发货管理制度

时间:2023-11-18 15:15:30 秀雯 制度 我要投稿

发货管理制度(精选20篇)

  在快速变化和不断变革的今天,制度的使用频率逐渐增多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗?以下是小编帮大家整理的发货管理制度,欢迎大家分享。

发货管理制度(精选20篇)

  发货管理制度 1

  1、范围

  本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;

  本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。

  2、目的

  规范销售计划、发货管理,强化分公司的物流管理,合理地降低运营资金库存占有率,提高销售计划、要货开单的准确性。

  3、职责

  3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

  3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。

  3.3财务处负责验审。

  3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。

  4、活动

  4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度,并在销售管理部备案。

  4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测,并上传销售管理部备案。

  4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上,提出周要货计划,在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部,指导公司生产作业,生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。

  4.3.1分公司周要货计划申报程序

  (1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况,便于与各商业单位协调

  (2)业务主管制作商业客户要货计划

  a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;

  b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;

  c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划,批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.

  d业务主管汇总所辖区域客户要货计划,填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);

  e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。

  (2)分公司制作周要货计划

  a汇总各区域商业客户要货计划表,制作分公司商业客户要货计划表;

  b统计分公司驻外仓库实际库存,结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;

  c分公司周要货计划表制作规范:

  a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。

  b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量

  4.4生产作业部门可根据规模生产要求,成批组织生产,并预留库存,销售管理部制订提货权限(0.5…2),在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司,便于销售分公司组织货源.

  4.5销售分公司依照提货权限,适当修改要货申请,提出送货计划,填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。

  其中a、b类分公司可一周安排两次,c、d类分公司可一周安排一次,具体配送交由物资储运部。

  4.6配送形式:

  a总公司配送

  ①现款:

  a经销商要货量满整车由总公司直接配送

  b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送

  c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。

  ②代销:

  a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送

  b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。

  b驻外仓库配送

  ①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货

  ②驻外仓库覆盖区域内的`经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送,经销商自提的给予一定补贴。

  ③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送,但送货时必须结清上批超额的货款

  4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量,制订考核表,考核销售分公司的开单准确性。

  (1)管理部对分公司的激励

  周计划月考核,综合分公司每月各周计划履行情况,结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。

  (2)分公司对商业客户的激励

  方式同上,建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核,考核金额体现在对商业客户的奖励中。

  4.8发货程序:

  4.8.1向驻外仓库的发货程序:

  销售分公司填报送货计划——内勤经理审核备案——物资储运部配送

  4.8.2商业单位自提的发货程序:

  销售分公司填报送货计划——内勤经理审核备案——商业单位自提

  4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:

  a严格按照q/fgrwz15-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。

  b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件,要求原件在三天内到驻外库),对商业单位发货。

  c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息,以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货,则追究驻外库保管员责任。

  d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表,一份交办事处,一份留存。

  5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施,过渡期限为2个月。

  发货管理制度 2

  一、目的

  满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性,确保公司发货流程的顺畅。

  二、职责与权限

  1、业务部负责并监督整个产品发货过程。

  2、仓库负责办理产品出库手续,打印送货单,准备好出货产品。

  3、外发物流公司、快递公司由业务部联系,短途行政部司机负责产品运输。

  三、发货流程

  1、业务员按合同或客户要求的`发货信息,将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。

  2、出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员,及时反馈客户,以便客户做相应的变更。

  3、确保产品质量、数量后,仓管员将送货数量等信息录入系统,确保帐目的准确性。打印送货单,仓库主管签字审核,业务部相关业务员签字确认。送货单一式五联,仓库一联、财务一联,业务部三联。

  4、业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间,业务员要与物流公司保持联系,保证货物能够顺利送达。产品送达后,物流货运单、回单等原始单据要保留其全。

  5、货物送达后,业务要跟踪付款,如需开具发票,要提供客户所需发票明细给财务部开具。

  6、货物送达后,客户反映产品质量问题,业务部要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。

  7、样品出库:业务员到财务部领取送货单,做好领用登记,手写送货单。送货单上一定要注明:收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字(不可代签),如果是免费样品,送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单,送货人签字,仓库主管审核,办理出库。

  发货管理制度 3

  1、没有有效收、发料单据,仓库不得收发物料。具体参照《领(发)料作业横向控制卡》处理;

  2、按规定时间收发物料,紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理(固定领发料时间);

  3、物料进出仓时应严格计量、计数,不得以估算物料量作为收发依据;

  4、未经有效批准不得超量收料(供应商送的备品除外),也不得超量发料或发货;

  5、领发物料后(含领、发、退、补料等),应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作;

  6、仓库备(发)料须遵循“先进先出”原则,并注意于收、发料时采取措施予以保证;

  7、物料的进出仓由仓管员主导,其他人不得擅自对物料进行处理,无关人员未经允许不得进入仓库;

  8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控,发现异常情况及时处理。

  9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续,按《领发料作业横向控制卡》执行。

  10、储存应遵循三项基本原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定位、定量;c、先进先出;

  11、对存在色差的物料应做好标识工作,相似物料要分开区域摆放;

  12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理,并做好相应标识;

  13、对库存时间超过12个月未动用的'物料,制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

  14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合,并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行;对于盘点有误差的物料,仓管员不得私自调账;

