不得闲聊,不得哼歌曲、吹口哨。

  4、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

  5、注意自我控制,在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。

  6、上班时间不能吃食物,不得看与工作无关的书报杂志,不得无故脱岗。

  7、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。

  (三)接待顾客

  1、亲情服务标准接待用语:您好!;需要我帮忙吗?;对不起,请稍等!;麻烦您,请让一下!;随时留意顾客的购物状态,当顾客表现出对商品感兴趣时,应及时上前询问顾客需要什么帮助。

  2、当顾客需要什么帮助时,应面带微笑向顾客打招呼,应使用标准用语“先生/小姐:您好,请问有什么可以帮忙吗?”绝对不能置之不理。

  3、如果正忙于接待顾客,另有顾客需要服务时,应用和缓的语气请其稍等,应说:“请稍等我马上就来”,并尽快完善对前一位顾客的服务。

  4、遇到不会讲普通话的顾客,而又听不懂顾客的语言时,应微笑示意顾客稍等,并尽快请能听的懂该语言的人员协助。

  5、坚持问病售药流程:

  ①、问顾客需求是什么?(您要点什么?)

  ②、顾客如不能明确的说出药物的,便问他现在的症状;(您哪里不舒服?)

  ③、问顾客的病史和以前做过的相关检查;(您有xxx病吗?您检查过没有?)

  ④、问用药史和过敏史;(您用过什么药?对xxx过敏吗?)

  ⑤、介绍药品的功效与特点等;(这药有xxx的作用,是治疗xxx的!)

  ⑥、介绍药品的用法用量;(您知道怎么服用不?这药是一天吃(用)x次,一次吃(用)x粒)

  ⑦、叮嘱注意事项、生活禁忌、联合用药禁忌。

  ⑧、如顾客能明确说出自己需求的药品或自己选购的药品,我们也要坚持做到介绍第6、7项步骤,给顾客介绍用法用量和注意事项。

  ⑨、在接待顾客时,不得让顾客自己费力去取商品,应该是将顾客所需要的商品送到其手上。

  ⑩、在听取顾客意见时,不得无故打断顾客发言。对因服务意识不强造成顾客投诉的,要进行相应的处罚。

  6、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等,若发现有顾客无理取闹,要进行必要的缓冲,带离营业场所,由主管人员妥善处理。

  停止营业后,如有顾客希望购药,要继续留岗,顾客在挑选商品时:

  1.有任何催促的言行,决不能说:“能不能快点,我们要下班了”此类的话,应象平常一样耐心为顾客提供服务。

  2.盲目销售商品,不得随意夸大商品功效,要实事求是介绍商品。

  3.用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情,必须热情耐心地回答顾客提出的问题,尽可能的为顾客提供方便。

  三、门店日常管理

  1、员工不得将公司财物挪为私用,不得私自挪用各类赠品,不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。

  2、整理店容店貌、药品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。

  3、检查店内隐患,切断电源,关好门窗、锁好门锁等。

  4、收银员在工作时间内,未经批准不得带亲友进入收银台,非收银人员不得私自进入收银台。

  5、提倡团队精神,相互协作,不与顾客争吵、顶撞,员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴,诋毁他人产品,有事情及时上报店长。

  6、商品的陈列及维护每日由店长或主管进行检查。

  7、未经门店管理人员的同意,门店员工不得私自操作后台主机,严禁上网。

  8、上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。

  9、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。

  10、一次迟到、早退超过30分钟的按矿工处理。

  11、调班、请假需店长批准。

  12、原则上不允许电话请假,除非紧急情况。请假在3天以内由店长批准,超过3天的由公司人事部批准。

  13、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排,无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚,直至开除。

  14、遵守公司及门店规章制度,服从各级主管人员的.合理安排,不得敷衍了事。

  15、各级主管人员对员工应该亲切指导。

  16、工作态度要积极,对公司下达的文件精神要执行

  17、同事之间要相互帮忙,相互尊重人格,协同合作。

  18、要求每月至少要召开1次会议,在会议上提出问题、解决问题,每次会议必须做好相关记录,包括谁提出什么问题、谁解决什么问题等,以备门店督导检查考核。

  19、各门店应该采取收支两条线,即货款和其他费用支出分开,以免造成帐务混乱、费用的支出应该凭收据进行,且不可以从货款中扣拨。

  20、各连锁店应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符,对于不相符的,需要提交书面报告说明,并采取相应措施。