  15、仓管员在发现库存出现异常状况时,应对异常物料实施抽查、抽盘作业;

  16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况,仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点,作为考核下属工作绩效的一种手段。

  17、仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用;仓库人员不得收受供应商礼金与物品;

  18、在仓库范围内严禁抽烟,违反者乐捐200元/次,责任仓管员乐捐50元/次;

  19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究;对所有的乐捐纳入员工基金。

  20、考核指标:帐物卡相符率,由财务部、PMC物控员每周统计,每月汇总。

  发货管理制度 4

  1、与调度员随时随地保持联系及时了解收货发货信息。收发员在工作时间内,必须坚守岗位,自觉遵守厂纪厂规。

  2、每日接到车间完工成品的送货单要及时进行认真核对并通知质检进行检测,检查并标明产品级别、规格、型号,对不合格产品要标出记号,及时安排出釜人员出釜,督促出釜人员分清废次品,及规格、型号,并记录车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号,将车间送检单一式四联签字留存一联,车间回一联,质检处送存一联,送一联调度员。并逐釜经车间和出釜人签字确认后入库。

  3、出釜时要到现场检查,实地考核出釜产品破损状况,产品要整齐码放在木架上,木架按规矩摆放到位,不得有零碎产品放在上面做到码架方正,出釜人员在出釜过程中要确保,产品完好,不得人为损坏,收发员要做好管理和详细记录。

  4、出釜产品在整齐摆放到位的情况下,要及时按排叉车分清级别、规格型号、废次品将产品堆放到指定场地,堆放要紧凑、整齐。

  5、在装车过程中收发员督促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录,分清是叉车损还是装卸工损,要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清,手续齐全交给送货人,并对送货车进行实发与实收以及在运送过程中的破损状况,了解清楚具体状况并做好详细记录。

  6、及时通知清理工清理场地零碎杂物,保持场地清洁、畅通。各环节的.安全措施随时随地检查督促。

  7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报,及时送交调度员,不得延误。

  8、所有台帐要健全,登记要清楚,帐实要相符。

  9、不得接受与本单位有协作关系的请客、送礼等贿赂事宜,如发现视情节轻重给予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的处分。

  10、库存物资,不经负责人批准,不得私自借出,对本公司领用物资凭负责人签发的凭据或财务部开出的收据,方可发出。

  11、确保车间及时领用物资,不得影响生产和机械维修。

  12、严格遵守仓库防火安全制度,做好仓库消防工作,禁止闲人进入仓库,更不允许将火种带入仓库,确保公司不受任何损失。

  发货管理制度 5

  一、销售部(店面)必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况(未付款销售单最好销售部自己保管),把票据转移生产部,单据为两联。

  二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包,生产部必须给成品仓库主管一联单据,配好包必须在内袋上写上配包人姓名,以便日后客户投诉作追查依据。

  三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货,避免发货错误或误发,司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对,销售部做客户销售帐目,以便日后客户发货情况追查。

  四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错,当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

  成品仓库按照销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户,一切责任由销售部自己承担经济损失。成品仓库不承担任何责任

  发货管理制度 6

  第一条总则

  本着以服务于客户需求为核心工作宗旨,以保证发货的及时性、准确性,有效实施发货流程管控为原则,以团结、协作、互助为工作精神,树立良好的服务意识,积极服务好公司客的户进货工作,特制定本制度。

  第二条适用范围

  本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。

  第三条职责与权限

  一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单,并及时跟踪了解发货进度。

  二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计,协调仓库发货,及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。

  三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司,及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。

  四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。

  五、仓管部门根据订单要求,准备货物,并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。

  六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。

  第四条工作程序

  一、发货申请人根据客户的需求,通过电话、短信方式,向销售内勤及时下达发货订单。

  二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况,编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的.,应及时向发货申请人说明情况,发货申请人及时反馈至客户。

  三、财务部负责落实货款到账情况,并反馈至销售内勤。货款未到,销售内勤不得下达发货单,如有特殊情况,需由总经理特批。

  四、仓管接到发货通知单后,及时安排发货。根据到货时间的要求,选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。

  五、如果暂时缺货,及时向销售内勤反馈情况,说明情况。同时反馈至生产部。

  六、发货后,仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤,由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。

  第五条工作要求

  一、发货申请人在下达发货信息的时候,应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求,收货地址、联系人、联系电话,为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息,确保货物及时准确的发放。

  二、销售内勤在收到发货通知后,应及时反应处理。如有特殊情况,及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况,与客户或者发货申请人取得联系,核实发货信息,确保发货及时、准确无误。

  三、销售内勤在统计发货信息时,应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。

  四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。

  五、仓管应根据下单信息情况,及时组织货源、安排发货。不能及时发货的,向销售内勤及时反馈信息,并做好记录,反馈至生产部。

  六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息,做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。

  七、在发货之前,严格检查货物的包装,根据货物的特性及运输要求,选择合理的货物包装物,避免出现货物的损坏情况。

  八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换,确保货物安全、及时、完好无损的送达。

  第六条责任处罚

  一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职,认真履行各自职责,及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通,不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

  二、如果在发货工作中,出现发货延迟、发错、货物损坏等情况,将对相关责任给予100—300元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。

  发货管理制度 7

  1、增强安全意识,库内严禁吸烟,上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查,发现隐患及时处理,保证库房和物资的安全。