  21、各门店应该积极预防出现过期商品。

  22、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各连锁店的店长同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。

  四、门店人员管理

  (一)店长岗位

  1、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策,按GSP要求规范门店各项工作,对门店医药商品质量及服务工作质量负具体责任。

  2、切实贯彻执行公司各项管理制度,对运营部下达的各项任务指标和销售政策要传达落实并严格执行。

  3、对门店货物安全负有管理责任,每月组织门店的盘点工作,做到经营商品货帐相符(盘点前先上报盘点计划)。

  4、对门店现金管理负有相应责任,及时上缴货款、每月与财务核对购、销、存明细帐,做到帐货相符。

  5、对门店请货计划,店长应该审核,有前瞻性和预见性的提出合理的要货数量,对要货数量不合理的并造成相关损失的要追究期相应责任。

  6、对相关票据,文件资料,要妥善保管保存包括进货凭证等)。

  7、负责加强对效期商品的管理,切实落实公司各项对效期商品的销售政策。

  8、对门店日常消耗品和必需品的领发以及其他费用的支出,需要建立相应的台帐,附上明细和相关票据。

  9、负责安排店员排班,日常事务的分工管理,监督、指导、激励门店员工以及安排相关培训。

  10、负责协助驻店药师做好药品质量监督工作,督查效期商品,并对效期商品在营运部的指导下安排必要的促销活动。

  11、负责确保门店零售药品价格按物价部门下发的药品价格执行,确保上柜商品明码标价,价格标签填写齐全,及时有效的对门店商品价格进行自我监督工作。

  12、负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作,保证数据准确性和及时性。

  13、负责贯彻执行规范服务,积极处理门店纠纷。

  14、负责组织门店相关人员会议工作,及时解决存在的问题,对店员提出的合理化建议及时上报运营部。

  15、对每月销售情况进行必要的总结,对发现的问题要采取必要的应对措施,并以书面报告的形式上报营运部,以便制定更加合理的销售政策。

  16、及时兑现相关销售费用,积极融洽相互关系,维护团队的稳定。

  17、积极调查周围情况,及时上报相关信息,配合公司总部各项调整工作,这里主要指价格调整等。

  18、积极完成上级交代的其他工作。

  (二)见习店长岗位

  1、认真执行《药品管理法》等有关药品管理的方针政策,按GSP要求规范门店各项工作。

  2、协助店长做好各项工作。

  3、当店长因事不在岗位时,要积极临时承担起店长职责。

  4、积极承担店长授权的各项职责。

  5、积极完成上级交代的其他工作。

  (三)驻店药师岗位

  1、认真贯彻执行国家药品管理的有关法律法规及药房质量方针。

  2、自觉遵守门店各项规章制度,遵守职业道德。

  3、负责门店药品的质量管理,按GSP要求做好相关记录和管理。

  4、协助店长做好对相关人员的培训工作。

  5、营业时间必须在岗,并佩带标准的胸卡,不得擅离职守。

  6、指导、监督营业员做好药品拆零销售工作,并对拆零药品及时进行登记。

  7、负责执行药品分类管理工作,指导、检查门店商品陈列符合GSP要求,监督、检查是否按“先进先出,先产先出,近效期先出”的原则。

  8、严格执行处方审核工作,确保顾客用药安全有效,负责对门店销售的处方药做好台帐,负责对门店销售的双轨处方药和含兴奋剂成分的药品进行登记。

  9、协助店员做好质量验收工作。负责做好药品的养护和效期的管理。

  10、负责收集对本公司经营的药品发生的不良反应,应详细记录和调查处理,并每季度向总部质检部门汇报。

  11、为顾客提供用药咨询服务,指导安全合理用药,保证顾客用药安全有效。

  12、在第一时间内正确处理质量查询、质量投诉,并按规定及时做好相关记录。

  13、日常工作接受店长的统一安排,与店长协作处理门店相关事务。

  14、中药师应该负责相关的炮制工作。

  (四)营业员岗位

  1、认真执行《药品管理法》及GSP相关规定,熟悉商品摆放和分类陈列。

  2、整理店容店貌,做好清洁,保持店内整洁、明亮。

  3、负责检查店内各种隐患,协助店长积极做好各项预防工作。

  4、积极维护公司整体形象,端正服务态度,确保营业秩序的正常运转。

  5、积极热情的接待顾客,正确全面的向顾客介绍商品,准确介绍药品的相关知识,确保用药安全有效。

  6、交接班前清点药品,整理货柜。

  7、积极协助店长做好请货计划,优化品种结构。

  8、积极协助店长、驻店药师做好相关工作。

  9、必须坚守岗位,不得无故串岗、离岗。

  10、对于门店的盘点和各项销售活动,要予以积极配合和执行。

  11、鼓励积极学习、进取。

  12、积极完成上级交代的其他工作。

  (五)收银员岗位

  1、严格遵守收缴款制度,负责准确无误地进行收缴款工作。

  2、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算,保证数据处理正确并传输至门店后台。

  3、在营业时间内必须做到人不离岗,绝对不可以在接待顾客时中途离岗,如确实需要离开,应报请店长同意并指定专人代替后方可。

  4、做好零钞的调配工作,在收款时,做到唱收唱付。

  5、做好顾客退货、退款处理工作,接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。

  6、严格现金管理制度,不得擅自挪用或私自借用营业款。

  7、交接班时必须做好票据移交和货款交接,要求做好记录并签字。

  8、做好营业款的日清工作,并要求做到及时上缴营业款,帐款一致。

  9、负责收银工作环境的卫生清洁,设备的维护和保养。

  10、遵守门店的各项规章制度和工作程序。

  11、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。

  五、门店商品管理

  (一)商品请货管理

  1、按规定的请货时间及时进行上报请货计划。

  2、请货计划的上报应该由店长指定人员操作。

  3、请货计划的制定应该根据实际情况的需要合理的确定请货数量。

  4、请货计划的制定应该要有前瞻性和预见性,如果因为请货计划的不当,造成退货、商品积压、滞销或近效期等,由各个门店自行负责。

  5、门店可以根据实际情况,申请采购新品种,但要严格控制采购数量。

  (二)商品验收管理

  1、所有商品依各个门店经营需要,由公司配送中心按门店请货计划配送。

  2、门店按配送单验收,核对商品品名、规格、产地、批号、数量、单价等信息,一一核对,要求准确无误,符合要求,方可在送货单上签字确认。

  3、为了缩短验收时间,不影响配送人员配送,一般要求当天确认数量,三天内确认商品质量。(如果确系质量原因必须退换货,要填写退货单据,严格履行退货手续)