  2、仓库是财物重地,非仓管人员不得随意进出停留,不允许代存私人物品,不私自拿用、外借物品,不得白条抵库。

  3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时间不擅离职守,负责做好仓库的清洁卫生工作。

  4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的'物品,平时应做到勤抽查,勤核对,保证做到账物相符,账账相符。如有盘盈盘亏,要提出书面材料,查明原因,并及时上报财务部门,追究相关责任。

  5、产品入库,仓管员应认真核对,及时开具入库单,注明入库产品日期、名称、规格及数量,入库人员及仓管人员审核无误后签名。

  6、客户发货或公司领用样品时,仓管员应及时开据出库单,注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量,提货员及仓管员审核无误后签名。

  7、收到退货后应及时做退货入库登记,登记内容应包括:客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等,退货员与仓管员审核无误后签名;同时应与原入库新品分开保管,对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室,确定具体数量后,进行再加工;

  8、仓库人员收到发货通知,应及时发货,如因缺货或其它原因不能发货,应立即告知办公室相关人员。

  9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时,应立即上报办公室销售负责人,由办公室人员与业务员联系做相应处理;

  10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点,并及时将盘点结果上报办公室销售主管,销售主管可定期对库存数量进行抽查。

  11、一般情况下,每天的发货时间为8:00——18:00,业务人员在规定时间内上报发货信息,确保发货员及时发货;

  12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整,待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员;

  13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解,积累经验,优胜劣汰,以便使货物能够迅速到达客户手中;

  发货管理制度 8

  一、目的

  通过制定仓库管理规定,指导和规范仓库人员日常作业行为。

  二、工作范围

  物资库、成品库、工具

  三、工作职责

  1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作,做到帐物相符。

  2、随时掌握库存状态,保证物料及时供应,缺货及时申报,充分发挥周转效率。

  3、定期对库房进行清理,保持库房的整齐美观,存放整齐。

  4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能,填写分明。

  5、搞好库房的安全管理工作,检查库房的`防火、防盗设施,及时堵塞漏洞。

  四、物资入库和保管

  1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。

  2、物资少于最低库存量时,要及时填写申购单,经总经理或部门主管批准后,交采购人员及时采购。

  3、仓管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库:

  1)未经总经理或部门主管批准的采购。

  2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

  3)与要求不符合的采购物资。

  4、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。

  1)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

  2)三清:材料清、数量清、规格标识清。

  3)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

  五、物资的领发

  1、仓管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

  2、仓管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。

  3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写申购单,经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。

  4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

  5、领用或以旧换新的工具,需填写工具领用/更换单,经总经理或部门主管批准后,方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记,并由领用人签字。

  六、物资退库

  1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

  2、废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库并做好记录和标识。

  发货管理制度 9

  一、总则

  1.为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库管理合理化,特制定本制度。

  2.本制度适用于公司仓库管理规定,可修改,添加建议。

  二、管理原则和体制

  1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证,出入库登记,“三位一体”,分划具体的工作。

  2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要,不缺货断档。

  3.仓库内按原先货架的归类摆放,不得随意,要保持仓库的统一性。

  4.根据公司营业时间,制定仓库入、出库具体工作时间。

  三、入库

  1.所有货物入库前,需检验后才可入库。查处不合格,采取退货,或返厂。

  2.办理入库登记时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的,应通知发货商处理。

  3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,登记。

  四、出库

  1.设定仓管员提货,配附件和打包。

  2.注意快递面单上所需的'物品,(特别是看清面单有无附件,有无备注,是否修改)确认后方可提货。

  3.质检实要仔细的观察,留心每一个细节,(比如坐垫松紧带是否宽松,坐垫表面有无瑕疵,扣子和钩子是否齐全等),检查无误后,才可打包。

  4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全,包裹包扎是否严实,确认后,签上打包员的姓名,才可出库。

  5.质检员在检查货物时,发现问题,应及时处理,不能修复的,及时上报,入实体库。

  6.货物出库的系列过程中,非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物,并禁止吵闹,喧哗,以免产生影响。

  7.快递公司领走包裹后,相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库,特别是清扫和随手关灯。

  五、货物保管

  1.按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。

  2.仓库货架物品堆放整齐,分类清楚;

  3.货架上要表明分区及编号,需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的,在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号,贴在货架1/2处)

  4.盘点库存时,先按类求出它的总数,再与各类实物对应,最后登记,入库。

  5.对次品统一放置,形成“实体库”,破损严重的记“坏件库”。

  6.地面不得存放货物,以防货物的变质,造成不必要的损失,同时影响仓库的面貌。

  7.保持仓库通风,卫生整洁,定期检查(每天一扫,星期五大扫)。

  六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

  1、按班做好交接工作,要确实。

  2、仓管员做好旧货先出,补充货后出。新货入库前,先检查,后登记,编新号,方可入库。

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  第1章总则

  第1条目的

  为规范公司成品的发货工作,防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生,特制定本制度。

  第2条适用范围

  本制度适用于公司产成品的发货作业。

  第2章发货总体规定

  第3条仓储部接到“订货通知单”后,经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档,内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的,其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。

  第5条收货人非订购客户的,应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。

  第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货,但有指定交运日期的,应依指定日期交运。

  第7条订制品(计划品)在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下,仓库管理员若因库位问题需提前交运时,应先联络销售部的业务人员告知客户,经客户同意且收到业务人员的`岀货通知后方可提前交运。

  第8条若是紧急岀货,应由销售主管通知仓储主管予以先行交运,再补办岀货通知手续。

  第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运,若需紧急交运时,需于交运的同时办理岀库检验手续。

  第10条订制品(计划品)交运前,仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时,应立即暂缓交运,等收到销售部的岀货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下,可由销售主管先以电话通知仓储主管,但事后仍应及时补办相关手续。

  第11条“成品交运单”填好后,应于“订货通知单”上填注交运日期、“成品交运单”的编号及交运数量等,以便相关作业人员了解交运情况,及结案时可依流水号顺序整理归档

  第3章交运期限规定

  第12条凡遇下列情况之一的,仓储部应提前一天办妥“成品交运单”,并于一天内交运。

  1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。

  2.内销、合作外销订制品。

  第13条直接外销订制品入库后,需配合结关日期交运。

  第4章承运车辆调派与控制

  第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

  第15条仓储部应于每日16 : 00以前备好第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。

  第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址,则成品交运前,仓储部岀库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员,由其转告客户做好收货准备。

  第5章复核货物

  第17条货物备好后准备装运前,岀库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好岀库货物的复核工作。

  第18条岀库复核的内容。

  发货管理制度 11

  一、目的

  服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。

  二、适用范围

  公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。

  三、职责与权限

  3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查。

  3.2片区负责人负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货。

  3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单,安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装,确保发货的及时性,安全性,准确性。

  3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量地配货。

  3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。

  3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

  3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。

  3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。

  3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据,监督和控制客户欠款额度。

  四、控制程序

  4.1客户的发货单传真,必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。

  4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后,认真统计该货单的.发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。

  4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单,片区负责人应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。

  4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。

  4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

  4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户,以便客户做相应的变更。

  4.7公司新产品或紧俏品种入库后,仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

  4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等,专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度,制作完毕后,应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保货架发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。

  4.9产品发出后,营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额,录入电脑并确保财务账目的准确性。

  4.10《汇总发货单》统计完毕后,营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户,以便客户及时了解发货情况。

  4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出,不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

  4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况,监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。

  五、奖惩办法

  为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:

  5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。

  5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的,将按《公司法》追究其责任。

  5.3在配货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成配错货、串号、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予5-20元的罚款。

  5.4新产品入库后,相关执行人员粗心大意,没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的,处以相关仓库人员5-10元的罚款。

  5.5客户要求发货架、喷绘的,如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守,粗心大意,在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的,根据影响程序和性质,每次分别处于相关人员50-100元的罚款。

  5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以5-20元罚款。

  5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以5-20元的罚款。

  5.8在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。

  发货管理制度 12

  1目的

  为规范公司的发货管理,提高车辆使用效率,制定本制度。

  2适用范围

  本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

  3职责

  3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作;

  3.2仓库管理员负责发货的日常工作;

  3.3配货员负责货物的配置及装车;

  3.4驾驶员负责货物的运输工作。

  4管理办法

  4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

  4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物,并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。

  4.3配货时注意检查、核对,无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。

  4.4配货员、驾驶员在货物装车时,核对《送货通知单》,保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

  4.5《送货通知单》一式二份,仓库将有驾驶员签字的留底,另一份随车,待货物送完,第二天归还仓库,上交销售管理部,通知客户。

  4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》,储运部每天12:30之前装完当天的发货物,货车12:30~13:00发车,延误需做出说明,并请相关部门确认。

  4.7货物运至物流公司,货运司机应监督卸货工作,保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。

  4.8在办理托运手续时,应仔细核对,保证填写内容准确、清晰,并妥善保管好相关单据。

  4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误,需承担50%的损失。

  4.10货车在发完货后,按要求应返回公司,若因任务较多或不正常情况的发生(如堵车等)而无法返回公司,应立即电话通知储运部负责人,由储运部负责人安排货车的停放地点,并在行车日志上记录有关情况。

  4.11对于同一物流公司有较多货物的,根据事先约定与对方联系,让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

  对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作,储运部应进行合理安排,一般情况,从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作,若供应部有加急要求,应按要求完成。

  4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。

  4.13储运部必须建立物流公司档案,档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容(运输单价和批量价报财务,便于财务审核)。

  4.14每年开展一次物流公司的.评价和选择工作,由销售管理部组织储运部和财务部一起进行,储运部负责提供档案数据,销售管理部主要评价运输时间和服务质量,财务部主要评价运输价格。

  4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司,应与其签订送货合同,要求其保证及时将货物准确送达客户,对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司,要求其及时反馈信息,确保快件能按时到达。

  4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔,未索赔由储运部承担50%的损失,索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

  4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计,交财务部审核。

  发货管理制度 13

  一、总则

  1.为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库管理合理化,特制定本制度。

  2.本制度适用于公司仓库管理规定,可修改,添加建议。

  二、行为准则与管理体制

  (一)、仓库成员基本行为准则

  1.上班时间:白班8:30-17:30(如遇上活动,应服从加班)

  如有特殊情况不能上班,我们也会进行核实情况是否属实,如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理,扣除对应的奖金。