  4、进口药品必须有进口检验报告或进口通关单。

  5、门店店长或验收人员,根据实际验收情况,在电脑确认由配送中心传递的配送信息,针对实收、退回等不同情况做出相应处理,并进行确认。

  (三)商品陈列管理

  1、商品名称正面朝外,每种商品必须有标价签。

  2、商品摆放一律顶靠前排,售出及时推前补货。

  3、店内人员都有责任检查商品的效期,近效期的摆放在前。

  4、同一个品种不同效期的,摆放时要错开一点距离。

  5、及时添补商品,尽量使货架商品的摆放有饱满感。

  6、及时整理顾客弄乱的商品,使其归位。

  7、在店长或驻店药师的指导下,根据销售情况可适当调换部分商品的陈列。

  8、商品的陈列,原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

  9、重点推广品种要求摆放在最有利的位置上,而且要求摆放宽度不少于2排,有利于引起顾客的注意。

  10、陈列的商品要注意经常清扫灰尘,并要保持货架整洁。

  11、商品的陈列要保持整齐、美观。

  12、拆零商品由店长负责管理,对拆零品种也要分类存放。

  13、营业人员在拆零前应该先检查拆零专柜是否还有此商品后再决定拆零,拆零后要及时做好拆零记录。

  (四)商品存储管理

  1、控制商品库存,严防断货,特别对畅销品种,在库存不多时可以提前做好请货计划。

  2、对滞销或3个月未动销的商品,要定期汇报店长,由店长上报营运部。

  3、门店每个月盘点一次,以保证帐货相符。

  4、人员调离必须进行盘点清算。

  5、门店允许有一定数量的损益,但比例要控制在千分之五以内,超出部分由门店人员自行承担。

  (五)商品养护管理

  1、商品养护由驻店药师负责。

  2、每天2次记录温度、湿度并签字。

  3、采取必要的措施是商品的存储符合相应的条件。

  4、每个月要做好必要的养护记录。

  5、对近效期药品及时向店长汇报,并填写《近效期药品催销表》和上榜。

  6、在养护过程中,发现质量有可疑的要及时采取正确的措施,并及时向质管部上报。

  (六)商品退货管理

  1、原则上不是商品质量问题,一般不给予办理退货。

  2、退换货程序:门店通知营运部,营运部与采购部和储运部沟通后回复门店,门店根据营运部的回复填写相应的单据并交由营运部签字,签字的单据交到储运部,储运部根据单据办理退换货。

  3、对确实是运输过程中造成的破损或影响销售的,门店在货物验收后三天内向仓库说明情况,并及时填写《退换货通知单》,同时注明原因,店长确认签字。

  4、近效期商品不作退货处理,根据实际情况,采取就地或调拨促销销售。

  5、失效期商品不作退货处理,由门店清点统计登记,报总部审核作报损处理。

  6、对商品在门店销售过程中产生的破损的,不给予办理退货,纳入门店正常损益。

  7、对商品在门店销售过程中产生的影响销售的,不给予退换货,由门店自行负责处理。

  8、无正当理由退货的,不给予办理退货。

  (七)商品价格管理

  1、门店销售价格,原则上按系统里规定的价格执行。

  2、门店可以根据周围调查的实际情况对部分商品进行调价处理。

  3、门店可以根据商品的实际情况(主要指效期商品),对部分商品进行特价处理。

  4、门店所有调价、特价处理,必须先填写调价单,报公司营运部备案,由营运部在2个工作日内给予调价。门店在没有得到允许的情况下不得进行私自调价、特价处理。

  5、特价处理有一定时限性,一旦门店觉得没必要再继续实行特价,应该及时申请调价,由营运部在2个工作日内给予调价。

  6、门店调价、特价处理只针对所申请的单个门店。

  六、门店财务管理

  1、对于贵细物品、中草药和中药饮片的收款,采取双方做帐制度,即发货柜台做好详细销售记录(必须包含销售金额),收款柜台也同样要做销售金额记录。每天清算,确保金额一致。

  2、对于拆零销售,在销售记录上必须有拆零销售人员的签字,否则由此产生的责任由收款员承担。

  3、对于退货,必须有退货记录,同时要求退货记录上必须有见证人签字,否则一律视为私自退货。(一旦发现私自退货,对当事人从严处罚)