  每周休息一天,休息时间由当月排班表执行。

  仓库员下班前把交接事项写在交接本上。

  2.每位仓库员有一本备忘录,在工作过程中,每遇到一个问题或想法马上记录下来,相关办公文件到行政部登记领取,如有遗失,自己补足。

  3.每周一下午8:30召开部门例会。每周一书面的形式汇报一下自己上一周的工作及接下来需要改进的地方交给主管。

  4.在工作中要学会记录,记录自己处理订单的速度,学会每天快一点,才会想要进步。

  5.新产品上线前,通知客服部与仓库成员来学习新产品特性。新的客服有权利要求仓库主管介绍自己想了解的产品,也有义务去认识所有产品。

  6.处理好每份订单,不得影响公司形象。如果一个月内因仓库原因收到买家投诉,根据具体情况给予相应的措施与处罚。

  7.每处理完一笔订单,都要到交易订单里面备注自己的代称+情况,插上小黄旗,以便下一位客服核实情况。

  8.上班时间不得迟到,有事离岗需向主管请示且请假条需主管签字方成效,如需请假,事先联系部门主管。

  9.上班时间不得做与工作无关的事情,除阿里旺旺外,一律不准上私人的旺旺、看视频和玩游戏,严禁私自下载安装软件,违者会进行相应的处罚。

  10.上班时间服装打扮穿着不做严格规定,但不许穿拖鞋及过于暴露的服装,以及打扮妖艳奇怪。保持桌面整洁,保持办公室卫生,每天上班前要清洁自己办公桌,禁止放一些杂物。

  11.严格恪守公司秘密,不得将同事联系方式、客户资料等随意透露给他人,违者按公司相关条例处罚,情节严重交由当地机关部门处理。

  (二)、仓库管理体制

  1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证,出入库登记,分划具体的工作。

  2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要,不缺货断货,发现库存不多时及时通知掌柜补货。

  3.仓库内按原先货架的归类摆放,不得随意,要保持仓库的统一性。

  4.根据公司经营时间,制定仓库入、出库具体工作时间。

  三、入库

  1.所有货物入库前,需检验后才可入库。查处不合格,采取退货,或返厂。

  2.办理入库登记时,对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的,应通知厂家或采购处理。

  3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,登记,使用三联单,财务、仓库、厂家各职一份。

  四、发货

  1.发货前,对当天所要发的快递单按款式、数量(单件或多件)、颜色进行分类,并对所发数量和款式进行登记。

  2.注意快递面单上所需的物品,(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸,有无备注,有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

  3.打包发货时要仔细的观察,留心每一个细节,(比如衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象),检查无误后,才可发出。

  4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全,包裹包扎是否严实,确认后,无误后才可发货。

  5.发货员在检查货物时,发现问题,应及时处理,不能修复的,及时上报,有问题的`货物应分出独立存放。

  6.发货的系列过程中,非本店工作人员不得随意进入本仓库搬移货物,并禁止吵闹,喧哗,以免产生影响。

  7.快递公司领走包裹后,相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库,特别是清扫清洁和随手关灯。保持仓库卫生整洁,定期检查(每天一扫,星期五大扫)。

  五、货物保管

  1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。

  2.仓库货架物品堆放整齐,分类清楚;

  3.货架上要表明分区及编号,需标示醒目、便于盘存和提取。(如现在使用的,在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号,贴在货架1/2处)

  4.盘点库存时,先按类求出它的总数,再与各类实物对应,最后登记,入库。

  5.对次品统一放置,形成“实体库”,破损严重的记“坏件库”。

  6.地面不得存放货物,以防货物的变质,造成不必要的损失,同时影响仓库的面貌。

  六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

  1、按班做好交接工作,要实事求是。

  2、发货员做好旧货先出,补充货后出。新货入库前,先检查,后登记,编新号,方可入库。

  发货管理制度 14

  第一节总则

  第一条为了进一步加强公司淘宝网店管理与维护,充分发挥网站的作用,促进公司内外部信息交流与沟通,及时掌握市场信息,拓展经营视野,提高经营管理水平,扩大公司对外知名度,提升公司外部形象,制定本规定。

  第二条本制度适用于公司全体淘宝员工。

  第三条本制度包括总则,管理机构,职能分工,客服管理制度,美工管理制度,仓储管理制度,物流管理制度。

  第二节管理机构

  第三节职能分工

  第四条运营总监

  1、制定相关营销策略,完善产品的网络营销管理体系和推广模式、规章制度,编制年度、季度网络营销方案与预算,落实并监控各项策略的实施,并及时向管理层汇报。

  2、根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排,制定工作计划,引导并带领团队人员完成各项计划任务。