  4、收银员岗位必须有收银员在岗位,特殊情况,必须委托相关人员暂时代岗。

  5、收银员交接班时,必须做好帐务交接手续,并填写交接记录同时签字,以确认责任。

  6、收银人员每天在停止营业后必须做好帐务清算工作并及时上缴货款,同时在上缴记录上有双方签字。

  7、在帐务交接和清算时,若有出入,则要追究相应责任人的责任。

  8、对于收款不入帐或所收现金大于货帐的,要从严处罚。

  9、各个门店应该在第2天及时上缴前一天的货款。

  10、门店要求每个月必须盘点1次。

  11、门店店长每个月必须在规定时间与公司财务部进行财务核算。

  七、门店费用管理

  1、鼓励节约相关费用,对铺张浪费的门店将进行通报批评。

  2、对日常的低消耗品和必需品必须填写领用清单,并报财务部。

  3、对店堂、设备设施的维修和补充,必须以书面形式报告,未经批准,一律不得购买。

  4、公共设施由店长指定专人负责管理。

  5、控制电话的打出,办公电话严禁私用,一旦发现,从严处罚。

  6、节约用电用水,电费、水费实行实报实销,但必须附注票据。

  7、门店所发生的每一笔支出,都需要由店长向总部申请,经同意后方可报销,当月凭有效票据结算。

  八、人员变动管理

  1、连续3个月考核不合格的,给予辞退。

  2、无故矿工次数累计超过5天的,给予辞退。

  3、给公司造成重大经济损失的,给予辞退。

  4、员工主动要求离职的,应提前一个月以书面形式向店长提交《员工离职申请表》,写明正当理由和原因。

  5、店长批准后再报公司人事部审核,批准后开具《物品交接表》,到相关部门办理移交手续并签字。

  6、公司给予辞退的员工,接到通知后到公司人事部领取《物品交接表》,到相关部门办理移交手续并签字。

  7、财务部根据人事部审批签字的《员工离职申请表》和《物品交接表》,方可结算剩余工资。

  九、质量档案管理

  1、门店质量档案管理由驻店药师负责。

  2、门店质量档案的工作由驻店药师负责完成,包括处方处理、双轨制的登记、进口检验报告管理、药品质量查询和投诉、药品质量信息收集、药品不良反应等。

  3、其他有关GSP的各项工作,如人员的培训、体检等。

  4、协助公司质管部做好其他质量管理工作

  十、门店考勤管理

  1、门店员工每个月正常休假4天。

  2、门店的排班由店长统一制定,确保门店正常营业。

  3、所有员工迟到、早退,每人次除了处罚2元外,还要纳入考勤考核。

  4、对于事假,按缺勤处理。(每个月最多2天)

  5、对于病假,按出勤处理。(每个月最多1天)

  6、对于加班,按公司加班管理规定执行。

  7、门店店长每月25号将下个月的排班表传到总部办公室备案,每个月3号前将上个月的实际考勤表传至总部办公室核实核算。

  十一、门店安全管理

  1、门店安全是指门店货物和现金的安全。

  2、门店店长对门店货物安全负主要责任。

  3、门店其他人员对货物安全负有相应的责任。

  4、门店店长对上缴的货款安全负主要责任。

  5、门店收银人员对营业款的安全负主要责任。

  6、门店其他人员有保护现金安全的义务。

  7、门店要求每个月必须盘点1次。

  十二、门店奖罚管理

  1、门店店长对门店人员的违反公司制度的行为可以做出相应的经济处罚。

  2、经济处罚数额不宜过大,一般只做象征性的处罚,以引起其重视。

  3、处罚的罚金全部纳入门店管理资金,由店长负责管理。

  4、对于表现优秀的门店人员,店长可以给予适当奖励,奖金来源门店管理资金。

  5、工作认真负责,业务娴熟,服务优秀,收到顾客多次表扬者,给予表扬、奖励或提升。

  6、积极发表意见,提出建议,关心公司发展,得到公司认可并起到明显效果,公司给予重奖。

  7、公司门店督导在检查过程中,对所有门店进行评比,对各项标准完成相对或非常突出的,将给予嘉奖并通报表扬。

  8、每月由各个门店的店长提名,总部考核,每个门店评选出一名优秀员工,给予通报表扬并进行适当奖励。

  9、每半年对全体店员进行考评一次,考评优秀的员工将给予调薪奖励。

  10、严格遵守公司制度,工作积极,自觉维护公司形象、利益,经常受到公司认可,年底通过考核,将给予颁发年度门店最佳员工奖励,并通报表扬。

  11、店长对员工的考核必须本着公平、公正的原则,若发现不实考核,将对店长进行相应处罚。

  12、泄露公司或门店商业秘密的行为,将给予严厉处罚。

  十三、门店考核管理

  (一)日常考核

  1、店长负责相应门店的日常考核,考核参照各个岗位进行。

  2、店长的考核由门店督导负责。

  3、日常考核结果分优秀、优良、合格、一般和较差。分别对应相应的系数为1.3、1.1、0.8、0.6和0.4。

  4、考核的基准工资为二百,实际获得的考核工资为基准工资乘以相应的系数。

  (二)业绩考核

  1、店长的业绩考核依据每个月的销售额、利润和毛利率。

  2、营业员的考核指定品种是指重点品种、独家品种。

  3、所有重点品种、独家品种参照营运部提供的目录。

  4、营业员的业绩考核参照数据为指定品种的销售额。

  5、营业员的业绩考核所得为指定品种的销售额乘以相应的奖励系数。

  6、奖励系数对所有营业员按统一标准,但不同品种有不同的奖励系数。

  7、奖励系数由营运部制定,并及时以文件形式下发到各个门店。

  8、店长和营业员的业绩考核由营运部负责。

  9、业绩考核所得由财务部直接发放到个人。

  10、营业员自行保留指定品种的销售小票,每个月自行统计相应品种的数量,并报送店长,店长根据上报情况进行初步核实统计。

  11、店长把初步核实统计结果以书面形式上传至营运部,经再次核实后,将最后结果通知各个门店并报送财务部。

  药店采购管理制度 9

  一、坚持“质量第一”的原则,严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规、规章制度,负责本店购进业务的开展。

  二、进行市场调研,掌握市场动态,做好库存分析,组织制定和审查进货计划。

  三、坚持从证照齐全的合法单位采购药品,优先从GSP认证单位进货,坚持禁止从证着不全的经营企业采购药品。

  四、采购药品时,必须向供货单位索取加盖其企业原印章的.药品经营企业合法证照的复印件、加盖该企业的原印章和法定代表人印章或签字的企业法定代表人委托授权书原件、该销售人员的身份证复印件及岗位证书。