  3、根据公司各阶段的目标提交分析报告给管理层做决策参考,并就重大网络营销事项向公司管理层提交决策性建议。

  4、完成公司产品的销售任务,建立和完善网络营销机制。

  5、协调本部门内部以及与其他各部门之间的工作关系。

  第五条店长

  1、有极强的文字修养,能擅长撰写打动人心的软文,并有能力策划软文营销。

  2、负责淘宝店铺推广、提高店铺点击率和浏览量;日常维护、产品更新、能独立操作店铺陈列,以增强店铺吸引力、产品销量。

  3、每日监控的数据:营销数据、交易数据、商品管理、顾客管理。

  4、安排部门工作任务,并总结各部门反映数据与解决问题。维护店铺正常运营,不出现违规处罚现象。

  第六条客服主管

  1、负责带领销售团队制定客户方案,完成销售指标。

  2、负责制定、修改并推动实施客户服务流程及规范制度。

  3、负责带领客服团队处理日常客户咨询、解答及投诉。

  4、负责定期整理搜集客户反馈,消费者满意度的跟进及分析,进行客户需求分析,并安排制定和实施CRM客户关系管理。

  5、负责客服团队培训、激励、管理和考核,全方位优化服务质量。

  6、负责带领执行促销活动,并进行分析和总结,及时反馈促销结果。

  第七条客服专员

  1、通过淘宝旺旺为顾客解答问题、回复咨询,引导顾客促成销售。

  2、订单确认处理、跟踪以及客户在订单过程中的疑问解答。

  3、客户投诉处理、客户回访、退换货处理、客户满意度调查等,做好售后服务工作。

  4、商品上下架及商品信息维护,协调库房发货。

  5、贯切执行公司销售规定和实施细则,积极完成公司或部门的销售目标。

  第八条仓储主管

  1、负责仓库工作的协调,仓库的正常运转。

  2、负责仓库各岗的工作安排、考核、考勤、排班。

  3、负责开具出入库单据及仓库物资明细账的登记,物资整理、摆放、保管等工工作。

  4、负责发现仓库工作中存在的问题与成绩,与公司决策层及时沟通,以便对仓库工作进行及时调整。

  5、负责组织仓库每月盘点、年终盘点;协助公司做好临时性盘点或抽查盘点。

  第九章仓储专员

  1、执行收货、包装、发货等流程。

  2、执行仓库的规章制度、规范作业标准及流程,提高效率,降低成本。

  3、科学管理货品库位,提出改进方案,保证仓库最大化的使用率。

  4、有效配合公司整体业务运作需求。

  5、执行盘点工作和结果分析。

  6、高效完成上级安排的工作与任务。

  第十条美工主管

  1、负责公司淘宝网店整体版式和风格的设计,公司网站及印刷品视觉创意和设计等。

  2、负责形象画册及产品搭配手册排版、设计制作及新品上市相关工作的设计执行,产品拍片及产品图片处理的工作监督等。

  3、负责淘宝美工团队的管理,建立美工绩效考核制度,并对团队有计划地进行培训跟踪指导与考核。

  4、定期制作促销图片和页面,配合店铺销售活动;美化修改产品页面,定期更新店铺主页。

  5、网店风格及商品展示设计,结合商品的特性制作成图文并茂、有美感、有吸引购买力的描述模版。

  第十一条美工专员

  1、负责商品拍摄,图片处理,网站图片资源的维护和完善,产品上架。

  2、负责网站前台美工设计,各类专题及促销页面的设置和制作。

  3、负责公司淘宝网店的美化设计、整体美化,活动广告和相关图片的制作,以及设计定期的推广活动。

  4、摄影组负责模特拍摄,细节拍摄等相关工作。

  第三节客服管理制度

  第十二条岗位职责——售前客服

  1、每天工作开始之前,做好售前各项准备工作(宝贝介绍流程、旺旺回复流程、顾客分类、信息收集、打消顾客购买疑问流程、讨价还价的回复流程)。

  2、做好每天的工作记录,记录每天的客户问题,成交情况,总结经验教训,不断提醒自己,提高自身的业务水平。

  3、在领导的带领下,和其他客户人员团结协作,圆满完成销售业绩。

  4、负责在线接受客户咨询做好网上交流,以热情的服务态度,和专业的沟通中逐步塑造店铺的良好形象。

  5、丰富的.专业知识和良好的销售技巧,帮助买家选择合适的商品,促成客户的购买,提高成交率与客户回头率。

  6、负责针对客户拍下商品,没有及时付款的订单,做好及时跟进,通过向买家询问等方式,督促买家及时付款。

  7、负责不同买家不同备注,做好买家群体特征分类,主动全面了解买家情况。

  8、发展潜在的买家,定期给买家发送有针对性的、买家感兴趣的邮件和旺旺消息。

  9、把忠实买家设为你的VIP买家群体,提出相应优惠政策信息,负责活动通知客户。

  10、负责做好销售后的订单备注。

  11、做好个人每天的销售报表。

  12、负责完成部门经理交办的其他任务。

  第十三条岗位职责——售后客服

  1、通过淘宝旺旺等聊天工具为已经购买的买家提供售后服务。

  2、负责订单管理、发货进度的跟进。

  3、收集与反馈顾客的意见;协助售前销售。

  4、退换货、客户快件物流信息的查询联系工作、中差评的处理等相关售后问题。

  5、店铺后台的评论、回评、站内信、投诉、留言等后台信息,查看并处理信息。

  6、每天工作开始之前,做好售后各项准备事项(处理中、差评的流程、延伸客户服务的流程、退换货的操作流程)。

  7、做好每天的工作记录,记录每天的问题,以及自己是如何解决,总结经验教训,不断提醒自己,提升自己处理问题能力,成为一个专业的售后客服。

  8、定期回访顾客,用打电话、旺旺或者email的方式关心客户,与他们建立起良好的客户关系,同时搜集买家们好的意见和建议。

  9、建立买家的资料库,记录每个成交交易的买家的各种联系方式。

  第十四条岗位职责——投诉处理

  1、负责制定统一的客户投诉案件处理程序和方法。

  2、负责受理客户投诉并记录投诉内容,检查审核(投诉处理登记表)。

  3、负责确定具体的投诉事件,协作调查客诉原因。

  4、负责投诉处理过程中的跟进和协调,将客户投诉处理中反映的意见和跟踪处理结果提交上级。

  5、负责对客诉处理结果进行确认,做好资料归档,进一步的总结分析和考核工作。

  6、负责定期向部门经理汇报客户投诉管理工作情况。

  7、负责对客户投诉进行回访,形成客户评价单并存档。

  8、负责整理分析客户投诉信息,改善客户投诉处理方案。

  9、负责完成部门经理交办的其他任务。

  第十五条工作制度

  1、上班时间:前期4人

  早班:8:00——17:00

  晚班:16:00——24:00

  注意事项:上下班时,必须做好交接工作、交接本记录、及时查看工作。

  2、严格遵守公司和职场各项制度,按时出勤,不得在上班时间从事工作不相关事情。

  3、上班时间不得迟到、早退,有事离岗需向主管请示,如请假,事先联系部门经理。

  4、新产品上线前,由培训专员为客服上课,介绍新产品,客服必须在新产品上架前掌握商品属性。

  5、保持桌面整洁,保持办公室卫生,每天上班前要清洁办公室,每人一天,轮流清理,有事不能打扫,需提前换好班。

  6、严格恪守公司秘密,不得将同事联系方式随意透露给他人。

  第十六条岗位规范

  1、客服人员应保持良好的状态和仪容仪表,工作认真,热情,有耐心,责任心强。

  2、接待客户咨询,要热情,运用专业术语,认真解答客户提出的疑问。

  3、熟练掌握公司运营流程和服务项目,全面了解客户的情况,严格按照公司规定的进行客户服务工作。

  4、接待好咨询客户,文明用语,礼貌待客,不影响公司形象。

  5、每位客服一本备忘录,在工作过程中,每遇到一个问题或想法马上记录下来,相关办公文件到行政部登记领取,并每周上报工作总结与计划。

  7、没顾客的时候,多巡视网店后台,推荐橱窗位,发现上架的宝贝数量低于10件

  的,第一时间到网店管家中查看库存,然后将该宝贝实际库存通知其他同事注意。

  8、在接受客诉时应主动致歉并妥善处理,并视情节轻重上报上级领导。

  第四节美工管理制度

  第十七条图片管理

  1、新货三天内完成商品拍照,图片处理,并上网销售。

  2、图片必须添加自有水印。

  3、大图片宽度710像素,其它细节图片根据排版合理调整。

  4、每款商品需要五个以上的卖点作为细节图片,对细节图片进行标注。

  5、商品描述模板采用同一模板,以统一风格。

  6、测量商品实物长、宽、高等相关数据,要求准确。

  7、在大图上标注:商品名称、商品货号、颜色、面料、尺码、商品说明(商品说明由进货人员提供)。

  8、商品图片拍摄出来后,一定根据实物调整色差,将色差调整到最低限度。

  9、对原始拍摄图片分类进行保存,多张图片按照货号+编号来命名;对处理好的PSD图片,也按照货号+编号来命名;对处理好的JPG图片,同样按照货号+编号来命名;所有图片都要在另外的电脑中备份。

  10、在淘宝进行上货操作,注意几点:命名全面,搜索率高;选择正确的类目和品牌;定价;是否参与打折等信息。上货完成后,对新上架商品进行浏览,检查正确性。

  发货管理制度 15

  一、下机袜转移缝头车间必须开出库单,数据必须货号、颜色数据分清楚,转移票据必须缝头车间主管签字后生效。

  二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单,数据必须货号、颜色数据分清楚,转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。

  三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚,转移票据必须包装车间主管签字后生效。

  四、外发包装一切数据由包装车间开出库单,辅料配置,但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。

  五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收,必须开入库单,入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。

  六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐,确保定单数据、生产进度,外加工出入帐数据帐,做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。

  七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐,不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。

  八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50—500元之间罚款。

  发货管理制度 16

  一、销售部(店面)必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况(未付款销售单最好销售部自己保管),把票据转移生产部,单据为两联。

  二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包,生产部必须给成品仓库主管一联单据,配好包必须在内袋上写上配包人姓名,以便日后客户投诉作追查依据。

  三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货,避免发货错误或误发,司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对,销售部做客户销售帐目,以便日后客户发货情况追查。

  四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错,当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

  成品仓库按照销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户,一切责任由销售部自己承担经济损失。成品仓库不承担任何责任

  发货管理制度 17

  1目的:

  为了保证安全生产,使岗位操作制度化、标准化,规范化。

  2适用范围:

  水泥分厂发货员岗位

  3引用标准:

  《劳动安全卫生国家标准》 《中华人民共和国产品质量法》

  4所在岗位存在的职业健康安全风险:

  触电、火灾、粉尘伤害、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤等安全风险。

  5安全技术要求:

  5.1上班前要充分休息,班前四小时内不准喝酒,必须按规定穿戴好劳动防护用品,并做好工作期间的一切准备工作,严禁穿拖鞋上班。

  5.2时刻保持与包装班长操作室的正常通讯,当要进入通讯盲区工作大于10分种,必须报告包装班长。

  5.3严格按质控处的要求,确保出厂水泥包装标识、包装袋、水泥质量与提货单的要求相符,包装水泥袋重按《水泥出厂管理程序》要求执行

  5.4严格遵守安全操作规程,确保本系统无安全事故发生,且对其他在本岗位学习、参观的人员的安全负有直接责任。

  5.5严格执行公司的规章制度,保守公司销售机密,树立为客户服务的良好意识

  5.6严格按照质控处物检班长下发的,质控处签发的《袋装水泥包装通知单》通知的`品种、数量、强度等级、放库比例进行包装,决不允许随意改变库号和比例。

  5.7出厂水泥编号的吨位严格执行国家标准,禁止超吨位包装

  5.8水泥包装标志必须齐全、清晰,与内装水泥的品种、质量相符。否则应及时报告给包装班长。

  5.9严格执行部门管理规定,保持地面、设备、建筑物的干净、整洁、清爽,保持巡检和消防通道的畅通无阻。

  5.10对运转设备进行巡检和清扫,必须保持与设备0.5米以上的安全距离,正确佩戴好劳动保护用品,严格执行“三紧”下摆、领口、袖口。进入装车区域时佩戴好防尘口罩。

  5.11给散装打铅封时,必须要求散装司机把车熄火后,司机下驾驶室后才打铅封。

  5.12禁止将散落物料和杂物高空或随地抛弃,必须将物料回到皮带,将杂物转移到回收点。

  5.13要求袋、散装司机进入包装区工作场所必须戴安全帽。

  5.14严禁在皮带运行过程中清理皮带辊筒积料、粘料,必须停机清理;对连续运转不能停机清理设备必须报告值班领导,值班领导在监督防护措施齐备的情况下,才准许作业。

  6相关文件:

  6.1《劳动安全卫生国家标准》

  6.2 《员工工作制度》

  7记录:

  7.1 《岗位巡检记录表》

  7.2 《润滑记录》

  发货管理制度 18

  为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理,规范煤炭生产经营秩序,防止非法违法煤炭进入流通和消费领域,根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定,制定本制度。

  一、煤炭生产企业

  1、各企业销售原煤时,应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票,同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。

  2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度,有专人负责;票据开具必须规范正确,加盖本企业印章;按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。

  3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票;严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。

  二、煤炭加工转化、经营企业和用户

  1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的煤炭销售票,并随煤炭流转,持票运输,同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。

  2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度,有专人负责;票据开具必须规范正确,加盖本企业印章;按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。

  3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭;严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的`换票处理。

  发货管理制度 19

  第一条为规范公司的发货管理,保证货物及时发出从而确保客户满意,特制定本制度。

  第二条发货审核:所有需发货的事项必须经一定的审批程序,严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

  公司发货审核程序:

  客户需等待确认货款全额到款后,即安排发货;如果客户选择的.是货到付款,则由客服电话联系确认顾客购买意向后,即安排发货。出库单必须要由部门领导签字,持出库单到供应链领取货物。

  第三条发货前物流员先打印出库单,找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品,做好发货准备,最后联系快递公司取货。

  第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货,打印出库单,找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址,根据客户的轻重缓急联系快递公司,包装好商品,做好发货准备。

  第五条发货时间:周一至周五8:00前统一发货;17:00之前付款的订单(包括货到付款订单),当天发货,17:00之后付款的订单(包括货到付款订单),次日发货;客户付款后24小时内发货(周日和节假日除外)。如有特殊情况需延长发货时间,应由客服通知客户。

  第六条临时缺货断货:由客服在24小时内(周日和节假日除外)通知客户缺货断货情况,建议客户购买其他款商品。

  第七条物流跟踪:货物发出后由物流员跟踪快递配送情况,及时处理各项问题:

  1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏,物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔,同时为客户重新配送货物或退款;

  2)如果出现收货地址错误情况,则由客服联系顾客取得正确收货地址,并通知快递公司。

  第八条发货统计、单据保存:订单完成之后,保留单据到财务处对账。

  本制度自发布之日起执行。

  发货管理制度 20

  一、成品的出入库

  1、成品的入库

  成品入库时,保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量,减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对,无误后开出“成品入库单”,成品入库单上有关人员的签字要完备。

  2、成品的出库

  成品出库时,应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品的品名、数量,填写要规范,及时,准确,清楚,有负责人的签字要完备。

  3、对以上所开出的`出入库单据必须在次日上午8:30前交财务部门一份。

  4、以上三条规定,将由财务部进行不定期抽查,每违反一条,违反此规定的次数,给予该仓库负责人每次5元,其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣除。

  二、成品的月末盘存

  1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

  2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、准确,不得遗漏,切实做到帐物相符

  3、成品盘存表必须于每月1日下午5:00以前交财务部,违者将按每拖延一日对该仓库负责人给予5元罚款,其它保管员每日扣2元,从当月工资中扣除。

  4、财务人员对该仓库报送的数据,将进行实地抽查,每发现一种帐实不符的产品,扣除该仓库负责人当月工资5元,其它保管员扣当月工资2元。

  三、对成品仓库(计划组)的奖励规定:

  对以上各项规定,如该仓库管理人员都能正确执行,无差错发生,则月底将对该仓库负责人奖励100元,其它管理人员奖励50元。

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