  五、计划采购应该根据市场需求,坚持“以销定进、择优采购”的原则。

  六、积极开发新品种的经营。

  七、负责签定药品购货合同。

  药店采购管理制度 10

  一、购进药品没严格按照药品购进管理的第二、三条执行,责任人每次罚款5—20元。

  二、所有记录、凭证类文件未按规范要求填写,漏填、误填或字迹潦草经多次批评教育不改者,罚责任人5元。

  三、购进药品没严格按照药品验收管理制度关于进货或销后退回药品验收的规定,责任人罚款5元。

  四、药品陈列未按药品陈列管理制度要求分类存放,每发现一批次罚款5元。

  五、店堂陈列药品无物价标签或填写不规范,经多次批评教育不改,罚款5-10元,标签错价除按损失差价赔偿

  外,每次罚款5元。

  六、药房调配处方发生处方错配或错发药品,经顾客投诉核实,每次罚责任人5-10元。

  七、对陈列药品未按规定进行检查,每次罚5-10元,没有按时填写温湿度记录表,每天罚款2元。

  八、中药饮片灰碎严重超标或饮片串屉、错屉未及时处理,每品种罚款5元。

  九、未遵守不合格药品管理制度处理药品,每次罚责任人10元。

  十、对近效期六个月的.药品未按规定填写近效期药品催销表,每次罚责任人5元。

  十一、拆零药品未按药品拆零管理制度执行,每次罚款10元。

  十二、质量事故未在规定时限内报告每次罚款10元。

  十三、未执行质量信息管理制度反馈信息,每次罚款10元。

  十四、未执行药品不良反应报告制度,每次罚款10元。

  十五、未按规定对质量管理制度执行情况进行检查与考核,责任人每次罚款10元。

  十六、未遵守服务质量管理制度,与顾客发生争吵造成不良影响,当事人罚款10元。

  十七、其它违反本店质量管理制度视情节进行5-10元的罚款。

  药店采购管理制度 11

  一、门店应树立为顾务、对顾客负责的思想,将“顾客至上、信誉”作为经营的宗旨。

  二、门店每天营业前应整理好店堂,并备齐商品。店堂内应做到货柜货架整洁整齐、标志醒目、货签到位。

  三、门店上岗时应着装统一,整齐清洁,佩带胸卡,微笑迎客,站立,有举止端庄、的形象和良好的`服务。

  四、营业员接待顾客时应主动、热情、耐、周到、态度和蔼,使顾客能充分感受到得到服务的满足和愉悦。

  五、计价、收款应准确,找补的零钱要礼貌地交给顾客,并叮嘱顾客当面点清。

  六、门店应设咨询台,指导顾客,合理用药。

  七、门店应将服务公约上墙,公布监督电话,设有“顾客意见簿”,认真对待顾客投诉并及时处理。

  药店采购管理制度 12

  为加强药店管理,树立药店良好形象提高员工素质,加强员工管理,营造良好的营业氛围,特制定如下制度望认真遵照执行。

  一、树立“质量第一,顾客至上”的营业观念,严格遵守执行道德行为规范,为顾客提供热情优质的服务。

  二、有顾客时,无论手头做任何工作应立即停止,首先接待顾客。销售药品时要态度认真,思想集中,站立服务、面带微笑、语气平和,并要正确介绍药品性能、用法、用量、禁忌和注意事项。合理搭配销售,不得错配销售药品,要做到百问不厌,百拿不烦,出示药品应动作轻缓,药品接触柜面不得有滑动不能抛扔,闲时要直接递到顾客手中,无论任何理由都不得与顾客争吵。

  三、收银时要微笑服务,做到不出差错,下账时要认真细致,做到及时准确无误,顾客离开时要有送声!比如:慢走、你走好等礼貌用语;当班当天的现金、刷卡核对无误后方可交—班交账。短款当时赔付。找钱时要把硬币放在纸币上或放在顾客手中,不能放在柜台上。

  四、员工上班时应统一着装,穿戴整齐大方、不浓妆艳抹、不留长指甲、不披头散发;工作服要干净整洁,养成良好的生活习惯,保持较好的个人卫生。

  五、应按时上下班,不迟到早退,不无辜缺班,不擅自脱离岗位,有事提前请假;上班时不做与工作无关的事、早餐应在8点前结束,有顾客时不接打手机,晚上下班时要锁好门窗,关闭好电源水龙头等。

  六、店内应每天早晚各做一次卫生,并要做到随脏随打扫,陈列药品的柜架要保持整洁明亮,应按分类将药品摆放整齐,所陈列商品应无积尘,严禁在营业场所乱放杂物,乱吃零食,闲聊天、喧哗嬉闹。

  七、按时参加开会,学习培训,并要及时做好学习笔记,每天上班时应做好早晚两次温湿度记录,各班做好处方药销售记录及中药装斗复核记录;近效期药品(半年内)应及时催销,不能过期,否则过期的药品要按售价的80%从提成中扣除。

  八、营业刷卡用电脑除正常收款刷卡,任何人不得乱动并做他用,不得修改、添加删除任何文件,更不许外人动电脑插光盘,电脑出现故障或停电应立即关闭电源停用,做好手工记录,并告知负责人。

  九、员工之间要搞好团结,积极配合。所有员工应互敬互爱,互相帮助,互相勉励,共同进步,和谐相处,不损人利己,不讥讽挖苦,不取笑他人,不以工作之外论长道短。

  十、保守店内机密,不得向外人透漏炫耀当天或当月销售额,不得向外人透漏商品进货价以及文件资料电脑资料等其他信息,上班时间不得会见亲友,确有事时间不得过长。

  十一、预定每周五报计划进货,其它时间必须把缺货品种按规格产地列出。到货时核对药品数量是否符合,批号是否太近,包装是否完好,单据金额合计是否正确,当天进货及店之间调货随时正确录入电脑,价格偏高的品种作好记号,店与店之间的`调货及时做好记录。

  十二、做好积分,赠品的发放及上、下帐登记,做到记录账物相符,做到电脑售价与药品盒售价相符,不符的及时做好调整。做好会员资料信息齐全录入等工作,做好缺货登记,个别不常用高价品种收押金后在进货。

  十三、加强员工自身素质修养,不断学习新知识,努力提高业务水平能力;新员工应拜老员工为师,以最大努力快速掌握、熟练业务。应对药店所有品种及新品、高毛利品种做到心中有数;尽量做到进店顾客不空手出店;努力提高营业额及自己的经济收入。

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